Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato Scostamento
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Scostamento
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link alla BDNCP
Link al bando
00004520240000121471 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Infrastrutture e Sicurezza | A045A807BA | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b,del D.Lgs. 36/2023 del servizio di rinnovo licenze, aggiornamento, manutenzione ordinaria e assistenza al Sistema di Gestione documentale in uso agli Uffici dell'Agenzia FoReSTAS. - 2024 | 01174680924 - Computer System S.r.l. | 01174680924 - Computer System S.r.l. | € 71.989,00 | € 35.754,50 | esecuzione non conclusa | 01/01/2024 - 11/04/2024 | |||
00004520240000121472 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZB23E0BB65 | Contratto per la fornitura del servizio di telefonia mobile TM 9. adesione alla Convenzione disponibile su CONSIP | 08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A., con sede legale in Ivrea, Via ▇▇▇▇▇▇,13 | 08539010010 - VODAFONE ITALIA S.P.A., con sede legale in Ivrea, Via ▇▇▇▇▇▇,13 | € 20.881,32 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 01/01/2024 - 31/12/2024 | |||
00004520240000121478 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | A04659B1DA | affidamento del servizio di assistenza, affiancamento e manutenzione dell’applicativo gestionale SIBAR-SIST (SB) - adesione all’accordo quadro System Management 3 - Ordine diretto - Lotto 1 - Lotto unico CONSIP - MEPA | 13454210157 - Accenture S.p.A 03646450969 - Accenture Technology Solutions S.r.l. 13359921007 - Consorzio Stabile Nexthera s.c.r.l. (già Consorzio Stabile Consielte s.c.r.l.) 12878470157 - Fastweb S.p.A Capogruppo mandataria 00795910157 - Lutech Advanced Solutions S.p.A. (già Atos Italia S.p.A.) | 13454210157 - Accenture S.p.A 03646450969 - Accenture Technology Solutions S.r.l. 13359921007 - Consorzio Stabile Nexthera s.c.r.l. (già Consorzio Stabile Consielte s.c.r.l.) 12878470157 - Fastweb S.p.A Capogruppo mandataria 00795910157 - Lutech Advanced Solutions S.p.A. (già Atos Italia S.p.A.) | € 810.650,00 | € 54.486,20 | esecuzione non conclusa | 01/01/2024 - 31/12/2025 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000121525 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZC03D83E87 | Manutenzione ordinaria di mezzi leggeri e pesanti Automezzi: Autocarro Eurocargo targato EP769RY, Panda targato ▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e Pajero Targato ZA951AFBC - Servizio Territoriale di Oristano | 02853140925 - P. R. MOTORI SERVICE s.r.l. | 02853140925 - P. R. MOTORI SERVICE s.r.l. | € 449,74 | € 449,74 | esecuzione non conclusa | 06/01/2024 - 08/02/2024 | |||
00004520240000121526 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z193D6EE51 | Manutenzione ordinaria di riparazione mezzo pesante AIB targato EG969VW :Revisione cambio, kit frizzione, cuscinetto di punta, olio cambio e manodopera - Servizio Territoriale di Oristano | 00083150953 - Ditta Officina Meccanica di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 00083150953 - Ditta Officina Meccanica di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | € 11.846,80 | € 11.846,80 | esecuzione non conclusa | 06/12/2023 - 26/02/2024 | |||
00004520240000121656 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZDC3DF6E92 | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO TERRITORIALE - ODR n°7570959 | 00060620903 - TESTONI SRL | 00060620903 - TESTONI SRL | € 4.342,75 | € 4.342,75 | esecuzione non conclusa | 27/12/2023 - 31/12/2023 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000121825 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1FF4C802E | Affidamento diretto ex art 50, comma 2, lettera b del Dlgs 36/2023 della fornitura di materiale di cancelleria occorrente al regolare funzionamento degli uffici dell’Agenzia | 01654620903 - ICART Srl | 01654620903 - ICART Srl | € 750,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 05/06/2024 - 30/06/2024 | |||
00004520240000121850 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZD13D64835 | Manutenzione ordinaria mezzo non AIB PK Nissan Navara targato GG088JW - Servizio Territoriale di Oristano | 01342170915 - MEREU AUTO | 01342170915 - MEREU AUTO | € 447,79 | € 447,79 | esecuzione non conclusa | 24/11/2023 - 12/06/2024 | |||
00004520240000122085 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | 9953691DA6 | Incarico per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, del corpo garage e deposito in località “Acqua Marzana” Complesso Forestale Arci Grighine perimetro Forestale ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 01198240952 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ S.N.C. | 01198240952 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ S.N.C. | € 131.215,05 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 28/11/2023 - 30/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122288 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | 0 | pagamento diritti fissi di riscossione tasse automobilistiche (DPCM 186/2009) autovetture del mese di dicembre 2023 con scadenza gennaio 2024 | 02994410922 - Agenzia Mille Miglia Snc | 02994410922 - Agenzia Mille Miglia Snc | € 371,80 | € 371,80 | esecuzione non conclusa | 25/01/2024 - 25/01/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122457 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B013173234 | SERVIZIO RELATIVO ALLE VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE EXTRA CANONE PERIODO GENNAIO - APRILE 2024 - MEPA | 11435101008 - CONSILIA CFO SRL | 11435101008 - CONSILIA CFO SRL | € 4.999,95 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 31/01/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122481 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZD83DAA0F7 | det. 230 del 11.12.2023 - verifica periodica biennale piattaforma elevatrice installata presso il PF Pantaleo | 12898410159 - IMQ SPA | 12898410159 - IMQ SPA | € 140,00 | € 140,00 | esecuzione non conclusa | 11/12/2023 - 08/02/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122550 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z6A3D547FF | FORNITURA DI ATTREZZATURE FORESTALI M. ACUTO - PATTADA | 02180770907 - BRUNDU FERRAMENTA 03564070922 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 03564070922 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 1.594,26 | € 1.594,26 | esecuzione non conclusa | 30/11/2023 - 29/02/2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
00004520240000122550 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z073D547C9 | FORNITURA ATTREZZATURE FORESTALI COMPLESSO MEILOGU | 02180770907 - BRUNDU FERRAMENTA 03564070922 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 03564070922 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 2.210,69 | € 2.210,69 | esecuzione non conclusa | 30/11/2023 - 29/02/2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
00004520240000122551 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZC03CFBDE3 | FORNITURA MATERIALI FERROSI PER RECINZIONE COMPLESSO GOCEANO | 03482400920 - BIASIOLI 00209060912 - EDILFER | 00209060912 - EDILFER | € 8.400,00 | € 8.400,00 | esecuzione non conclusa | 20/11/2023 - 29/02/2024 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
00004520240000122562 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO HUSQVARNA | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | € 7.140,00 | € 7.140,00 | esecuzione non conclusa | 28/11/2023 - 29/02/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122562 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO STHIL | 01891540960 - AGRICOLA SASSARESE | 01891540960 - AGRICOLA SASSARESE | € 11.370,00 | € 11.370,00 | esecuzione non conclusa | 28/11/2023 - 29/02/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122562 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZB73D302BE | FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO OLEOMAC | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | € 420,00 | € 420,00 | esecuzione non conclusa | 28/11/2023 - 29/02/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122562 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO BLUE BIRD | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | € 215,00 | € 215,00 | esecuzione non conclusa | 28/11/2023 - 29/02/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122562 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z5D3D302FF | FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO HUSVARNA PER PROTEZIONE CIVILE | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | € 5.450,00 | € 5.450,00 | esecuzione non conclusa | 28/11/2023 - 29/02/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122562 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z943D3031D | PEZZI DI RICAMBIO STHIL PER PROTEZIONE CIVILE | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | € 1.778,00 | € 1.778,00 | esecuzione non conclusa | 28/11/2023 - 29/02/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122600 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | 0 | TRANSAZIONE NON SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA DI CUIALL'ART. 3L.136/2010. PAGAMENTO DIRITTI FISSI DI RISCOSSIONE (DPCM N. 186/2009). PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' CON SCADENZA FEBBRAIO 2024 | 02994410922 - Agenzia Mille Miglia Snc | 02994410922 - Agenzia Mille Miglia Snc | € 611,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 20/02/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Scostamento
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link alla BDNCP
Link al bando
00004520240000122601 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZCF3DDCF45 | Adesione dell’Accordo Quadro Lotto 1 CIG: 80412991DC a favore della ditta PNEUSMARKET S.r.l.(cod. forn. 6837) acquirente del ramo d’azienda della società Tyre Retail che in Sardegna amministra i punti vendita e assistenza degli pneumatici ad insegna | 03048360238 - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Srl | € 1.400,60 | € 1.400,60 | esecuzione non conclusa | 20/02/2024 - 18/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122604 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | A041DB8F33 | Affidamento del servizio di Tesoreria in adesione alla convenzione quadro CIG 98800646BC riguardante la gestione finanziaria, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia dei titoli e dei valori ecc per la durata di 36 mesi. | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA | € 282.552,40 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 01/01/2024 - 31/12/2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000122636 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B0875F15D7 | Affidamento diretto articolo 50, comma 1, lettera b del D.Lgs 36/2023 per l’acquisto di n. 20 Kit di bandiere da esposizione esterna per gli uffici dell’Agenzia Forestas | FGGRRT74M13F464Y - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | FGGRRT74M13F464Y - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | € 1.300,00 | € 1.300,00 | esecuzione non conclusa | 26/02/2024 - 10/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122651 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | 8996292702 | SEWRVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N° 7662086 del 13/02/2024 | 00060620903 - TESTONI SRL | 00060620903 - TESTONI SRL | € 4.495,21 | € 4.495,21 | esecuzione non conclusa | 13/02/2024 - 27/02/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000122662 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B08E30D010 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 avente per oggetto il servizio di sanificazione, pulizia e disinfezione della cisterna per trasporto acqua potabile sul mezzo targato CN049HH dell’Autoparco | 01493800922 - Ditta A.Ermes Disinfestazioni di ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 01493800922 - Ditta A.Ermes Disinfestazioni di ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | € 425,00 | € 425,00 | esecuzione non conclusa | 27/02/2024 - 26/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122664 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B166D1C841 | affidamento diretto fornitura materiali elettrici | 05602670969 - BRICOMAN ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ SRL | € 2.542,80 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 07/05/2024 - 31/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122666 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B07754450F | Fornitura e sostituzione compressore cella frigorifera vivaio produttivo della UOS Campulongu Servizio Territoriale Oristano | MRUMCL71P25G113Z - Ditta ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | MRUMCL71P25G113Z - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | € 860,00 | € 860,00 | esecuzione non conclusa | 28/02/2024 - 11/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122667 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B04775538D | Acquisto pezzi di ricambio per manutenzione ordinaria automezzi vari - Servizio Territoriale Oristano | 00537610958 - F.R.A.M di ▇.▇▇▇▇▇▇ Snc | 00537610958 - F.R.A.M di ▇.▇▇▇▇▇▇ Snc | € 2.154,06 | € 2.154,06 | esecuzione non conclusa | 01/03/2024 - 08/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122668 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B14896F3F0 | FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO PER FUNZIONARI TECNICI | 01329930919 - Commerciale Meloni SRL | 01329930919 - Commerciale Meloni SRL | € 1.379,26 | € 1.379,26 | esecuzione non conclusa | 19/04/2024 - 31/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122669 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B09322BA2E | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 avente per oggetto il servizio di revisione a norma di legge di 39 mezzi leggeri del Servizio Territoriale di Cagliari | 03040850921 - Ditta Cadoni srl | 03040850921 - Ditta Cadoni srl | € 2.525,40 | € 1.550,18 | esecuzione non conclusa | 28/02/2024 - 09/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122720 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B0A66A6B1C | acquisto di n. 8 Scrivanie operative complete di cassettiera | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - Plasti For Mobil sas | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - Plasti For Mobil sas | € 4.824,00 | € 4.824,00 | esecuzione non conclusa | 05/03/2024 - 04/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122741 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B0A10B2CD5 | Fornitura, montaggio e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇'▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇ S.T. Sassari | 03048360238 - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇.▇. | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ s.r.l. | € 35.566,53 | € 35.566,53 | esecuzione non conclusa | 05/03/2024 - 13/03/2024 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
00004520240000122750 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B0B7AF5F79 | Rinnovo licenza e manutenzione per 36 mesi del software gestionale Evoluzioni Software SLpw+ per la gestione del processo civile telematico | 04834280481 - Evoluzioni Software snc | 04834280481 - Evoluzioni Software snc | € 513,00 | € 513,00 | esecuzione non conclusa | 01/04/2024 - 31/03/2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122761 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B0EFF660D6 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di 60 cavi attrezzature per il regolare funzionamento degli uffici dell’Agenzia | 01486330309 - Dps Informatica Snc Di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ & C. | 01486330309 - Dps Informatica Snc Di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ & C. | € 708,00 | € 708,00 | esecuzione non conclusa | 22/03/2024 - 12/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122766 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇.▇▇.▇.▇.▇.▇. - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | DET. N.45/2024: MANUTENZIONE AUTOMEZZO MERCEDES U4000 | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 3.543,54 | € 3.543,54 | esecuzione non conclusa | 12/03/2024 - 30/04/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000122766 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B07977E3B1 | DET. N.45/2024: MANUTENZIONE ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 1.078,09 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 12/03/2024 - 30/04/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000122773 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | Bo38D6AA87 | Corso di formazione "La nuova A.S.I. - la nuova Passweb.... | 03635090875 - Pubbliformez srl | 03635090875 - Pubbliformez srl | € 600,00 | € 600,00 | esecuzione non conclusa | 26/02/2024 - 27/02/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122788 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B038D59C7F | Corso di formazione " I requisiti per maturare un diritto alla pensione..." | 03635090875 - Pubbliformez srl | 03635090875 - Pubbliformez srl | € 350,00 | € 350,00 | esecuzione non conclusa | 29/02/2024 - 01/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122789 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B07FF5CA72 | Manutenzione ordinaria mezzi pesanti non AIB automezzo IVECO targato AP769RY - Servizio Territoriale di Oristano | 00352600951 - Officina F.lli Cappelli Snc | 00352600951 - Officina F.lli Cappelli Snc | € 1.359,31 | € 1.359,31 | esecuzione non conclusa | 14/03/2024 - 19/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122793 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B078DEAC3A | Manutenzione ordinaria Terna JCB 4CX targata AEL364 - Servizio Territoriale di Oristano | 01720570926 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ s.r.l. | 01720570926 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ s.r.l. | € 2.050,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 15/03/2024 - 31/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122794 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B090DABB44 | Manutenzione ordinaria mezzi non AIB - Revisione cronotachigrafo autocarro Isuzu targa HE887HL | 00627810955 - Ditta DIESEL SERVICE di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 00627810955 - Ditta DIESEL SERVICE di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | € 185,00 | € 185,00 | esecuzione non conclusa | 15/03/2024 - 05/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122795 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B09132E7AA | Manutenzione ordinaria mezzi AIB - Riparazione cambio di velocità Autobotte Unimog U20 targa EG969VW - Servizio Territoriale di Oristano | 00083150953 - Ditta Officina Elettrauto e Meccanica ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 00083150953 - Ditta Officina Elettrauto e Meccanica ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | € 4.390,00 | € 4.390,00 | esecuzione non conclusa | 15/03/2024 - 13/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122802 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B04BD929EF | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 avente per oggetto servizio di manutenzione e revisione della gru Fassi e delle Piattaforma Colombo dell’Autoparco del Servizio territoriale di Cagliari. | 01983920925 - Ditta Revibus s.r.l. | 01983920925 - Ditta Revibus s.r.l. | € 1.320,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 18/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Scostamento
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link alla BDNCP
Link al bando
00004520240000122803 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B09B66BD08 | Fornitura portone due ante in ferro con porta pedonale per la Sede del Complesso Forestale Sarcidano - Servizio Territoriale di Oristano | 01414500916 - Saderi Metal Art di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 01414500916 - Saderi Metal Art di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | € 2.500,00 | € 2.500,00 | esecuzione non conclusa | 18/03/2024 - 26/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122804 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B075D13E6C | Manutenzione ordinaria mezzi AIB - Land Rover ZA775PK - Servizio Territoriale di Oristano | 01201030952 - MAURI’S GARAGE di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 01201030952 - ▇▇▇▇▇’▇ GARAGE di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | € 1.362,06 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 18/03/2024 - 31/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122805 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B0DA4185FA | Manutenzione ordinaria mezzi non AIB, trattrice gommata Same Silver Con targa AF031W - Servizio Terriroriale di Oristano | 00623720950 - Delta Ricambi di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 00623720950 - Delta Ricambi di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 4.997,58 | € 4.997,58 | esecuzione non conclusa | 19/03/2024 - 30/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122806 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B0ADE7E10F | CORSO DI AGGIORNAMENTO PREPOSTI | 02754910905 - ICHNOSSICUREZZA SRL | 02754910905 - ICHNOSSICUREZZA SRL | € 800,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 12/03/2024 - 31/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122829 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | B07E0DAD6D | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO - N° TRATTATIVA 4086662 DEL 22/02/2024 | FLCGTN49C23F979S - FALCHI GOMME | FLCGTN49C23F979S - FALCHI GOMME | € 4.260,95 | € 4.260,95 | esecuzione non conclusa | 26/02/2024 - 26/03/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000122830 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | B091B346AE | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS -AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PNUMATICI PER GLI AUTOVEICOLI DEL SERVIZIO - TRATTATIVA N°4105200 DEL 27/02/2024 | FLCGTN49C23F979S - FALCHI GOMME | FLCGTN49C23F979S - FALCHI GOMME | € 937,41 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 24/02/2024 - 24/03/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000122831 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | B07E15B7E3 | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS -AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOVEICOLI DEL SERVIZIO - TRATTATIVA N°4086712 DEL 26/02/2024 | FLCGTN49C23F979S - FALCHI GOMME | FLCGTN49C23F979S - FALCHI GOMME | € 4.907,17 | € 4.907,17 | esecuzione non conclusa | 26/02/2024 - 26/03/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000122832 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | B072A67D97 | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS - FORNITURA KIT CARTUCCE PER AFFRANCATRICE - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N° 7678581 | 10495590159 - ITALIANA AUDION SRL | 10495590159 - ITALIANA AUDION SRL | € 398,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 19/02/2024 - 22/02/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122834 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | B07975E947 | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOBOTTI IN USO AL SERVIZIO - NUMERO TRATTATIVA N°4081956 | 02405860921 - NUOVA PRIMA SRL | 02405860921 - NUOVA PRIMA SRL | € 720,00 | € 720,00 | esecuzione non conclusa | 26/02/2024 - 26/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122835 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B0E8C56CF6 | fornitura di n. 1 frigorifero klimaitalia thin Cooler 0°c / +10°c 164 litri colore Nero | 12479491008 - MR SERVICE SRL | 12479491008 - MR SERVICE SRL | € 655,65 | € 655,65 | esecuzione non conclusa | 20/03/2024 - 12/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122839 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B0D14F3591 | DET. N.56/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO ESISTENTE | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 120,00 | € 120,00 | esecuzione non conclusa | 21/03/2024 - 30/04/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000122839 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇.▇▇.▇.▇.▇.▇. - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | DET. N.56/2024: MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 4.141,70 | € 4.141,70 | esecuzione non conclusa | 21/03/2024 - 30/04/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000122839 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B0CCD1FF4C | DET. N.56/2024: MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 13.813,13 | € 13.813,13 | esecuzione non conclusa | 21/03/2024 - 30/04/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000122839 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B0CCACF6C6 | DET. N.56/2024: MANUTENZIONE AUTOMEZZI VARI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 3.305,17 | € 3.305,16 | esecuzione non conclusa | 21/03/2024 - 30/04/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000122845 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | Servizio di manutenzione Caterpillar mod. IT18 matr IDF00712 | 01674190028 - Compagnia Generale Trattori SPA | 01674190028 - Compagnia Generale Trattori SPA | € 31.370,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 19/03/2024 - 31/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122846 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B0B362022E | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI " CARCASSE ANIMALI E RIFIUTI SANITARI" CARFS BONASSAI | 01413530906 - E' AMBIENTE SRL | 01413530906 - E' AMBIENTE SRL | € 8.980,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 20/03/2024 - 31/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122847 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B0CEC5F91D | SERVIZIO MANUTENUTENZIONE AUTOMEZZO NISSAN NAVARA TG GE40IYN | 01342170915 - MEREU AUTO | 01342170915 - MEREU AUTO | € 467,71 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 19/03/2024 - 31/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122860 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B0EBA6600B | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di pezzi di ricambio per autobotti Mercedes Unimog del CF Settefratelli e del CF Linas del Servizio Territoriale di Cagliari. | 01627450909 - Ditta Euro CO.M.I. s.r.l. | 01627450909 - Ditta Euro CO.M.I. s.r.l. | € 1.213,49 | € 1.213,49 | esecuzione non conclusa | 25/03/2024 - 15/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122871 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B0DF1CF7D9 | Manutenzione ordinaria mezzi non AIB, Terna Palazzani targata AHR901 - Servizio Territoriale di Oristano | 02853140925 - P.R.MOTORI SERVICE s.r.l | 02853140925 - P.R.MOTORI SERVICE s.r.l | € 2.767,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 26/03/2024 - 31/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122872 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B0F9C94647 | Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023 avente per oggetto la fornitura di pezzi di ricambio per l'officina territoriale del Servizio di Cagliari | 01128430921 - Ditta Fara s.r.l. | 01128430921 - Ditta Fara s.r.l. | € 901,95 | € 901,95 | esecuzione non conclusa | 26/03/2024 - 30/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122877 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B0F9C29DF8 | Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023 avente per oggetto la fornitura di pezzi di ricambio per Autobotte SCAM del CF Sarcidano | 00921030912 - Ditta Amatori srl | 00921030912 - Ditta Amatori srl | € 1.350,16 | € 1.350,16 | esecuzione non conclusa | 26/03/2024 - 16/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122885 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B0FE0AC79E | REALIZZAZIONE CHIUSURE IN PANNELLI FRANGISOLE SULLA SCALA ESTERNA DI SERVIZIO DELLA SEDE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI - SARDEGNA CAT | 01616920912 - ▇▇.▇▇. CARPENTERIA SRLS | 01616920912 - ▇▇.▇▇. CARPENTERIA SRLS | € 3.900,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 27/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Scostamento
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link alla BDNCP
Link al bando
00004520240000122886 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | acquisto di n° 12 manutentori di carica (per automobili tipo pick up) da 100AH e n° 2 manutentori di carica da 200AH (per autocarri) ad energia solare. Acquisto n° 42 Tanica 10 litri ADblue per un totale di 420 litri. | 02921700924 - R.I.MA.M. | 02921700924 - R.I.MA.M. | € 1.734,59 | € 1.734,59 | esecuzione non conclusa | 27/03/2024 - 16/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122916 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | b026cbbfd6 | Corso "Il Processo Amministrativo" | 11211641003 - "Formazione Avvocati Amministrativisti" srl | 11211641003 - "Formazione Avvocati Amministrativisti" srl | € 600,00 | € 600,00 | esecuzione non conclusa | 02/03/2024 - 22/03/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122917 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | B10BA2E5DC | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b del D.Lgs 36/2023 del Servizio di Formazione non obbligatoria uso macchina zollatrice | 00119870285 - HOLMAC SAS DI ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇' & C. | 00119870285 - HOLMAC SAS DI ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇' & C. | € 800,00 | € 796,00 | esecuzione non conclusa | 29/03/2024 - 14/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122924 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B110DC835A | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 avente per oggetto il Servizio Manutenzione mezzi Mitsubishi L200 CZ471CL, ROVER EG985VW e varie del Servizio Territoriale di Cagliari | 02921700924 - Ditta R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - Ditta R.I.MA.M. S.R.L. | € 2.347,14 | € 2.347,14 | esecuzione non conclusa | 03/04/2024 - 15/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122925 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B110E48CF8 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 avente per oggetto il Servizio di manutenzione del Land Rover 130 del CF Sarcidano, Servizio Territoriale di Cagliari | 03628230926 - Ditta Autoriparazioni società cooperativa | 03628230926 - Ditta Autoriparazioni società cooperativa | € 1.368,54 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 03/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122927 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | B1EFB49C26 | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione (CIG quadro CIG 9486731A12) 3 per la fornitura di materiale di cancelleria occorrente al regolare funzionamento degli uffici dell’Agenzia | 02044501001 - Errebian SpA | 02044501001 - Errebian SpA | € 7.265,60 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 04/06/2024 - 30/06/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000122931 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZAC3D6AD07 | Incarico professionale lavori per collegamento acquedotto pubblico presso SS.292 Nord - Occidentale Sarda - Servizio Territoriale di Oristano | 00065390957 - ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 00065390957 - ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | € 20.178,81 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 04/04/2024 - 31/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122932 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B1165AEC94 | Manutenzione ordinaria mezzi non ▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ con targa BD962W - Servizio Territoriale di Oristano | 00246930929 - Ditta GM Carta C. SPA | 00246930929 - Ditta GM Carta C. SPA | € 5.603,10 | € 5.603,10 | esecuzione non conclusa | 15/04/2024 - 05/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122934 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B1179DC3B5 | FORNITURA DI COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PER I ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇'▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇ CAT | 00306580903 - TRANSPORT sas | 00306580903 - TRANSPORT sas | € 1.214,75 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 04/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122937 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B119E23395 | Affidamento diretto articolo 50, comma 1, lettera b del D.Lgs 36/2023 per una prestazione professionale finalizzata alla realizzazione video documentario (Standard Programmi RAI) sulla liberazione dei grifoni nel comune di Villasalto - Progetto LIFE | 03431230923 - LUMERA Communication SRL | 03431230923 - LUMERA Communication SRL | € 4.000,00 | € 4.000,00 | esecuzione non conclusa | 06/04/2024 - 30/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122946 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | B0FD68AAFA | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS - SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI - NUMERO TRATTATIVA 4176349 | 01293860910 - ▇.▇▇▇ ▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇.▇▇▇ SRL | € 736,23 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 03/04/2024 - 08/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122950 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B117AF567 | Manutenzione ordinaria mezzi AIB, manutenzione carrozzeria cabina PK AIB targato DV203DM - Servizio Territoriale di Oristano | 01138460959 - Autocarrozzeria ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 01138460959 - Autocarrozzeria ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | € 4.900,00 | € 4.900,00 | esecuzione non conclusa | 16/04/2024 - 14/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122954 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale Lanusei | B119C4AD3D | FORNITURA DI N.2 MONOBLOCCO COIBENTATO cm int. 240 CON BAGNO CHIMICO - SARDEGNA CAT | 01483980908 - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇.▇. | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.R.L. | € 14.200,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 08/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122955 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B123E23CD5 | FORNITURA DI MATERIALI INDUMENTI DA LAVORO - DPI PER IL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI - SARDEGNA CAT | 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. | 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. | € 24.048,15 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 08/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122956 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B122901C5C | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SISTEMI DI FASCE PARAFUORO P.F. TACCU OSINI - SARDEGNA CAT | 01632130918 - SOCIETA' COOPERATIVA SANTA VITTORIA | 01632130918 - SOCIETA' COOPERATIVA SANTA VITTORIA | € 8.333,66 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 08/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122972 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B0FE73D2D4 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 avente per oggetto la fornitura di GPL per il rifornimento del serbatoio (n. impianto 2000305834MC) del Servizio territoriale di Cagliari | 03316690175 - Ditta Liquigas s.r.l. | 03316690175 - Ditta Liquigas s.r.l. | € 685,77 | € 685,77 | esecuzione non conclusa | 09/04/2024 - 21/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122974 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B122E0A416 | Manutenzione ordinaria mezzi non AIB, Trattrice gommata Same Argon targata AF162W - Servizio Territoriale di Oristano | 01102980958 - Ditta ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01102980958 - Ditta ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 4.960,00 | € 4.960,00 | esecuzione non conclusa | 10/04/2024 - 02/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122978 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B113B7223F | DET. N.64/2024: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 785,40 | € 785,40 | esecuzione non conclusa | 09/04/2024 - 31/05/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000122983 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1282BA6FC | Manutenzione ordinaria attrezzatura forestale, Bio trituratore Eliet super matricola n° 220207 - Servizio territoriale di Oristano | 01417260914 - Officina Meccanica di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 01417260914 - Officina Meccanica di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | € 140,00 | € 140,00 | esecuzione non conclusa | 10/04/2024 - 05/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122985 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B111BC2C00 | DET. N.65/2024: FORNITURA AUTORICAMBI AUTOMEZZI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO | 00983350901 - Autoricambi Balata di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ & ▇▇▇▇ s.n.c. | 00983350901 - Autoricambi Balata di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ & ▇▇▇▇ s.n.c. | € 1.370,94 | € 1.370,94 | esecuzione non conclusa | 09/04/2024 - 31/05/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000122990 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B115EBB084 | FORNITURA DI N.1 PORTA A TAGLIO TERMICO 2 ANTE ANTIPANICO - SARDEGNA CAT | 01275700910 - USAI E MURGIA snc | 01275700910 - USAI E MURGIA snc | € 4.400,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 10/04/2024 - 10/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000122996 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B1282F687F | FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO E DPI PER DIPENDENTI TECNICI - SARDEGNA CAT | 01329930919 - COMMERCIALE MELONI Srl | 01329930919 - COMMERCIALE MELONI Srl | € 636,06 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 10/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Scostamento
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link alla BDNCP
Link al bando
00004520240000123004 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B10616E8B8 | FORNITURA ATTREZZATURE MECCANICHE ELETTRICHE PNEUMATICHE PER LE ATTIVITA DI LAVORO DEI COMPLESSI FORESTALI - MEPA | 00697650919 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Autoricambi | 00697650919 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Autoricambi | € 1.784,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 10/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123028 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B12A8867DF | Materiali di consumo e attrezzature per il Complesso Forestale Sarcidano-Barigadu sede di Laconi - Servizio Territoriale di Oristano | 00125230219 - Ditta Würth S.r.l | 00125230219 - Ditta Würth S.r.l | € 4.989,46 | € 4.989,46 | esecuzione non conclusa | 07/05/2024 - 06/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123033 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B131ECE3B9 | Fornitura pezzi di ricambio per automezzi ad uso AIB e PC Servizio Territoriale di Oristano | 01053300958 - Autoricambi Tharros Srl | 01053300958 - Autoricambi Tharros Srl | € 2.225,57 | € 2.225,57 | esecuzione non conclusa | 16/04/2024 - 02/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123053 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B136D680ED | FORNITURA DI MATERIALI PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' VIVAISTICA - SARDEGNA CAT | 00980230916 - AGROARTICOLI | 00980230916 - AGROARTICOLI | € 18.430,17 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 12/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123066 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z733D68040 | DET. N.67/2024: ATTIVAZIONE NUOVO POD NEL PF DI SORILIS | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a. | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.p.a. | € 5.505,28 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 12/04/2024 - 31/08/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000123073 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B143DA266C | Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023 avente per oggetto il servizio di prenotazione delle revisioni degli autocarri in uso al Servizio Territoriale di Cagliari. | 02994410922 - Ditta Mille Miglia di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ & C. s.n.c. | 02994410922 - Ditta Mille Miglia di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ & C. s.n.c. | € 799,18 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 16/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123080 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B23DCA2AB1 | DET. N.119/2024: MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO RDO 4471182 | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 419,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 03/07/2024 - 02/08/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000123111 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B14437118A | SERVIZIO REVISIONI PERIODICHE DI AUTOMEZZI DI PORTATA INFERIORE AI 35 ql. - SARDEGNA CAT | 01477570913 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ SRL | 01477570913 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ SRL | € 1.359,84 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 17/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123113 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B1477DF5B8 | Manutenzione ordinaria mezzi AIB e PC, sostituzione avvolgimento naspi Automezzo pesante targato ZA741WW con fornitura ed installazione di n°2 naspi ad avvolgimento elettrico - Servizio Territoriale di Oristano | 00921030912 - Amatori S.r.l. | 00921030912 - Amatori S.r.l. | € 9.500,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 02/05/2024 - 31/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123123 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B0E01FE2C4 | Contratto per il servizio di riparazione motocarriole Bertolini e AMA | 01348990910 - RUGGIU SRL | 01348990910 - RUGGIU SRL | € 1.898,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 28/03/2024 - 30/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123124 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B0FC52938E | Contratto per la fornitura di materiale edile | 02270640903 - SERRA EDILIZIA SRL | 02270640903 - SERRA EDILIZIA SRL | € 19.465,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 08/04/2024 - 30/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123126 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | Contratto per il servizio di bonifica amianto e gestione rifiuti Presidio Forestale Fiorentini – Bultei e prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti misti da costruzione e demolizione Presidio Fo-restale ▇. ▇▇▇▇▇ – Pattada | 01702330901 - Ambiente e Risorse s.r.l. | 01702330901 - Ambiente e Risorse s.r.l. | € 9.100,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 28/03/2024 - 30/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123127 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B116FAA9DC | Contratto per il servizio di riparazione autocarri IVECO | 01181440908 - Officine SARVI | 01181440908 - Officine SARVI | € 13.350,55 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 11/04/2024 - 30/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123128 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B1064A825D | Nolo a freddo mezzi meccanici - Pulizie fasce parafuoco | 01674190028 - compagnia generale trattori | 01674190028 - compagnia generale trattori | € 19.620,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 24/04/2024 - 15/05/2024 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||
00004520240000123134 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | B14E624507 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 36/2023 per il servizio di manutenzione e migrazione della piattaforma della piattaforma ICT - Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014- 2020 – Progetto Cross Border Livi | 02465610901 - ABINSULA SRL | 02465610901 - ABINSULA SRL | € 4.500,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 18/04/2024 - 30/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123135 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B14DDC3AE9 | FORNITURA DI CARTELLI NECESSARI ALLA SICUREZZA NEI LUIGHI DI LAVORO NEI COMPLESSI FORESTALI - SARDEGNA CAT | 01483980908 - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇.▇. | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.R.L. | € 7.904,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 18/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123141 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B14DAD934D | SERVIZIO REVISIONE PERIODICA DI AUTOMEZZI CON PORTATA INFERIORE AI 35ql. - SARDEGNA CAT | 00666170915 - DEMPAUTO | 00666170915 - DEMPAUTO | € 1.351,64 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 18/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123147 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B152F8206E | FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI SU GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI - SARDEGNA CAT | 01477570913 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ SRL | 01477570913 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ SRL | € 49.472,62 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 19/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123161 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | B149F32944 | Affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro del “Servizio di manutenzione delle parti meccaniche e delle carrozzerie degli automezzi della Direzione Generale CIG MADRE: 9771031DD9 attraverso la piattaforma SardegnaCAT | 02921700924 - R.I.MA.M. | 02921700924 - R.I.MA.M. | € 3.237,31 | € 3.237,31 | esecuzione non conclusa | 22/04/2024 - 22/04/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000123165 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | B157AAB699 | servizio di manutenzione ordinaria e l’assistenza tecnica dell’ascensore dello stabile sede dell’Agenzia Forestas in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇,▇▇ – ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 01729590032 - OTIS SERVIZI SRL | 01729590032 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Srl | € 3.735,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 01/05/2024 - 30/04/2028 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123169 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | B119D24127 | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS - FORNITURA VESTIARIO PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALLE ATTIVITA' FORESTALI - NUMERO TRATTATIVA n° 4230157 | 01329930919 - COMMERCIALE MELONI SRL | 01329930919 - COMMERCIALE MELONI SRL | € 3.930,65 | € 3.930,64 | esecuzione non conclusa | 10/04/2024 - 18/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123171 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1608D2567 | Affidamento diretto fornitura pezzi di ricambio per Unimog targati EB951XN e FT003L del Servizio Territoriale di Cagliari. | 01627450909 - Ditta Euro CO.M.I. s.r.l. | 01627450909 - Ditta Euro CO.M.I. s.r.l. | € 1.305,03 | € 1.305,02 | esecuzione non conclusa | 23/04/2024 - 11/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123172 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B16089965D | Affidamento diretto avente per oggetto la fornitura di beni non durevoli per la gestione delle attività di avvistamento AIB. | 02800390920 - Ditta Utensileria Sarda s.r.l. | 02800390920 - Ditta Utensileria Sarda s.r.l. | € 2.788,66 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 23/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Scostamento
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link alla BDNCP
Link al bando
00004520240000123173 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B1608AB538 | Affidamento diretto avente per oggetto la fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi del Complesso Forestale del Gerrei, del Complesso Forestale SetteFratelli e perl'autoparco del Servizio Territoriale di Cagliari. | SUADRD69M29B354E - Ditta Autofficina ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | SUADRD69M29B354E - Ditta Autofficina ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | € 4.953,58 | € 4.953,58 | esecuzione non conclusa | 23/04/2024 - 11/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123200 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B16612DF2E | Fornitura scarpe antinfortunistiche e plantari su misura - Servizio Territoriale di Oristano | 01249910959 - ORTOMEDICA di ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 01249910959 - ORTOMEDICA di ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | € 404,00 | € 404,00 | esecuzione non conclusa | 02/05/2024 - 12/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123201 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B15C9F4437 | Riparazione attrezzatura per officina meccanica, avvitatore ad impulsi Milwaukee - Servizio Territoriale di Oristano | 01156410951 - Ditta Officina GOGM snc | 01156410951 - Ditta Officina GOGM snc | € 186,00 | € 186,00 | esecuzione non conclusa | 02/05/2024 - 24/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123206 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | B152C5C74A | IMPLEMENTAZIONE AZURE VIRTUAL DESKTOP | 16413451002 - AGIC CLOUD SRL | 16413451002 - AGIC CLOUD SRL | € 16.500,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 24/04/2024 - 23/04/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123213 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B17473531C | Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023 avente per oggetto il servizio di manutenzione mezzi del CF Linas e dell’Autoparco mediante sostituzione degli pneumatici. | 02308650924 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ di ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 02308650924 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ di ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | € 2.122,06 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 30/04/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123234 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B15E8BFD76 | Servizio di manutenzione Terna 4CX- JCB targa Ajy444 | 02437990902 - ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ SARDO SRL | € 5.257,84 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 24/04/2024 - 31/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123235 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B130677DBA | Fornitura di foraggio per animali presenti presso il Presidio foresta-le Porto Conte e CARFS | 02471480927 - Agripiù di Locche ▇▇▇▇▇▇ e C. S.a.s. | 02471480927 - Agripiù di Locche ▇▇▇▇▇▇ e C. S.a.s. | € 3.400,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 24/04/2024 - 31/05/2024 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||
00004520240000123236 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B13966C9CA | Fornitura di gas industriali per la fabbreria dell’autoparco di Benamajore | 00209070168 - SIAD Società' Italiana Acetilene e Derivati SPA | 00209070168 - SIAD Società' Italiana Acetilene e Derivati SPA | € 508,30 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 24/04/2024 - 31/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123238 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B179E57A98 | Servizio di manutenzione mezzi d'opera Komatsu e JCB e dei mezzi Rexton e Unimog del Servizio Territoriale. | 02921700924 - Ditta R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - Ditta R.I.MA.M. S.R.L. | € 2.640,10 | € 2.640,10 | esecuzione non conclusa | 02/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123254 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B14BB421B3 | Lavori di riparazione Terna Caterpillar 444 con targa AJK153- matricola H7M00780 - Servizio Territoriale di Oristano (Contributo R.A.S. incendi del 23/30 luglio 2021) | 01674190028 - Ditta Compagnia Generale Trattori S.P.A. Caterpillar | 01674190028 - Ditta Compagnia Generale Trattori S.P.A. Caterpillar | € 9.003,40 | € 9.003,40 | esecuzione non conclusa | 07/05/2024 - 26/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123271 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B17FD7F11D | Det.n. 76/2024: Manutenzione ordinaria mezzi non AIB | 01826780908 - OFF. MECC. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01826780908 - OFF. MECC. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 3.327,35 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 03/05/2024 - 03/06/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000123271 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B17FD812C3 | Det. n. 76/2024: Manutenzione ordinaria Mezzi AIB | 01826780908 - OFF. MECC. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01826780908 - OFF. MECC. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 1.773,34 | € 1.773,34 | esecuzione non conclusa | 03/05/2024 - 03/06/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000123275 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B151A880F7 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per oggetto il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali del Servizio territoriale di Cagliari | 00629500927 - Ditta SE TRAND | 00629500927 - Ditta SE TRAND | € 806,50 | € 806,50 | esecuzione non conclusa | 06/05/2024 - 21/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123281 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B184208FB0 | Servizio di manutenzione impianto oleodinamico, motore idraulico e pompa idraulica dell'autobotte targata EB949XN | 01983920925 - Ditta Revibus s.r.l. | 01983920925 - Ditta Revibus s.r.l. | € 867,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 06/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123282 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1842CB0A0 | Fornitura di pezzi di ricambio per mezzi FIAT e Mitsubishi dell'autoparco territoriale. | 01742000928 - Ditta Al Ricambio s.r.l. | 01742000928 - Ditta Al Ricambio s.r.l. | € 1.126,86 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 06/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123284 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B1873AB5D9 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 avente per oggetto la fornitura di materiale edile presso il C.F. Settefratelli, Caserma ▇▇▇▇▇▇▇ in Comune di Sinnai del Servizio Territoriale di Cagliari | 03564070922 - Ditta ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ s.r.l. | 03564070922 - Ditta ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ s.r.l. | € 6.481,55 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 06/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123305 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B18E641508 | Fornitura del servizio relativo alle visite mediche del personale dipendente extra canone periodo maggio – dicembre 2024. SARDEGNA CAT | 11435101008 - CONSILIA CFO SRL | 11435101008 - CONSILIA CFO SRL | € 11.128,50 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 07/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123308 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B162043D93 | DET. N.77/2024: FORNITURA CISTERNA DA LITRI 16000 PER ATTIVITA' AIB | 01460890906 - EMMECIEMME SRL | 01460890906 - EMMECIEMME SRL | € 2.500,00 | € 2.500,00 | esecuzione non conclusa | 07/05/2024 - 06/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123316 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | B191E8FBD5 | affidamento diretto articolo 50, comma 1, lettera B del D.Lgs 36/2023 per effettuare la sostituzione degli pneumatici e convergenza per n.1 mezzo dell’ Agenzia Forestas | 03214090924 - ▇▇.▇▇. Gomme di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ & S.A.S | 03214090924 - ▇▇.▇▇. Gomme di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ & S.A.S | € 340,16 | € 340,16 | esecuzione non conclusa | 08/05/2024 - 21/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123318 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B18F5F7C15 | Servizio di noleggio, pulizia e manutenzione di due bagni chimici per Campagna AIB 2024 | 03912150483 - Ditta ▇▇▇▇▇▇ ▇.▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ S.p.A. Unipersonale | € 2.398,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 09/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123325 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | B03976EE67 | Corso "Il Codice dei contratti nella fase di attuazione" | 07189200723 - Mediaconsult Srl | 07189200723 - Mediaconsult Srl | € 2.400,00 | € 2.400,00 | esecuzione non conclusa | 09/04/2024 - 21/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123338 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B14DF40554 | Fornitura di sabbia e inerti | 00230170904 - Fratelli Cherchi Srl | 00230170904 - Fratelli Cherchi Srl | € 2.600,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 24/04/2024 - 31/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123339 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | Fornitura materiale edile | 00351730908 - I&G Dessole del ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e F.lli | 00351730908 - I&G Dessole del ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e F.lli | € 2.992,21 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 24/04/2024 - 31/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123340 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B1532F269F | Servizio di revisione di n° 30 automobili | 02395930908 - AZ CAR DI ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | 02395930908 - AZ CAR DI ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | € 2.037,30 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 08/04/2024 - 31/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123341 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B14984B718 | Servizio di fornitura di licenze software, di macchine e attrezzature elettroniche di ufficio e di accessori hardware | 02474090905 - ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | € 4.515,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 08/04/2024 - 31/05/2024 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||
00004520240000123342 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B17B388773 | Servizio di manutenzione martello demolitore Hilti | 01589370913 - Floris SRL | 01589370913 - Floris SRL | € 349,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 08/05/2024 - 31/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Scostamento
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link alla BDNCP
Link al bando
00004520240000123373 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1B3C5C786 | Fornitura di materiali cancelleria di vario tipo. | 02268570906 - OFFICE STORE | 02268570906 - OFFICE STORE | € 3.176,72 | € 3.176,72 | esecuzione non conclusa | 13/05/2024 - 13/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123395 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B19516B449 | NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI RIPULITURA VIALI PARAFUOCO E SISTEMAZIONE PISTE P.F. ELTILI - SARDEGNA CAT | 01454960913 - IMPRESA EDILE LIGAS S.r.l. | 01454960913 - IMPRESA EDILE LIGAS S.r.l. | € 25.200,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 14/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123397 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B1A711ABB4 | SERVIZIO DI SVUOTAMENTO VASCHE RACCOLTA FANGHI SETTICI FABBRICATI SERVIZIO TERRITORIALE LANUSEI - SARDEGNA CAT | 00523250918 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 00523250918 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 5.139,34 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 14/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123432 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B176E1BCB3 | Servizio di manutenzione autocarri Iveco targato CA704430 e SCAM targato DA436TA | 01424750923 - Ditta O.S.M.I di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e C. S.A.S. | 01424750923 - Ditta O.S.M.I di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e C. S.A.S. | € 5.386,36 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 16/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123433 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1829A4EFA | Servizio di manutenzione autocarro Iveco gru targato CA736456 e mezzi panda targato DN520WN e Ranger EP375RD | 02756610925 - Ditta Idio Salonis s.r.l. | 02756610925 - Ditta Idio Salonis s.r.l. | € 6.944,17 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 16/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123434 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B1A1F88B55 | Servizio di manutenzione mezzi dei CF Gerrei e Settefratelli e dell'Autoparco mediante sostituzione e riparazione degli pneumatici | 03048360238 - Ditta ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇.▇. | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ s.r.l. | € 1.692,63 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 16/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123440 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B1984C872E | Det. n.81/2024: Recupero e trasporto automezzo Land Rover Defender (AIB) oggetto di sinistro | 02552380905 - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 02552380905 - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | € 300,00 | € 300,00 | esecuzione non conclusa | 16/05/2024 - 14/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123447 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | 968326965D | fornitura di mezzi per l’attività di spegnimento degli incendi rurali e boschivi, per interventi connessi al rischio idrogeologico e idraulico ed in generale di prot. civ. fornitura di n. 179 pk con modulo AIB scarrab.. Liq 1°SAL L1 det.22/24 | 00921030912 - AMATORI S.r.l. 03181170980 - DIVITEC S.R.L. 02644800985 - ROSENFIRE SRL | 00921030912 - AMATORI S.r.l. 03181170980 - DIVITEC S.R.L. 02644800985 - ROSENFIRE SRL | € 12.260.605,00 | € 2.452.990,85 | esecuzione non conclusa | 15/09/2023 - 23/05/2024 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
00004520240000123448 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | 96833232EE | Fornitura di n. 6 mezzi tipo autocarro, dotati di tre diversi allestimenti scarrabili con idoneo sistema, da destinare all’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. per la repressione degli incendi rurali e boschivi e per la riduzione del rischio idrogeologico | 00921030912 - AMATORI S.r.l. 03181170980 - DIVITEC S.R.L. 02644800985 - ROSENFIRE SRL | 00921030912 - AMATORI S.r.l. 03181170980 - DIVITEC S.R.L. 02644800985 - ROSENFIRE SRL | € 1.594.624,37 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 15/09/2023 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
00004520240000123456 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B18E8D1262 | Det. n.82/2024: MANUTENZIONE MEZZI AIB RDO 4328467 | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 1.700,28 | € 1.700,28 | esecuzione non conclusa | 17/05/2024 - 16/06/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000123456 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B18E722EB2 | DET. n.82/2024: MANUTENZIONE MEZZI AIB RDO 4328235 | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 1.330,00 | € 1.330,00 | esecuzione non conclusa | 17/05/2024 - 16/06/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000123456 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B197C03A8B | DET. N.82/2024: MANUTENZIONE MEZZI AIB RDO N.4335696 | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 661,96 | € 661,96 | esecuzione non conclusa | 17/05/2024 - 16/06/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000123460 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico Forestale della Direzione Generale | B1ADF8BF51 | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 36/2023 fornitura del servizio di catering per svolgimento di un workshop a Campulongu Massama (OR) in data 21 maggio2024. Progetto RES Alliance CUP D73B22000020006 | 01118580958 - L’artigiano del rinfresco & C. S.n.c. 01118580958 | 01118580958 - L’artigiano del rinfresco & C. S.n.c. 01118580958 | € 1.136,36 | € 1.136,36 | esecuzione non conclusa | 21/05/2024 - 21/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123465 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B1B790132A | DET. N.92/2024: Manutenzione automezzo Man pianale targa CT253JB oggetto di sinistro (AIB) | 02552380905 - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 02552380905 - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | € 5.393,24 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 05/06/2024 - 04/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123475 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B196CC0265 | Manutenzione programmata Terna Caterpillar 444 con targa AJK152 Complesso Forestale Arci -Grighine, Servizio Territoriale di Oristano | 01674190028 - Ditta Compagnia Generale Trattori S.P.A. Caterpillar | 01674190028 - Ditta Compagnia Generale Trattori S.P.A. Caterpillar | € 1.615,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 21/05/2024 - 31/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123483 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | B1C03D213A | Corso "la tempestività dei pagamenti PA e performance" | 01593590605 - ITA srl | 01593590605 - ITA srl | € 1.160,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 04/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123484 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1C394B1BF | Corso "l'Ufficiale Rogante oneri responsabilità dopo il Dlgs 36/2023" | 01593590605 - ITA srl | 01593590605 - ITA srl | € 850,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 27/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123492 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B1A85C7BA0 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FASCE PARAFUOCO P.F. TACCU OSINI - SARDEGNA CAT | 01632130918 - SOCIETA' COOPERATIVA SANTA VITTORIA | 01632130918 - SOCIETA' COOPERATIVA SANTA VITTORIA | € 9.426,21 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 21/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123493 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B167C45AF4 | NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI PER RIPULITURA VIALI PARAFUOCO NEI P.F. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ E P.F. VILLAGRANDE. - SARDEGNA CAT | 01088920911 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 01088920911 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | € 9.875,41 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 21/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123497 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | 0 | TRANSAZIONE NON SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA DI CUIALL'ART. 3L.136/2010. PAGAMENTO DIRITTI FISSI DI RISCOSSIONE (DPCM N. 186/2009). PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' CON SCADENZA APRILE 2024 | MRUGNN72R28I452J - MILLE MIGLIA S.N.C. DI MURAGIANNIE C. | MRUGNN72R28I452J - MILLE MIGLIA S.N.C. DI MURAGIANNIE C. | € 218,40 | € 218,40 | esecuzione non conclusa | 22/05/2024 - 24/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123502 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | B1028D10BA | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS- NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LA RIPULITURA DEI VIALI ANTINCENDIO E DELLE PISTE FORESTALI NEI C.F. ▇▇▇▇▇▇▇▇-BARONIE | 01557800917 - SOLAM SRL | 01557800917 - SOLAM SRL | € 24.590,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 14/05/2024 - 14/07/2024 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||
00004520240000123502 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1028D218D | NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LA RIPULITURA DEI VIALI ANTINCENDIO E DELLE PISTE FORESTALI NEI C.F. NUORESE | 01010990958 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 01010990958 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | € 18.032,78 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 14/06/2024 - 31/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123502 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | B1028D3260 | NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LA RIPULITURA DEI VIALI ANTINCENDIO E DELLE PISTE FORESTALI NEI C.F. TEPILORA | 01557800917 - SOLAM SRL | 01557800917 - SOLAM SRL | € 32.786,88 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 13/06/2024 - 31/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Scostamento
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link alla BDNCP
Link al bando
00004520240000123502 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | B1028D4333 | NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LA RIPULITURA DEI VIALI ANTINCENDIO E DELLE PISTE FORESTALI NEI C.F. TEPILORA | 01557800917 - SOLAM SRL | 01557800917 - SOLAM SRL | € 17.950,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 13/06/2024 - 31/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123506 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B1CAD4CC79 | FORNITURA ATTREZZATURE MECCANICHE, ELETTRICHE, IDRAULICHE PER LE ATTIVITA' DI SPEGNIMENTO INCENDI AIB e DI PROTEZIONE CIVILE - SARDEGNA CAT | 00812320919 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 00812320919 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | € 8.190,38 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 23/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123542 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Appalti, Contratti ed Economato | B1C9C78967 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 31/03/2023 per la fornitura del Testo “Manuale dei Contratti Pubblici con Formulario del Processo “di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, Casa Editrice Nel Diritto | 01469840662 - Ingroscart SRL | 01469840662 - Ingroscart SRL | € 85,50 | € 85,50 | esecuzione non conclusa | 24/05/2024 - 24/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123549 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1CEDD1ABC | Adesione accordo quadro per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici LOTTO 4 (Liguria e Sardegna) ODA n.7882696 del 23.05.2024 | 09429840151 - Edenred ▇▇▇▇▇▇ ▇.▇.▇. | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ s.r.l. | € 2.556.057,29 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 23/05/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000123610 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1DCC7FD92 | Servizio di nolo a caldo di idoneo mezzo meccanico, mietitrebbia per la UOS Campulongu - Servizio Territoriale di Oristano | 00494890957 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 00494890957 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | € 3.540,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 04/06/2024 - 31/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123615 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B1E0745DEC | DET. n.91/2024: FORNITURA ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ & ▇▇▇▇ s.n.c. | 00983350901 - Autoricambi Balata di Balata ▇▇▇▇▇▇ & ▇▇▇▇ s.n.c. | € 942,34 | € 942,34 | esecuzione non conclusa | 05/06/2024 - 04/07/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000123623 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | B1C83FF75D | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS - FORNITURA N° 4 CARTELLI DI DIVIETO REALIZZATI CON PANNELLI IN ALLUMINIO - NUMERO TRATTATIVA 4371171 | 02738620927 - FULL MEDIA SERVICE | 02738620927 - FULL MEDIA SERVICE | € 1.120,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 27/05/2024 - 27/06/2024 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||
00004520240000123624 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | B1BDBBEE64 | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 2 LETTERA B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI AGRICOLI E TERNE | 01227980917 - S.A.M.I. SRL | 01227980917 - S.A.M.I. SRL | € 49.000,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 25/05/2024 - 31/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123624 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1BDBBDD91 | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 2 LETTERA B - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI E PESANTI AIB-PROT. CIVILE E MODULI AIB | 01556240917 - FKI SRL | 01556240917 - FKI SRL | € 90.000,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 23/05/2024 - 31/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123651 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | B1B8DAD243 | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'ATTIVITA' FORESTALE - numero trattativa 4346482 del 31/05/2024 | 02467560245 - L'ANTINFORTUNISTICA | 02467560245 - L'ANTINFORTUNISTICA | € 57.365,83 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 31/05/2024 - 31/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123654 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B1981D9B6E | Fornitura di L. 6000 di gasolio per autotrazione per il il Complesso Forestale Arci Grighine e la UOS Campulongu del S.T. di Oristano | 00453960957 - Polo Termica s.r.l. | 00453960957 - Polo Termica s.r.l. | € 8.280,00 | € 8.280,00 | esecuzione non conclusa | 04/06/2024 - 19/06/2024 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
00004520240000123656 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B1CDBC23B9 | Manutenzione ordinaria e riparazione mezzo AIB, Land Rover con targa EC964CK, Servizio Territoriale di Oristano | 01556240917 - FKI s.r.l. | 01556240917 - FKI s.r.l. | € 2.900,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 05/06/2024 - 31/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123665 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | B1F3A83943 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANALISI DEL MIELE E DELLA CERA PRODOTTI DALL’AGENZIA FORESTAS AFFIDATO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 | 00423540939 - ALS ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ SRL | € 36.000,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 05/06/2024 - 05/06/2026 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123670 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1C57ED929 | Fornitura di accessori per il drone "DJI Mini 2/Mini SE" del Servizio Territoriale di Sassari | 14285721008 - Toolbox | 14285721008 - Toolbox | € 435,00 | € 435,00 | esecuzione non conclusa | 24/05/2024 - 10/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123671 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1E1D7B22C | Fornitura di materiale edile vario per P.F. Monte Lerno. | 01311070906 - ARGIOLAS srl Unipersonale 01999460908 - TRESSECI COMMERCIALE EDILIZIA sas | 01311070906 - ARGIOLAS srl Unipersonale | € 6.443,88 | € 6.443,88 | esecuzione non conclusa | 22/05/2024 - 10/06/2024 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||
00004520240000123788 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B1DFAB2D85 | Servizio di manutenzione del Mitsubishi L200 targato CK696CX ed integrazioni per panda targato DN520WN e Ranger EP375RD | 02756610925 - Ditta Idio Salonis s.r.l. | 02756610925 - Ditta Idio Salonis s.r.l. | € 1.554,60 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 07/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123789 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B1E5F24166 | Fornitura di pezzi di ricambio par autobotte Iveco acqua potabile e mezzi Rover del Servizio Territoriale di Cagliari | 01128430921 - Ditta Fara s.r.l. | 01128430921 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ s.r.l. | € 986,87 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 07/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123790 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B1187BB615 | Manutenzione ordinaria di avvolgibile in alluminio | 03302840925 - Ditta BS INFISSI di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 03302840925 - Ditta BS INFISSI di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | € 183,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 07/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123793 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B147AEDB0A | Fornitura di DPI - 200 paia di scarponcini alti per lavori forestali 2 categoria | 02274360920 - Cianciola Sardegna SRL 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. 00692160955 - ▇.▇. ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ SRL | € 22.400,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 27/05/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123793 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B147AEFCB0 | Fornitura di DPI - 50 Salopettes di protezione per addetti all’uso di motosega, 40 visiere per decespugliatore, 50 paia di guanti per motoseghista con protezione antitaglio, 40 elmetti da motoseghista, | 02487440907 - Agriemme di ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. | 02487440907 - Agriemme di ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | € 21.950,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 27/05/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Scostamento
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link alla BDNCP
Link al bando
00004520240000123793 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B147AECA37 | Fornitura di DPI - Indumenti protezione civile:N. 80 completi impermeabili alta visibilità con logo Forestas, Giaccone impermeabile alta visibilità; Pantaloni alta visibilità; N. 80 paia stivali tomaia in EVA ultraleggero, | 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. 00692160955 - S.P. SAS DI SERPIMAURIZIO E C | 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. | € 17.600,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 27/05/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123794 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B1AF9319C2 | Intervento tecnico per verifica e manutenzione macchina taglio la-ser Lasermake LM-LC6090-100 | 01735920900 - ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | € 400,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 27/05/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123795 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B1C7AFD864 | Servizio di manutenzione dell’automezzo Mercedes Unimog targato GW515KC | 01627450909 - EURO COSTRUZIONI MECCANICHE ▇▇▇.▇▇ SRL | 01627450909 - EURO COSTRUZIONI MECCANICHE ▇▇▇.▇▇ SRL | € 6.150,01 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 27/05/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123796 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | Fornitura lubrificanti | 00060620903 - Testoni Srl | 00060620903 - Testoni Srl | € 10.525,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 27/06/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123797 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B1E19DA389 | Fornitura di n° 20 maglie polo colore verde foresta con logo ricamato | 01577370909 - Serigrafica Giesse s.n.c. | 01577370909 - Serigrafica Giesse s.n.c. | € 344,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 30/05/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123798 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B198AAA1FA | Fornitura di pezzi di ricambio per segheria | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL 00520480914 - AGROFORNITURE Di A. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ & C. S.N.C. 02682130923 - DITTA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ DI ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ 01084430915 - EDIL CANZILLA S.R.L. 01570270916 - Itti FORNUTENSILI di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 03670890924 - Lemax Service S.r.l. | 01084430915 - EDIL CANZILLA S.R.L. | € 1.407,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 15/05/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123799 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B196F37B1A | Fornitura, servizio e posa in opera di apparati telefonici e ripristino di bandiere e motore elettrico per serranda metallica esistente | 02225830906 - G.E. Punto luce snc di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ Manca | 02225830906 - G.E. Punto luce snc di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇ Manca | € 6.285,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 15/05/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123800 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | Fornitura di n 1 vasca mobile componibile per il servizio AIB | 00618900229 - ANTINCENDI FULMIX SRL TGLMSM69C03B157P - CONSULENZATTIVA DITAGLIANI MASSIMO | TGLMSM69C03B157P - CONSULENZATTIVA DITAGLIANI MASSIMO | € 4.350,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 27/05/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123801 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B1C70E974F | Servizio di lavanderia biancheria del Complesso forestale Monte Pisanu | 00187430921 - NIVEA SPA | 00187430921 - NIVEA SPA | € 288,96 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 21/05/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123831 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B20E5A439E | FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DPI PER I DIPENDENTI DEL SERVIZI TERRITORIALE DI LANUSEI - SARDEGNA CAT | 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. | 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. | € 10.680,25 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 11/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123832 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B20AB2B2CF | Manutenzione ordinaria e straordinaria di infissi in legno della sede del Servizio Territoriale di Lanusei - Sardegna Cat | 00825100910 - LA PIETRASARDA di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ & C. sas | 00825100910 - LA PIETRASARDA di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ & C. sas | € 16.000,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 11/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123833 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B187AA0394 | Det. n.97/2024: FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI AIB E NON AIB | 02719160901 - DETTORI GOMME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02719160901 - DETTORI GOMME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 23.360,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 11/06/2024 - 10/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123837 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B2005034FD | Manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico con la fornitura di un gruppoelettrogeno presso il C.F. Settefratelli, Campeggio Bau Arrexini in Comune di Sinnai delServizio Territoriale di Cagliari | 02554300927 - Ditta Elettro Impianti 2000 | 02554300927 - Ditta Elettro Impianti 2000 | € 14.870,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 11/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123838 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B200A272FD | Manutenzione dei mezzi mediante riparazione e sostituzione degli pneumatici del CF Sarcidano | 01364020915 - Ditta ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01364020915 - Ditta ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 4.800,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 11/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123839 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B20F9BC893 | Manutenzione dei mezzi mediante riparazione e sostituzione degli pneumatici del CF Settefratelli | 02633790924 - Ditta Pau Gomme | 02633790924 - Ditta Pau Gomme | € 4.600,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 11/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123840 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B20F460C5C | ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER SICUREZZA, ATTIVITA' APISTICA E MOBILI-SCAFALI PER FABBRICATI ATTIVITA' TURISTICA - SARDEGNA CAT | 01261150914 - BAZAR CUBONI snc | 01261150914 - BAZAR CUBONI snc | € 7.701,55 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 11/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123847 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B18DCB10E2 | Servizio nolo a caldo per la manutenzione fasce parafuoco risagomatura cunette e sistemazione strada sterrata, C.F. Montiferru Planargia/ Barigadu Sarcidano. Servizio Territoriale di Oristano | 01010990958 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Opere Fluviali e sist. Idraulica 01335480917 - EDIL PROGET S.R.L. 01116080951 - RINAC SRL 01200910956 - TRASCAVI srl 01463310910 - GENERAL CONTRACTOR DI ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ & C SAS | 01200910956 - TRASCAVI srl | € 52.800,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 12/06/2024 - 30/06/2024 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
00004520240000123852 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B2028058A9 | l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 31/03/2023 della Fornitura dell’abbonamento digitale al quotidiano L’unione Sarda | 02544190925 - Unione Sarda S.p.A. | 02544190925 - Unione Sarda S.p.A. | € 199,99 | € 199,99 | esecuzione non conclusa | 12/06/2024 - 11/06/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123854 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B19F56BA92 | Lavori di realizzazione e completamento impianti elettrici e di condizionamento dei locali siti in Agro di Morgongiori, Villaurbana e Santa Giusta - Servizio Territoriale di Oristano | 00723620951 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ di Refrigerazione e Condizionamento | 00723620951 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ di Refrigerazione e Condizionamento | € 138.370,88 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 12/06/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123876 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B1CB16B319 | RIMOZIONE E SMALTIMENTO GABBIE IN FERRO P.F. GAIRO - SARDEGNA CAT | 02901920922 - CARGO TANKS S.R.L. | 02901920922 - CARGO TANKS S.R.L. 02901920922 - CARGO TANKS S.R.L. | € 573,77 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 13/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123877 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B2142707AF | SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE N.5 PONTI SOLLEVATORI UOS AUTOPARCO SAN COSIMO - SARDEGNA CAT | 00536050917 - A.L. ASONI e LOI sas | 00536050917 - A.L. ASONI e LOI sas | € 450,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 13/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123880 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1F72B8B70 | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - NUMERO TRATTATIVA n° 4410631 del 12/06/2024 | 03393130923 - NEW CEDEMAR SRL | 03393130923 - NEW CEDEMAR SRL | € 20.396,70 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 12/06/2024 - 12/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Scostamento
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link alla BDNCP
Link al bando
00004520240000123893 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B210642E3E | Manutenzione dei mezzi mediante riparazione e sostituzione degli pneumatici dell'autoparco e del CF Gutturu Mannu | 03048360238 - Ditta ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇.▇. | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ s.r.l. | € 4.950,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 18/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123894 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B219B3BDE4 | Servizio di manutenzione del pianale MAN dell'Autoparco Territoriale | 03645940929 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ s.r.l. | 03645940929 - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ s.r.l. | € 2.455,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 18/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123895 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B22CB77DCD | servizio di manutenzione del Fiat Sedici targato DR784PR | 02037920929 - CAR & SERVICE di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | 02037920929 - CAR & SERVICE di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | € 857,49 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 20/06/2024 - 15/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123896 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B219CC1FBA | Servizio di manutenzione del Mitsubishi L200 del PF Gonnosfanadiga | 03353460920 - Ditta Brandolini Service srl | 03353460920 - Ditta Brandolini Service srl | € 1.352,46 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 18/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123897 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B17995E018 | LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DI FRANA IN LOC. MAIDOPIS CF SETTEFRATELLI | 02255120921 - Tecnoline Cagliari SRL | 02255120921 - Tecnoline Cagliari SRL | € 46.900,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 20/06/2024 - 31/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123898 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B21E2C67EA | Manutenzione dei mezzi Rover EC963CK, Doblò DT603CH e varie del CF Gerrei | 02072780923 - Ditta Autofficina ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | 02072780923 - Ditta Autofficina ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | € 3.616,42 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 18/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123904 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B207E827FE | Manutenzione ordinaria mezzi non AIB, trattrice gommata Same con targa OR07413 attrezzata di trincia Alpego matricola n°0064130 in carico al Complesso Forestale Sarcidano Barigadu del Servizio Territoriale di Oristano | 00623720950 - DELTA RICAMBI di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 00623720950 - DELTA RICAMBI di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 2.555,94 | € 2.555,94 | esecuzione non conclusa | 19/06/2024 - 04/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123905 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B20F028121 | Manutenzione ordinaria mezzo non AIB, manutenzione programmata Terna Venieri con targa AKZ044 | 01227980917 - S.A.M.I. s.r.l. | 01227980917 - S.A.M.I. s.r.l. | € 1.372,44 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 19/06/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123907 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B21454F63A | Fornitura pezzi di ricambio per mezzi AIB, Protezione Civile e promiscui del Servizio Territoriale di Oristano | 01257570950 - DIMAUTO s.r.l. | 01257570950 - DIMAUTO s.r.l. | € 4.929,61 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 19/06/2024 - 15/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123911 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | 0 | Pagamento diritti fissi di riscossione (DPCM N. 186 DEL 12/11/2009) pertasse di possesso automezzi mese di Maggio 2024. Transazione nonsoggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L.136/2010. | 02994410922 - Agenzia Mille Miglia | 02994410922 - Agenzia Mille Miglia | € 437,80 | € 437,80 | esecuzione non conclusa | 18/06/2024 - 18/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123925 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | Materiale informatico per CARFS Bonassai - S.T. di Sassari | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL | € 1.900,00 | € 1.900,00 | esecuzione non conclusa | 12/06/2024 - 08/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123927 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B226ACC7F0 | FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO PER I DIPENDENTI - SARDEGNA CAT | 01329930919 - COMMERCIALE MELONI Srl | 01329930919 - COMMERCIALE MELONI Srl | € 5.612,72 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 19/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123939 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | B234DBAC9E | fornitura materiale edile vario per ripristino cortile ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 03564070922 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ s.r.l | 03564070922 - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ s.r.l | € 1.355,40 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 13/06/2024 - 24/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000123942 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B2231286E7 | DET. N.108/2024: MANUTENZIONE IVECO RANGER | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 3.196,45 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 25/06/2024 - 25/07/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000123957 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B235D71483 | Servizio di Nolo bagni chimici campagna AIB 2024, Servizio Territoriale di Oristano | 10576071004 - Tailorsan S.p.A. | 10576071004 - Tailorsan S.p.A. | € 4.182,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 25/06/2024 - 31/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124002 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B2385CC1ED | FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA POSTAZIONI DI AVVISTAMENTO INCENDI SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI - SARDEGNA CAT | 01084430915 - EDIL CANZILLA Srl | 01084430915 - EDIL CANZILLA Srl | € 12.490,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 25/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124004 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B198EDFABC | Corso di formazione per addetti alla conduzione di macchine escavatori | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ISTITUTO SARDO DI FORMAZIONE | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ISTITUTO SARDO DI FORMAZIONE | € 2.900,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 15/05/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124005 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B1C5618622 | Fornitura di alimenti da falconeria surgelati per il CARFS:- Quaglie adulte con piume 150 kg, Pulcini interi congelati 100 kg, Carcasse di pollo 125 kg, Quaglie intere senza piume 150 kg, | 04464270273 - PLOUTOS Srl | 04464270273 - PLOUTOS Srl | € 2.890,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 12/06/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124007 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B1A8DA2729 | Fornitura di tout-venant stabilizzato e grigliato di cava, composto di materiali (dimensione max 30 mm) derivati di cava, misti e materiale aggregante in quantità e qualità adeguate, per consentire la giusta strutturazione del prodotto per la messa i | 00230170904 - Fratelli Cherchi Srl | 00230170904 - Fratelli Cherchi Srl | € 16.393,44 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 12/06/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124007 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B1A8DA0583 | Fornitura di tout-venant stabilizzato e grigliato di cava, composto di materiali (dimensione max 30 mm) derivati di cava, misti e materiale aggregante in quantità e qualità adeguate, per consentire la giusta strutturazione del prodotto per la messa i | 00230170904 - Fratelli Cherchi Srl | 00230170904 - Fratelli Cherchi Srl | € 12.295,08 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 12/06/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124007 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B1A8DA1656 | Fornitura di tout-venant stabilizzato e grigliato di cava, composto di materiali (dimensione max 30 mm) derivati di cava, misti e materiale aggregante in quantità e qualità adeguate, per consentire la giusta strutturazione del prodotto per la messa i | 00230170904 - Fratelli Cherchi Srl 01116080951 - Rinac | 00230170904 - Fratelli Cherchi Srl | € 4.098,36 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 12/06/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124009 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | Manutenzione Impianto trattamento acqua per il Complesso Forestale di Fiorentini | 02910730908 - Trattamento acque Sas di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e & C | 02910730908 - Trattamento acque Sas di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e & C | € 929,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 12/06/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124010 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B20C48E5F3 | Noleggio a caldo di piattaforma aerea con cestello per interventi di potatura castagni in loc. “Sa fraigada” | 02733270900 - Mesina Company Srls | 02733270900 - Mesina Company Srls | € 10.000,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 12/06/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124012 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B21819644B | DET. N.114/2024: FORNITURA RICAMBI IN ADESIONE ACCORDO QUADRO RDO MEPA 4437442 | 00983350901 - Autoricambi Balata di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ & ▇▇▇▇ s.n.c. | 00983350901 - Autoricambi Balata di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ & ▇▇▇▇ s.n.c. | € 819,52 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 27/06/2024 - 26/07/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Scostamento
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link alla BDNCP
Link al bando
00004520240000124023 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B24198CF43 | SERVIZIO DI NOLO, MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI NELLE POSTAZIONI AIB DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI - SARDEGNA CAT | 10576071004 - TAILORSAN SpA | 10576071004 - TAILORSAN SpA | € 5.111,60 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 27/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124024 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | B241AF485A | FORNITURA DI ATTREZZATURA PER L'ATTIVITA' APISTICA E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI POSTAZIONI AVVISTAMENTO INCENDI - SARDEGNA CAT | 00858850910 - TERMOIDRICA di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 00858850910 - TERMOIDRICA di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | € 632,97 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 27/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124039 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | B23EEDF7AD | Fornitura di pezzi di ricambio per la cippatrice Eliet Superprof 2015 del P.F. Porto Conte | 00520480914 - Agroforniture di A. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 00520480914 - Agroforniture di A. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | € 4.400,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 27/06/2024 - 30/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124071 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B1FAB86BE0 | SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO AGENZIA FORESTAS - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE STRUTTURE DI SERVIZIO - VEDETTA TULUI DORGALI E GLI UFFICI DI DONORTEI FONNI -ORDINE ESECUZIONE IMMEDIATA N° 7902835 | 02968430237 - AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 - AGSM AIM ENERGIA SPA | € 10.655,73 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 04/06/2024 - 04/06/2025 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000124073 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B23FE003C8 | Affidamento in adesione alla Convenzione Microsoft Enterprise Agreement 8, tra CONSIP S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 - Telecom ▇▇▇▇▇▇ ▇.▇.▇. | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ S.p.A. | € 399.096,51 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 26/06/2024 - 30/06/2027 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000124074 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇.▇▇.▇.▇.▇.▇. - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | DET. N.117/2024: MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO | 02522000906 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ & ▇▇▇▇▇ s.r.l. | 02522000906 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ & ▇▇▇▇▇ s.r.l. | € 723,00 | € 723,00 | esecuzione non conclusa | 02/07/2024 - 01/08/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000124075 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇.▇▇.▇.▇.▇.▇. - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | Manutenzione ordinaria mezzi non AIB, trattrice cingolata Mc CORMICK TX4.70 con targa BW418D del Servizio Territoriale di Oristano | 00623720950 - Delta Ricambi di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 00623720950 - Delta Ricambi di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | € 3.233,50 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 02/07/2024 - 31/08/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124076 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B24EB37549 | FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO PER PERSONALE TECNICO - INTEGRAZIONE CONTRATTO N. 2096 del 22/04/2024 | 01329930919 - Ditta Commerciale Meloni S.r.l. | 01329930919 - Ditta Commerciale Meloni S.r.l. | € 242,46 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 13/06/2024 - 20/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124079 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B20A15CAA8 | SERVIZIO VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTI DI TERRA SERVIZIO TERRITORIALE DI CAGLIARI - AGENZIA FORESTAS | 02865050922 - Automatos srl | 02865050922 - Automatos srl | € 2.185,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 03/07/2024 - 30/09/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124101 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z973DDE27E | Servizio di Ingegneria e architettura per gli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità forestale, Servizio Territoriale di Tempio Pausania (Lotto 01 P.F. Su Filigosu P.F. Monte Limbara sud) | 02131660900 - ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 02131660900 - ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | € 30.489,67 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 04/07/2024 - 31/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124104 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | B24108D2C8 | DET. N.121/2024: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN AGRO DI BORTIGIADAS A SEGUITO DI STIPULA CONVENZIONE TIPO C | 02968430237 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A. | 02968430237 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A. | € 1.640,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 01/07/2024 - 31/12/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
00004520240000124105 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z313DDE36F | Servizio di Ingegneria e architettura per gli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità forestale, Servizio Territoriale di Tempio Pausania (Lotto 02 P.F. Complesso Forestale Bassa Gallura e Complesso Forestale Alta Gallura | PSLNDR87R19L093Q - STUDIO TECNICO GEOMETRA ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | PSLNDR87R19L093Q - STUDIO TECNICO GEOMETRA ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | € 18.920,68 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 04/07/2024 - 31/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124106 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z193DDE3D4 | Servizio di Ingegneria e architettura per gli interventi sulla viabilità forestale - Servizio Territoriale di Tempio Pausania LOTTO 3 Complesso Bassa Gallura "P.F. Monte Olia - P.F. Sos Littos (Alà dei Sardi)- Limonalzos" | CCCMNL78L58A192S - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | CCCMNL78L58A192S - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | € 13.901,39 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 04/07/2024 - 31/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124110 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B2592EFD2F | NOLO A FREDDO MEZZO D'OPERA FASCE PARAFUOCO CC.FF. SETTEFRATELLI E GUTTURU MANNU - ST CAGLIARI | 02707490047 - MASSUCCO T SRL | 02707490047 - MASSUCCO T SRL | € 12.540,00 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 08/07/2024 - 22/08/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124120 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | B2517B8F13 | Fornitura e riparazione pneumatici per mezzi AIB e P.C. - Servizio Territoriale di Oristano | 03048360238 - La ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Gomme Pneusmarket Srl | € 2.117,50 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 05/07/2024 - 31/07/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124122 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | B126490298 | Corso "Il conto annuale 2023" | 03635090875 - Pubbliformez srl | 03635090875 - Pubbliformez srl | € 900,00 | € 900,00 | esecuzione non conclusa | 07/05/2024 - 07/05/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124125 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B236B08B77 | Fornitura pezzi di ricambio per i mezzi Fiat e Rover del Servizio Territoriale Cagliari | 01742000928 - Al Ricambio s.r.l. | 01742000928 - Al Ricambio s.r.l. | € 2.644,59 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 05/07/2024 - 31/08/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
00004520240000124126 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | B251195EA5 | Fornitura pezzi di ricambio per mezzi Mercedes del Servizio Territoriale Cagliari | 01627450909 - Euro CO.M.I. s.r.l. | 01627450909 - Euro CO.M.I. s.r.l. | € 1.914,31 | € 0,00 | esecuzione non conclusa | 05/07/2024 - 31/08/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
