Contract
Contratación Federación Nacional de Cafeteros ABRIL/2019 en su condición de Administrador del Fondo Nacional del Café - FoNC | |||||||
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900077959 | 2019/04/24 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO BANDAS TRANSPORTADORAS ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN AR LOS RESTREPOS MD-32956 DEEje maquinado de 1" con 3 cuñeros | $795.372 | 890.934.807 | A.R. LOS RESTREPOS S.A.S. | 7 | DÍAS |
4900077958 | 2019/04/24 | REVISIÓN, LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES DE LAS INSTALACIONES ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇. ▇▇, ▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, limpieza e impermeabilización | $3.950.000 | 900.821.943 | COMFACHADAS S.A.S | 26 | DÍAS |
4900077957 | 2019/04/24 | ORDEN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD DEL APLICATIVO PARA EJECUTAR PROYECTO IGEC 2019. HACEN PARTE INTEGQUALITY ASSURANCE TESTER SENIOR IGEC2019 | $13.800.000 | 900.701.314 | SAMTEL CONSULTORES COLOMBIA SAS | 67 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE MATERIAL PARTICULADO DEL SÓTANO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN VIBROAIRE VA-1903Mantenimiento Preventivo Sistemas de ext | $9.198.000 | 901.006.579 | VIBRO AIRE S.A.S. | 21 | DÍAS |
4900077942 | 2019/04/24 | REVISIÓN, LIMPIEZA, Y REPARACIÓN DE 88 BAJANTES Y VIGA CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN EL TECHO DE LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGASRevisión, limpieza, y reparación de 88 b | $3.960.000 | 12.539.189 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 8 | DÍAS |
4900077938 | 2019/04/24 | MTO CUBIERTAS BODEGAS SANTA ▇▇▇▇▇ CAMBIO DE LÁMINAS DE ETERNIT Y CABALLETES, PROCEDIENDO A LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO MANTO CMto Cubiertas Bodegas Santa ▇▇▇▇▇ | $7.370.000 | 12.539.189 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 8 | DÍAS |
4900077931 | 2019/04/24 | MANTENIMIENTO ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇ 1/4" EN ACERO 1045 CON CUÑERO Y CUÑMantenimiento Elevador de Cangilones No | $686.600 | 12.561.132 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 6 | DÍAS |
4900077927 | 2019/04/24 | ORDEN DE SERVICIO PARA LA AUDITORIA CIERRE NO CONFORMIDADES ASOPROCASINES. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICISERVICIO AUDITORIA CIERRE NO CONFORMIDAD | $15.750.000 | 830.136.612 | BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S | 6 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/24 | SERVICIO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN BOGOTÁ PARA CAFICULTORES PARTICIPANTES 4 CONCURSO DE CALIDAD DE 2019. HACEN PARTE INTEGRHOTEL CAFICULTORES BOG | $5.000.000 | 800.234.405 | SOCIEDAD HOTELERA SAN ▇▇▇▇▇ SAS | 6 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/24 | ORDEN DE SERVICIO DE AUDITORIA C.A.F.E. PRACTICES ZT SANTANDER. *DOCUMENTOS: HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVSERVICIO DE AUDITORIA C.A.F.E. PRACTICES | $6.218.487 | 900.045.094 | CERES CERTIFICATION OF ENVIRONMENTA | 36 | DÍAS |
4900077907 | 2019/04/24 | FABRICACION Y MONTAJE DE PLATAFORMAS Y ESCALERAS PARA ACCESO A LA CISQUERA DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION DE ABRFABRICACION Y MONTAJE DE PLATAFORMAS Y E | $10.120.000 | 900.786.699 | SOLPROYECT S.A.S. | 37 | DÍAS |
4900077539 | 2019/04/22 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MONITORES ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION AIREP ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 1.1/4" | $3.330.000 | 900.711.378 | AGRO & INDUSTRIA REPRESENTACIONES S | 9 | DÍAS |
4900077537 | 2019/04/22 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO MESAS DENSIMETRICAS DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACION ELECTROPARTES NO. C-2-168919 ▇▇ ▇▇▇▇▇ 01 DEVARIADOR | $2.484.150 | 890.923.389 | ELECTROPARTES S.A.S | 8 | DÍAS |
4900077535 | 2019/04/22 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO SELECCIONADORAS NEUMATICAS DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION SUMECON 8709 ▇▇ ▇▇▇▇▇ 02 DE 2019MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM | $498.480 | 900.260.723 | SUMECON S.A. | 8 | DÍAS |
4900077531 | 2019/04/22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 VIDRIOS EN LA TORRE DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN VITEM <(><<)>(><(>&<)><(><<)>)> ALUSuministro e instalación de 3 vidrio en | $332.910 | 900.775.634 | VITEM & ALUMINIO S.A.S | 8 | DÍAS |
4900077511 | 2019/04/22 | DIAGNÓSTICO PARA TRANSFORMADORES MEDIANTE ANÁLISIS AL ACEITE DIELÉCTRICO: - ANÁLISIS DIELÉCTRICO Y FISICOQUÍMICO (ADFQ).Diagnóstico para transformadores mediant | $520.000 | 800.030.235 | TRANSEQUIPOS S.A | 13 | DÍAS |
4900077281 | 2019/04/16 | ORDEN PARA EL SERVICIOS DE MENSAJERÍA DE TEXTO (SMS) PARA COMUNICACIONES MASIVAS Y TRANSACCIONALES - IGEC 2019. HACEN PARTE INSERVICIOS MENSAJES DE TEXTO TELEFONIA MO | $5.381.610 | 901.034.523 | MASIVIAN S.A.S | 10 | DÍAS |
4900077258 | 2019/04/16 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS BODEGA PASTO SEGUN COTIZACION DE SISTEMA EN PROTECCION CONTRA INCENDIOS SPCI DEL 1VALVULA DE REGULACION | $4.200.000 | 900.337.549 | SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA INCEN | 14 | DÍAS |
4900076874 | 2019/04/13 | ADECUACIONES MECÁNICAS Y FLUJOS DE ALIMENTACIÓN, RECIRCULACIÓN Y ACEPTADO EN LA SECCIÓN DE MESAS DENSIMÉTRICAS MVF-2X Y PAAdecuaciones mecánicas en la sección de | $3.000.000 | 17.344.306 | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900076930 | 2019/04/15 | SERVICIO TECNICO, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO D COMPRESOR DE AIRE KAESER ASD30 Y SECADOR TC36 DE LA PLANTA TRILLADORA ARMENIA CMANT. SERV. D, CAMBIO ACEITE COMP. ASD30 | $14.479.285 | 830.067.414 | KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI | 17 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/15 | SERVICIO TECNICO, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SERVICIO TIPO B, CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOR, ACEITE Y FILTROS COMPRESOR KAESERMantenimiento servicio tipo B, mas cambi | $8.032.361 | 830.067.414 | KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI | 15 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/16 | ORDEN DE SERVICIO PARA CERTIFICACION RAINFOREST ABEJORRAL. *DOCUMENTOS: HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIOSERVICIOS CERTIFICACION RAINFOREST ▇▇▇▇▇ | $30.478.991 | 900.045.094 | CERES CERTIFICATION OF ENVIRONMENTA | 259 | DÍAS |
4900078978 | 2019/04/30 | FILTRO DE MANGA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE MATERIAL PARTICULADO DE LA TORRE DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIFILTRO MANGA POLIACRIL DIAMETRO 198MM X | $2.220.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 10 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900078785 | 2019/04/29 | NATIONAL COFFEE ASSOCIATION OF U.S.A., INC. RENOVACIÓN MEMBRESÍA PARA EL 2019NCA USA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | $3.389.180 | 444.444.444 | NATIONAL COFFEE ASSOCIATION OF USA, | 1 | DÍA |
4900078707 | 2019/04/29 | NATIONAL COFFEE ASSOCIATION OF U.S.A., INC. CONTRIBUCIÓN PARA EL 2019NCA USA CONTRIBUCIÓN PARA EL 2019 | $19.366.740 | 444.444.444 | NATIONAL COFFEE ASSOCIATION OF USA, | 246 | DÍAS |
4900078555 | 2019/04/26 | ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS 5140 DE ASOLDADURA 6011 DE 1/8" ▇▇▇▇▇▇▇ | $1.485.150 | 800.041.731 | FERRETERIA TORNILLOS Y ABRASIVOS | 6 | DÍAS |
4900078542 | 2019/04/26 | ORDEN DE SERVICIO PARA LA PRODUCCIÓN DE MENSAJES RADIALES PROGRAMA IGEC CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES · PRODUCCIÓN DEPRODUCCIÓN DE CUATRO MENSAJES RADIALES P | $3.000.000 | 900.711.931 | MUSICANDO SERVICIOS MUSICOTERAPÉUT | 4 | DÍAS |
4900077971 | 2019/04/24 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇, PROPIEDAD FONDO NACIONAL DEL CAFE SEGUN COTIZACION DE LA EMPRESA LOGISTICRefuerzo piso de Bodega Centro | $18.150.000 | 900.311.457 | LOGISTICA GLOBAL ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ LGN SAS | 1 | DÍA |
4900077960 | 2019/04/24 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO CLASIFICADORA ELECTRÓNICA POR COLOR SORTEX DE LA TRILLADORA BELLO. COTIZACIÓN CLASIFICADORAS ELEPlaca controlador iluminación frontal / | $16.020.000 | 900.535.593 | CLASIFICADORAS ELECTRONICAS DE GRAN | 16 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/09 | REPARACIÓN Y RECUBRIMIENTOS EN LAS SUPERFICIES DE BODEGA BELLO NO. 02 DE EXCELSO, 6 TOLVAS DE RECIBO DE CAFE PERGAMINO Y ELEVARecubrimiento instalaciones Planta Silos | $10.685.510 | 900.700.455 | MULTIAPLICACIONES Y CONSTRUCCIONES | 22 | DÍAS |
4900076098 | 2019/04/08 | SERVICIO TECNICO, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SERVICIO TIPO A, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS COMPRESOR KAESER AS36 Y SECADOR TCH36compresor kaeser | $10.385.289 | 830.067.414 | KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI | 22 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/08 | SA-2019-006055 ORDEN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN, POST PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE LOS VIDEOS DE LA SUBASTA CUARTO CONCURSO NACIONGRABACION DOBLE VIA | $6.240.000 | 900.600.098 | DOBLE ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900075200 | 2019/04/02 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2019 ▇▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ EXPRESS CORPORATIONENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR | $20.000.000 | 830.017.271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 28 | DÍAS |
4900075376 | 2019/04/03 | PORTES POR ENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR / 2019 CTA.NO.▇▇▇▇▇▇▇▇▇ DHL EXPRESS COLOMBIA LTDAENVIO DE MUESTRAS DE CAFE AL EXTERIOR | $20.000.000 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 27 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/05 | SA-19-005818 MANT TOYOTA RAV PLACAEJU877 REV 5.000 KM $23.534. 1 FILTRO DE ACEITE C $40.341 1 EMPAQUE TAPON ACEITE $2.002. 4,4TOYOTA RAV PLACA EJU877 | $123.900 | 800.041.829 | YOKOMOTOR S.A. | 25 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/03 | TRASVACEOS Y REEMPAQUES VARIOS EN BOD.ALMATRILLA, BOD.03 Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BOD.01 COTIZACION ▇▇ ▇▇▇▇▇ 22/2019TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCELSOS POR | $27.102.357 | 810.003.946 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900075282 | 2019/04/02 | SERVICIOS DE TRANSPORTE EVENTO PREMIACIÓN SANTA ▇▇▇▇▇. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS SIGUIENTES DOTRANSPORTE SMR | $11.700.000 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | MAGICTOUR COLOMBIA S.A.S. | 1 | DÍA |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/12 | SERVICIO MARCACION EMPAQUE INSERVIBLE X POR AMBAS CARAS COTIZACION NO.02 ▇▇ ▇▇▇▇▇ DE 2019SERV.MARCACION EMPAQUE INSERVIBLE | $2.334.499 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 18 | DÍAS |
4900076633 | 2019/04/11 | TP. SEGUN COTIZACION PIT-018 SERVICIO DE MOVILIZACION DE CARGA TRILLADORA PITALITO TRILLA 04192812 MARZO. FEDERACION NACIONAL DSERV. MOVILIZACION CARGA, TRASVACEO PIT | $2.058.594 | 813.003.464 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 1 | DÍA |
4900076115 | 2019/04/08 | CANALES DE 2.44 MT CALIBRE 14 LAMINA COLLROLLED PARA TORNILLO SIN FIN #1 DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION DE ABRILCANOA EN ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | $810.000 | 10.229.143 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 22 | DÍAS |
4900077215 | 2019/04/16 | SA-19-006685 ETIQUETA EN LONA MARCADAS, PARA EXPORTACION: PEDIDO 31010747 SUCAFINA NA INC / PEDIDO 31011643 MITSUI <(>&<)> CETIQUETA LONA IMPERMEABLE | $2.042.400 | 800.205.195 | ▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900077079 | 2019/04/15 | SA-19-006414 SERVICIO COMPRA DE ETIQUETAS LONA IMPERMEABLES MARCADAS, EXPORTACION: ROYAL COFFEE 31011456 (255 - 1000) / DONGGUETIQUETA LONA IMPERMEABLE | $770.200 | 800.205.195 | ▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900077263 | 2019/04/16 | SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PREMIACIÓN DE CUARTO CONCURSO DE CALIDAD. NOTA:SE ADICIONÓ UN CAFICULTOR QUE CONFHOTEL CAFICULTORES SMR ADICIONAL | $210.471 | 890.304.099 | HOTELES ESTELAR S.A. | 1 | DÍA |
4900075281 | 2019/04/02 | SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN A EVENTO EN SANTA ▇▇▇▇▇ PARA 47 CAFICULTORES DEL CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD.HOTEL CAFICULTORES SMR | $30.287.751 | 890.304.099 | HOTELES ESTELAR S.A. | 1 | DÍA |
4900075392 | 2019/04/03 | REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MOTORES ELÉCTRICOS DE LA TRILLADORA BELLO. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇. ▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 12RODAMIENTO 6202 (2RS/C3GJN) | $2.939.360 | 890.907.841 | ALMACEN RODAMIENTOS S.A. | 5 | DÍAS |
4900075847 | 2019/04/05 | REPUESTO PARA MANTENIMIENTO BANDA TRANSPORTADORA LBC DEL SÓTANO DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACIÓN ALMACÉN LAS BALINERRodamiento 204 KRR2 con eje Hexagonal | $2.280.000 | 900.827.832 | ALMACEN LAS BALINERAS SAS | 10 | DÍAS |
4900076674 | 2019/04/11 | TP. SEGUN COTIZACION C-1-9 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE CANGILONES DE TRILLADORA PITALITO. FEDERATUBO PVC SANITARIO 4" | $2.838.000 | 1.083.902.749 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 4 | DÍAS |
4900076173 | 2019/04/09 | REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO COMPRESOR DE AIRE ▇▇▇▇▇▇ QGV100 DE LA PLANTA DE SILOS BELLO. COTIZACION AIRECOMED 190355 DE MARZOFiltro de aire QGV-100 Ref: AF-146396-08 | $2.562.000 | 800.226.201 | AIRECOMED LTDA | 6 | DÍAS |
4900077029 | 2019/04/15 | CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE. COTIZACION NO.8 ▇▇ ▇▇▇▇▇ 22 DE 2019.SERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. | $5.713.800 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 15 | DÍAS |
4900078540 | 2019/04/26 | MATERIALES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS DE LA PLANTA TRILLADORA ALMATRILLA COTIZACION # A-0033 ▇▇ ▇▇▇▇▇ 22/2019RODILLO 32MM X 22" TRANS.ACOPLE | $4.902.700 | 75.098.702 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 4 | DÍAS |
4900078536 | 2019/04/26 | TRASVACEOS Y REEMPAQUES VARIOS EN BOD.ALMATRILLA, BOD.03 Y RECLASIFICACION DE EMPAQUE EN BOD.01 COTIZACION ▇▇ ▇▇▇▇▇ 23/2019TRASVACEOS Y REEMPAQUES DE EXCELSOS POR | $8.924.277 | 810.003.946 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 4 | DÍAS |
4900078541 | 2019/04/26 | RODAMIENTO 172-6209-2RS1 PARA SISTEMAS ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ # ▇▇/▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ 26/2019RODAMIENTO 6209 | $337.500 | 890.300.768 | LA BALINERA S.A. | 4 | DÍAS |
4900076670 | 2019/04/11 | ▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ SUAVE MARCA SIEMENS 38A/3RW4028-1BB14 PARA MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICOARRANCADOR SUAVE 38A/3RW4028-1BB14 | $1.315.746 | 900.260.723 | SUMECON S.A. | 19 | DÍAS |
4900076672 | 2019/04/11 | TG. SEGUN COTIZACION N.8518 SUMINISTRO DE MOTOR TRIFASICO 2.0HP/1.800RPM PARA MANTENIMIENTO A BANDA TRANSPORTADORA SUPERIOR ALMMOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM | $612.326 | 900.260.723 | SUMECON S.A. | 19 | DÍAS |
4900076653 | 2019/04/11 | TG. MOTOR ELÉCTRICO 3F DE 10HP PARA EQUIPOS DE LA TRILLADORA ▇▇▇▇▇▇. COTIZACIÓN SUMECON NO. 8614 ▇▇ ▇▇▇▇▇ 22 DE 2019.MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 1800 RPM | $14.241.564 | 900.260.723 | SUMECON S.A. | 19 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900077278 | 2019/04/16 | ORDEN PARA LA IMPRESION STIKER ROMPETRAFICO IGEC2019. HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO LOS SIGUIENTES DOCUIMPRESION STIKER ROMPETRAFICO IGEC2019 | $3.940.000 | 830.103.707 | ICOLGRAF IMPRESORES S A S | 10 | DÍAS |
4900077030 | 2019/04/15 | ORDEN DE SERVICIO PARA ACTUALIZACION VIDEO PASO PASO IGEC 2019. *DOCUMENTOS: HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVACTUALIZACION VIDEO PASO PASO IGEC 2019 | $2.000.000 | 900.600.098 | DOBLE ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900078590 | 2019/04/26 | ELEMENTOS DIVERSOS Y MISCELANEOS FERRETERIA MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO TRILLA. COTIZACION 252TORNILLO GOLOSO PARA LAMINA | $279.752 | 41.898.773 | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ MARINA | 4 | DÍAS |
4900078575 | 2019/04/26 | ADECUACION BANDA TRANSPORTADORA DE CAFÉ PERGAMINO FONDO NACIONAL DE CAFETEROS /TRILLADORA ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ PARA BANDA | $6.600.000 | 75.347.377 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 4 | DÍAS |
4900077339 | 2019/04/17 | CLASIFICACIÓN DE EMPAQUE NO. 7, ARRUMADA Y ARREGLO DE EMPAQUE, MOVILIZADA Y ARRUMADA DE EXCELSO. COTIZACION NO.9 ▇▇ ▇▇▇▇▇ 05 DSERV.MOVILIZACIÓN DE CARGA. OTROS SERV. | $5.396.820 | 815.001.567 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 24 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/11 | ORDEN DE SERVICIO PARA RENOVACION DOMINIO 3 AÑOS DOMINIO ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ PAGO EFECTUADO CON TARJETA DE CREDITO ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ | $147.108 | 444.444.444 | NIC CHILE | 264 | DÍAS |
4900075952 | 2019/04/08 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE SIEMBRA (CHAPOLA) DESDE EL MUNICIPIO DE ▇▇▇▇▇▇ EN CASANARE HACIA NUNCHIA Y SACAMA DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A LA CAFICULTURA 2019 PF 2- 754120010 | $1.050.000 | 94.333.006 | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 5 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/01 | CERTIFICADO FITOSANITARIO ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | $106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900075341 | 2019/04/03 | ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/363322 y IBE/363323 | $300.683 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 30 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/03 | CERTIFICADO FITOSANITARIO ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | $301.822 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/04 | CERTIFICADO FITOSANITARIO ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | $106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/04 | COMPRA CARTUCHO HP 670, TONERS KYOCERA TK 1147, TONER KYOCERA DN TK 3182 FAC FC/141849 | $1.878.000 | 900.019.737 | DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA | 30 | DÍAS |
4900075681 | 2019/04/04 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC CTG/409080 Y FAC CTG/409142 | $394.116 | 800.156.044 | COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | 30 | DÍAS |
4900075682 | 2019/04/04 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC 20/6258941 Y FAC 20/6258961 | $5.146.529 | 800.200.969 | SOCIEDAD ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900075683 | 2019/04/04 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC SP/4476694, FAC SP/4478508 Y FAC SP/447795 | $5.231.877 | 800.116.164 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900075843 | 2019/04/05 | USO DE INSTALACIONES, MOVIMIENTO INSP. NO INTRUSIVA CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC 20/6258962 | $4.290.000 | 800.200.969 | SOCIEDAD ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900076119 | 2019/04/08 | CERTIFICADO FITOSANITARIO ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | $106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900076123 | 2019/04/08 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC SP/4480056 Y FAC SP/4481419 | $2.602.181 | 800.116.164 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900076354 | 2019/04/10 | SERVICIO DE CORREO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AL EXTERIOR INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC SFX/326413 | $530.501 | 830.017.271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 30 | DÍAS |
4900076561 | 2019/04/11 | CERTIFICADO FITOSANITARIO ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | $195.157 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900077051 | 2019/04/15 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC 20/6261305, FAC 20/6262870 Y FAC 20/62628 | $1.665.421 | 800.200.969 | SOCIEDAD ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/15 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC SP/4484120, FAC SP/4484391, FAC SP/4488504 | $9.877.494 | 800.116.164 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900077253 | 2019/04/16 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC CTG/410035 | $658.843 | 800.156.044 | COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | 30 | DÍAS |
4900077252 | 2019/04/16 | DESCARGUE DE CAFE, FUMIGACION, SERVICIO DE MONTACARGAS, DESCARGUE BOLSA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, DESCARGUE BOLSA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, MANEJO DE INVENTARIO | $13.072.336 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 30 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/16 | ENVIOS DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES INSPECAFE CARTAGENA FAC IBE/371036 | $342.367 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 30 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/17 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC 20/6265612 Y FAC 20/6265613 | $1.408.833 | 800.200.969 | SOCIEDAD ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900077362 | 2019/04/17 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC CTG/410154 | $331.148 | 800.156.044 | COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | 30 | DÍAS |
4900078307 | 2019/04/25 | CERTIFICADO FITOSANITARIO CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC 705968 - 707396 | $639.990 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900078312 | 2019/04/25 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC SP/4498896, FAC SP/4496906 Y FAC SP/449690 | $2.440.112 | 800.116.164 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900078319 | 2019/04/25 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC 20/6268936 ,FAC 20/6270029 Y 20/6267908 | $3.378.216 | 800.200.969 | SOCIEDAD ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900078323 | 2019/04/25 | DESCARGUE DE CAFE, SERVICIO DE MONTACARGAS, DESCARGUE BOLSA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Y FUMIGACION FAC C/34791, C/34832, ▇/▇▇▇▇▇ ▇ ▇/▇▇▇▇▇ | $6.073.517 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 30 | DÍAS |
4900078745 | 2019/04/29 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC CTG/410723 Y CTG/410724 | $1.700.703 | 800.156.044 | COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A. | 30 | DÍAS |
4900078746 | 2019/04/29 | SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE CAFE BARREDURAS PARA SU APROVECHAMIENTO INSPECCION ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ | $1.925.098 | 819.004.122 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADO DE SANTA ▇▇▇▇▇ LIMITADA | 30 | DÍAS |
4900078748 | 2019/04/29 | ROLL OVER ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Y FAC 357073 | $290.000 | 900.915.647 | CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S. | 30 | DÍAS |
4900078872 | 2019/04/29 | CERTIFICADO FITOSANITARIO ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | $213.330 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900078962 | 2019/04/30 | CERTIFICADO FITOSANITARIO ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | $195.157 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900079038 | 2019/04/30 | USO DE INSTALACIONES, ALMACENAJECAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC SP/4504083 Y FAC SP/4506176 | $2.314.352 | 800.116.164 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900079040 | 2019/04/30 | SERVICIO DE ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | $407.985 | 900.915.647 | CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S. | 30 | DÍAS |
4900079067 | 2019/04/30 | USO DE INSTALACIONES CAFE DE EXPORTACION INSPECCION CAFETERA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FAC SP/4508215 | $1.001 | 800.116.164 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900079068 | 2019/04/30 | SERVICIO DE ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | $1.896.668 | 900.915.647 | CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR S.A.S. | 30 | DÍAS |
CN-2017-0789 | 2017/05/31 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA SIEMBRA, ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA DE CUARENTA Y CUATRO (44) HECTÁREAS DE CAFÉ TRADICIONAL, TECNIFICADO ENVEJECIDO, TECNIFICADO JOVEN | $40.395.000 | 800.072.715 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇ | ▇▇▇▇ |
CN-2017-1611 | 2017/10/03 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (CUNDINAMARCA) | $20.800.000 | 800.094.776 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇ | DÍAS |
CN-2017-1805 | 2017/11/10 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Y LA REDUCCIÓN DE COSTOS CON EL APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE LA MESA | $80.000.000 | 890.680.026 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇ | DÍAS |
CN-2019-0297 | 2019/03/20 | LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO Y ÉSTE LO RECIBE AL MISMO TÍTULO, EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “LOCAL CON BAÑO INDEPENDIENTE”, CON UN ÁREA DE 72 MTS2, QUE HACE PARTE DE UN INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO “CASA DEL CAFÉ” | $15.579.828 | 800.073.475 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ | ▇▇▇ | ▇▇▇▇ |
▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇ (CN-2019- 0395) | 2019/04/23 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS COMO APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA CAFICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $331.106.167 | 899.999.114 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 274 | DÍAS |
4900076820 | 2019/04/12 | VENTA DE LAMINAS DE POLIETILENO PARA APOYO A LOS CAFETEROS PARA PATIOS SECADORES DE CAFÉ DEL MUNICIPIO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | $4.026.000 | 900.028.618 | ALPLAS LTDA | 48 | DÍAS |
4900079027 | 2019/04/30 | ELABORACION ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | $1.515.800 | 3.086.275 | ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 31 | DÍAS |
4900074981 | 2019/04/01 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $7.809.983 | 890.914.336 | DURESPO S A | 32 | DÍAS |
4900075112 | 2019/04/01 | AFILADO TIJERAS EMPACADORA BOSSAR BUENCAFE | $1.662.468 | 890.914.614 | VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE | 45 | DÍAS |
4900075109 | 2019/04/01 | REPINTE PISO EPOXICO CAFETERIA BUENCAFE | $1.608.000 | 800.173.968 | APLICAR SAS | 31 | DÍAS |
4900075143 | 2019/04/01 | REPARACION CILINDRO Y CCARCAZA AGITADOR BUENCAFE | $3.543.910 | 94.475.364 | VALENCIA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900075074 | 2019/04/01 | VACIAR BASE CIMENTACION PARA POSTE SEDE DEPORTIVA BUENCAFE | $1.769.493 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900075067 | 2019/04/01 | ADECUACION OBRA CIVIL MONTAJE NUEVO ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $2.246.033 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900075076 | 2019/04/01 | ADECUACION TUBERIA CONTENEDOR UBICADO EN BODEGA NORTE BUENCAFE | $631.494 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900075083 | 2019/04/01 | REPARACION PAVIMENTO AREA PARQUEADERO ADMINISTRACION BUENCAFE | $1.881.285 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900075085 | 2019/04/01 | REPARACION LONA VALLA BUENCAFE | $589.908 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900075077 | 2019/04/01 | REPARACION FILTRACION ARA TALLER CONTRATISTAS BUENCAFE | $622.565 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900075173 | 2019/04/02 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $18.622.822 | 444.444.444 | OMEGA PACKING ING | 56 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/02 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.885.825 | 811.009.178 | INDUHERZIG S.A. | 13 | DÍAS |
4900075193 | 2019/04/02 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.676.000 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | INOXPA COLOMBIA SAS | 35 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/02 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.798.000 | 811.035.213 | ELECTRO MECANICA Y MANTENIMIENTO IN | 6 | DÍAS |
4900075265 | 2019/04/02 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $6.590.000 | 890.319.254 | SUPRAPAK S A.S | 31 | DÍAS |
4900075266 | 2019/04/02 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $17.690.400 | 890.928.257 | ALICO S.A. | 48 | DÍAS |
4900075243 | 2019/04/02 | REPARACION EQUIPOS PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $5.750.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 20 | DÍAS |
4900075215 | 2019/04/02 | REPARACION MANGUERAS CALIBRACION BUENCAFE | $243.440 | 811.033.997 | CDEM & CDEB S.A. | 6 | DÍAS |
4900075220 | 2019/04/02 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.442.700 | 800.002.030 | COLSEIN S A S | 8 | DÍAS |
4900075177 | 2019/04/02 | CONSTRUCCION PLACA CONCRETO MEZANINE EXTRACCION 5 BUENCAFE | $17.104.561 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 8 | DÍAS |
4900075169 | 2019/04/02 | MONTAJE SISTEMA CALIBRACION TOLVA CAFE VERDE BUENCAFE | $5.805.000 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 20 | DÍAS |
4900075188 | 2019/04/02 | MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA BUENCAFE | $11.220.000 | 900.343.708 | FYMAQ S.A.S | 20 | DÍAS |
4900075237 | 2019/04/02 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.745.600 | 900.715.294 | ASIMFER SAS | 6 | DÍAS |
4900075212 | 2019/04/02 | REPARACION ACTUADOR Y BOMBA CONCENTRADOR 3 BUENCAFE | $3.147.160 | 890.331.634 | IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y | 6 | DÍAS |
4900075195 | 2019/04/02 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.870.777 | 830.067.414 | KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMI | 1 | DÍA |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/02 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $5.129.300 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 20 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/03 | IDENTIFICACION, ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $21.140.000 | 900.789.452 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900075378 | 2019/04/03 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.721.995 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 2 | DÍAS |
4900075424 | 2019/04/03 | ACTIVIDADES ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $10.907.307 | 900.080.042 | CONCONTTEC S.A.S. | 12 | DÍAS |
4900075366 | 2019/04/03 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $5.707.000 | 805.002.992 | ITC S.A.S ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇ | ▇▇▇▇ |
4900075402 | 2019/04/03 | COMBUSTIBLE PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $50.901.025 | 830.095.213 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 5 | DÍAS |
4900075560 | 2019/04/04 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $30.323.644 | 444.444.444 | FLAVOURTECH PTY LTD | 20 | DÍAS |
4900075583 | 2019/04/04 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | $2.810.000 | 800.246.805 | PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES | 253 | DÍAS |
4900075595 | 2019/04/04 | INSUMO INDUSTRIAL PLANTA PRODUCCION BUENCAFE | $107.520.000 | 810.001.351 | ALL SUPPLIES LTDA. | 126 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/04 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.252.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 18 | DÍAS |
4900075651 | 2019/04/04 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $708.950 | 800.244.445 | HYCO S.A.S | 34 | DÍAS |
4900075666 | 2019/04/04 | MODIFICACION, FABRICACION Y MONTAJES TORNILLOS BORRA CALDERA BIOMASA BUENCAFE | $156.232.000 | 901.042.666 | SILOS CEM S.A.S. | 28 | DÍAS |
4900075653 | 2019/04/04 | REPARACION PATINES LF2 Y ROLDANA CALDERA BUENCAFE | $5.519.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 18 | DÍAS |
4900075569 | 2019/04/04 | BORRADO Y RECODIFICADO REFERENCIA TIM HORTONS EMPAQUE BUENCAFE | $14.765.691 | 900.445.797 | PRODUEMPAK S.A.S | 8 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/04 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.299.750 | 900.228.307 | TECNOVALVULAS SAS | 4 | DÍAS |
4900075573 | 2019/04/04 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.320.514 | 890.317.504 | ALMACEN SURTITODO LIMITADA | 6 | DÍAS |
4900075522 | 2019/04/04 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $42.255.400 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 8 | DÍAS |
4900075688 | 2019/04/04 | OPTIMIZACION PLATAFORMA CARGUE BAGS BUENCAFE | $8.719.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 28 | DÍAS |
4900075597 | 2019/04/04 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $7.446.744 | 800.200.388 | CONTROL E INSTRUMENTACION | 2 | DÍAS |
4900075719 | 2019/04/05 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $716.000 | 805.017.818 | GRIVAN INGENIERIA S.A. | 4 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/05 | ANÁLISIS CONTAMINANTES MUESTRAS CAFÉ VERDE BUENCAFE | $1.881.900 | 830.024.443 | MICOTOX LTDA | 7 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/05 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $1.509.167 | 900.940.623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 5 | DÍAS |
4900075846 | 2019/04/05 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $976.900 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 5 | DÍAS |
4900075709 | 2019/04/05 | ADICION MARCA LOGO ▇▇▇▇▇▇ ETIQUETA ▇▇▇▇▇ COFFEE BUENCAFE | $783.195 | 444.444.444 | ORTHODOX UNION | 7 | DÍAS |
4900075710 | 2019/04/05 | TIQUETE AEREO AUDITORA RAINFOREST BUENCAFE | $415.360 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | FROSCH COLOMBIA SAS | 7 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/05 | ANALISIS ACRILAMIDA MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE | $3.245.317 | 444.444.444 | EUROFINS ANALYTIK GMBH | 7 | DÍAS |
4900075707 | 2019/04/05 | PAGO GASTOS ENVIO EQUIPO VOLUMETRICO BUENCAFE | $761.601 | 830.017.271 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 7 | DÍAS |
4900075790 | 2019/04/05 | ELEMENTOS SEGURIDAD BUENACAFE | $2.320.000 | 900.709.951 | CONFECCIONES Y BORDADOS ▇▇▇▇▇ S.A.S | 7 | DÍAS |
4900075737 | 2019/04/05 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $5.545.576 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 3 | DÍAS |
4900075750 | 2019/04/05 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $3.582.177 | 830.079.741 | INDISEM REFRIGERACION S A S | 5 | DÍAS |
4900075837 | 2019/04/05 | ACONDICIONAMIENTO MASAS BLOWER Y CUCHILLAS BUENCAFE | $3.862.185 | 901.068.374 | MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES | 17 | DÍAS |
4900075905 | 2019/04/06 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $9.170.458 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 5 | DÍAS |
4900075909 | 2019/04/06 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $27.580.588 | 444.444.444 | PROBAT-WERKE VON GIMBORN MASCHINENF | 34 | DÍAS |
4900075910 | 2019/04/06 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $768.931 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 6 | DÍAS |
4900075911 | 2019/04/06 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $1.996.380 | 800.115.720 | RG DISTRIBUCIONES S.A. | 27 | DÍAS |
4900075912 | 2019/04/06 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $3.715.000 | 860.527.857 | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900075913 | 2019/04/06 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $21.100.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 26 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/06 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $900.000 | 800.226.013 | TECNIYALE S.A.S. | 6 | DÍAS |
4900075894 | 2019/04/06 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $17.910.000 | 890.935.401 | ▇ ▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900075897 | 2019/04/06 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $4.035.900 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 17 | DÍAS |
4900075898 | 2019/04/06 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $8.634.346 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 10 | DÍAS |
4900075899 | 2019/04/06 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.596.000 | 900.142.317 | HI-TECH AUTOMATIZACION S.A. | 16 | DÍAS |
4900075900 | 2019/04/06 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $4.010.000 | 830.502.922 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900075901 | 2019/04/06 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $13.798.140 | 811.009.178 | INDUHERZIG S.A. | 47 | DÍAS |
4900075902 | 2019/04/06 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.482.571 | 890.805.053 | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ V Y CIA S.A.S. | 34 | DÍAS |
4900075889 | 2019/04/06 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $12.405.000 | 900.279.088 | TDMEK SAS | 47 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/06 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $3.344.998 | 810.004.300 | BRONCES Y LAMINAS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900075920 | 2019/04/06 | REPARACION ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $14.347.900 | 900.337.764 | MANTOTAL S.A.S | 7 | DÍAS |
4900075918 | 2019/04/06 | MONTAJE ACOMETIDAS EXTRACCION Y TOSTACION BUENCAFE | $27.049.774 | 900.789.452 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900075915 | 2019/04/06 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $562.500 | 900.228.307 | TECNOVALVULAS SAS | 6 | DÍAS |
4900075903 | 2019/04/06 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.886.224 | 890.929.497 | MAPER S.A. | 39 | DÍAS |
4900075919 | 2019/04/06 | ADECUACION CARRETE MEZCLADOR ESTATICO BUENCAFE | $2.685.400 | 94.475.364 | VALENCIA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇ | ▇▇▇▇ |
4900075917 | 2019/04/06 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $1.154.600 | 806.014.553 | TUVACOL S.A. | 6 | DÍAS |
4900075896 | 2019/04/06 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $2.646.370 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 5 | DÍAS |
4900075916 | 2019/04/06 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $224.982 | 890.317.504 | ALMACEN SURTITODO LIMITADA | 6 | DÍAS |
4900075904 | 2019/04/06 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.741.606 | 24.709.265 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 16 | DÍAS |
4900076072 | 2019/04/08 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $41.416.000 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 28 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/08 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $22.917.000 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 28 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/08 | ANÁLISIS ACRILAMIDA CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE. | $5.312.447 | 444.444.444 | EUROFINS ANALYTIK GMBH | 4 | DÍAS |
4900075932 | 2019/04/08 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $1.175.000 | 800.246.805 | PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES | 7 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/08 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $1.004.400 | 800.027.890 | COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A. | 7 | DÍAS |
4900076134 | 2019/04/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $384.193.269 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 24 | DÍAS |
4900076137 | 2019/04/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $94.160.800 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 27 | DÍAS |
4900076138 | 2019/04/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $49.522.200 | 810.000.073 | MADECO S.A.S | 34 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $141.182.880 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 28 | DÍAS |
4900076142 | 2019/04/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $43.016.000 | 830.506.276 | COLPLAS S.A.S. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | DÍAS |
4900076143 | 2019/04/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $44.971.800 | 900.483.014 | EMPAQUES FLEXA S.A.S | 27 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900076145 | 2019/04/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $10.519.200 | 805.001.509 | WM IMPRESORES S.A. | 24 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/09 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $44.835.000 | 800.159.265 | IQA TEXTIL SAS | 66 | DÍAS |
4900076159 | 2019/04/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $8.775.000 | 900.607.785 | PACKCOL S.A.S | 24 | DÍAS |
4900076185 | 2019/04/09 | LAVADO QUIMICO INTERCAMBIADOR CALOR BUENCAFE | $1.430.000 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | ECOLAB COLOMBIA S.A. | 3 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/09 | FABRICACION Y MONTAJE TORNILLOS BORRA PTAR BUENCAFE | $63.815.330 | 900.343.708 | FYMAQ S.A.S | 23 | DÍAS |
4900076235 | 2019/04/09 | ALOJAMIENTO AUDITORES BRC BUENCAFE | $1.179.000 | 900.002.731 | CAFÉ Y TURISMO ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇ | ▇▇▇▇ |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/09 | SERVICIO RESTAURANTE ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE AIMIA | $537.037 | 901.086.312 | CUINA S.A.S | 3 | DÍAS |
4900076253 | 2019/04/09 | AUDITORIA CERTIFICACION RAINFOREST BUENCAFE | $1.785.000 | 900.270.539 | FUNDACION NATURACERTIFICACION | 3 | DÍAS |
4900076239 | 2019/04/09 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE CORRECCION DOCUMENTO BL | $120.000 | 800.249.687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 3 | DÍAS |
4900076156 | 2019/04/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $1.426.194 | 900.319.774 | HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S | 6 | DÍAS |
4900076327 | 2019/04/09 | DISEÑO, FABRICACION DUMMIES PLAGADIZAS CLIETES BUENCAFE | $1.320.000 | 900.497.615 | CAPITAL GRAPHIC S.A.S | 6 | DÍAS |
4900076161 | 2019/04/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $300.000 | 900.437.215 | BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA | 13 | DÍAS |
4900076160 | 2019/04/09 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFÉ | $210.000 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 13 | DÍAS |
4900076265 | 2019/04/09 | SERVICIO FREELANCE APOYO DISEÑO EMPAQUES BUENCAFE | $3.380.000 | 900.407.915 | CONSOLIDANDO SUEÑOS S.A.S | 73 | DÍAS |
4900076514 | 2019/04/10 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $27.083.517 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 5 | DÍAS |
4900076524 | 2019/04/10 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | $1.260.000 | 805.014.913 | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA. | 219 | DÍAS |
4900076375 | 2019/04/10 | PARTICIPACION BUENCAFE FERIA INTERNACIONAL ANUGA 2019 | $25.128.225 | 830.054.060 | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA | 16 | DÍAS |
4900076416 | 2019/04/10 | ANALISIS AFCASOLE, METALES PESADOS MUESTRAS CAFE LIOFILIZADO BUENCAFE | $7.470.411 | 444.444.444 | READING SCIENTIFIC SERVICES LTD | 12 | DÍAS |
4900076489 | 2019/04/10 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $187.761.000 | 890.928.257 | ALICO S.A. | 43 | DÍAS |
4900076513 | 2019/04/10 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $273.000 | 900.201.763 | ASESORAMIENTO, SERVICIO Y | 6 | DÍAS |
4900076530 | 2019/04/10 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | $780.843 | 800.200.388 | CONTROL E INSTRUMENTACION | 44 | DÍAS |
4900076347 | 2019/04/10 | TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE | $2.060.000 | 890.802.337 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 20 | DÍAS |
4900076348 | 2019/04/10 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE RETIRO CONTENEDOR | $2.224.150 | 860.001.560 | NAVEMAR SAS | 265 | DÍAS |
4900076421 | 2019/04/10 | MUESTRAS CAFE SOLUBLE REFERENCIACION MERCADO BUENCAFE | $54.783 | 444.444.444 | EDEKA | 2 | DÍAS |
4900076423 | 2019/04/10 | MUESTRAS CAFE SOLUBLE REFERENCIACION MERCADO BUENCAFE | $108.806 | 444.444.444 | ▇▇▇▇▇ AL FUTTAIM HYPERMARKETS LLC | 2 | DÍAS |
4900076428 | 2019/04/10 | ATENCION BUENCAFE CLIENTE SUCAFINA FERIA GULFOOD 2019 | $198.671 | 444.444.444 | DIN ▇▇▇ ▇▇▇▇ RESTAURANT | 2 | DÍAS |
4900076429 | 2019/04/10 | MUESTRAS CAFE SOLUBLE REFERENCIACION MERCADO BUENCAFE | $256.922 | 444.444.444 | WAITROSE | 2 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/10 | MUESTRA CAFE SOLUBLE REFERENCIACION MERCADO BUENCAFE | $71.420 | 444.444.444 | LULU HYPERMARKET LLC | 2 | DÍAS |
4900076340 | 2019/04/10 | MANTENIMIENTO Y MONTAJE EQUIPOS CUARTO FRIO 1 | $21.601.696 | 900.337.764 | MANTOTAL S.A.S | 13 | DÍAS |
4900076359 | 2019/04/10 | SELLAR TAPAS CÁMARAS BODEGA PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE | $1.887.055 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 7 | DÍAS |
4900076533 | 2019/04/10 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $440.000 | 900.813.998 | EKIPANDO S.A.S. | 7 | DÍAS |
4900076398 | 2019/04/10 | VACIA BASE RACK ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $7.091.981 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 7 | DÍAS |
4900076387 | ▇▇▇▇/▇▇/▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $8.606.430 | 900.080.042 | CONCONTTEC S.A.S. | 20 | DÍAS |
4900076521 | 2019/04/10 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | $556.800 | 800.154.351 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S A S | 191 | DÍAS |
4900076650 | 2019/04/11 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.890.000 | 800.076.771 | FERRONEUMATICA LTDA | 6 | DÍAS |
4900076645 | 2019/04/11 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $4.524.617 | 860.031.491 | LACTOSERVICIOS LTDA | 40 | DÍAS |
4900076642 | 2019/04/11 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.000.000 | 900.343.708 | FYMAQ S.A.S | 12 | DÍAS |
4900076623 | 2019/04/11 | LUBRICANTES INDUSTRIALES PLANTA BUENCAFE | $8.064.000 | 900.275.200 | LUBRICAFE S.A.S | 29 | DÍAS |
4900076608 | 2019/04/11 | MANTENIMIENTO EQUIPOS Y AISLAMIENTO PLANTA 1 | $14.468.805 | 900.337.764 | MANTOTAL S.A.S | 11 | DÍAS |
4900076595 | 2019/04/11 | APLICACION PISO ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $18.807.000 | 800.173.968 | APLICAR SAS | 25 | DÍAS |
4900076628 | 2019/04/11 | ACONDICIONAR BESES SENSORES RODILLOS BUENCAFE | $5.924.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 4 | DÍAS |
4900076647 | 2019/04/11 | ELEMENTOS LABORATORIOS BUENCAFE | $302.223 | 890.807.047 | CUATRO MILPAS S.A.S | 4 | DÍAS |
4900076631 | 2019/04/11 | PUBLICACIONES AÑO 2019 REVISTA LA BARRA Y ALIMENTOS BUENCAFE | $3.827.550 | 830.110.980 | AXIOMA COMUNICACIONES S.A.S. | 243 | DÍAS |
4900076569 | 2019/04/11 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $4.425.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 6 | DÍAS |
4900076852 | 2019/04/12 | ANÁLISIS PESTICIDAS, MICOTOXINAS MUESTRA CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE | $878.500 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | PRIMORIS COLOMBIA SAS | 4 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/12 | ANÁLISIS ACRILAMIDA MUESTRAS CAFÉ LIOFILIZADO BUENCAFE | $3.942.279 | 444.444.444 | CAMPDEN BRI | 5 | DÍAS |
4900076847 | 2019/04/12 | ANALISIS INTERLABORATORIOS BUENCAFE | $3.430.411 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | R BIOPHARM COLOMBIA SAS | 41 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.958.000 | 900.943.143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 20 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $5.955.936 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 20 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/12 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $5.647.608 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 28 | DÍAS |
4900076707 | 2019/04/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $57.875.000 | 890.301.956 | CASA SUECA S.A | 41 | DÍAS |
4900076714 | 2019/04/12 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.699.760 | 900.264.389 | D & D INTERNATIONAL GROUP S. A. S. | 54 | DÍAS |
4900076722 | 2019/04/12 | REPARACION SELLOS MECANICOS BORSIG 2 BUENCAFE | $1.001.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 20 | DÍAS |
4900076745 | 2019/04/12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR ATLAS COPCO BUENCAFE | $40.130.017 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA | 252 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/12 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE MATERIA PRIMA RAINFOREST | $15.319.877 | 444.444.444 | RAINFOREST ALLIANCE | 18 | DÍAS |
4900076699 | 2019/04/12 | ATENCION VISITA BUENCAFE CLIENTE AIMIA FOODS TOUR CAFETERO | $448.150 | 900.310.671 | ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900076700 | 2019/04/12 | ALOJAMIENTO VISITA BUENCAFE CLIENTE AIMIA FOODS | $246.303 | 830.511.280 | HABITEL S.A.S | 18 | DÍAS |
4900076823 | 2019/04/12 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $740.000 | 890.301.638 | FLUOROPLASTICOS S.A.S | 5 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900076727 | 2019/04/12 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $2.545.320 | 890.932.134 | CALDERAS JCT S.A.S. | 10 | DÍAS |
4900076879 | 2019/04/13 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $4.278.766 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 27 | DÍAS |
4900076878 | 2019/04/13 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $6.304.547 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 19 | DÍAS |
4900076877 | 2019/04/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.360.000 | 890.914.614 | VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE | 32 | DÍAS |
4900076876 | 2019/04/13 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $5.679.639 | 24.709.265 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 15 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/13 | INATALACIONES VARIAS EXTRACCION Y TOSTADORAS BUENCAFE | $23.260.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 9 | DÍAS |
4900076885 | 2019/04/14 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $5.523.081 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 8 | DÍAS |
4900076886 | 2019/04/14 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $3.723.344 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 8 | DÍAS |
4900076888 | 2019/04/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.772.250 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA. | 8 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/14 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $1.033.500 | 900.715.294 | ASIMFER SAS | 18 | DÍAS |
4900076883 | 2019/04/14 | ACONDICIONAR LOBULOS BOMBAS WAUKESHA BUENCAFE | $4.600.000 | 901.068.374 | MECANIZADOS Y MONTAJES INDUSTRIALES | 22 | DÍAS |
4900076881 | 2019/04/14 | REPARACION SECADOR ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $15.087.540 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 8 | DÍAS |
4900076882 | 2019/04/14 | REPARACION POLEAS M6 TOSTADORA 2 BUENCAFE | $1.253.600 | 94.475.364 | VALENCIA ▇▇▇▇▇ SANTIAGO ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 8 | DÍAS |
4900076887 | 2019/04/14 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $907.921 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 8 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $8.220.000 | 805.002.992 | ITC S.A.S ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $9.670.000 | 890.301.638 | FLUOROPLASTICOS S.A.S | 17 | DÍAS |
4900077116 | 2019/04/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $12.212.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 17 | DÍAS |
4900077130 | 2019/04/15 | INSTALACION ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $7.382.000 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 7 | DÍAS |
4900076963 | 2019/04/15 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $4.915.835 | 900.923.902 | LABZUL S A S | 18 | DÍAS |
4900077134 | 2019/04/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $7.819.000 | 900.943.143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 17 | DÍAS |
4900076939 | 2019/04/15 | ALOJAMIENTO PERSONAL AUDITORIA DQS BUENCAFE | $451.764 | 900.729.995 | HOTELES ▇▇▇ ▇▇▇▇ SAS | 15 | DÍAS |
4900076952 | 2019/04/15 | AUDITORIA ORGANICA BUENCAFE | $7.884.800 | 830.136.612 | BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S A S | 2 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/15 | TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE | $2.000.000 | 890.802.337 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 15 | DÍAS |
4900076941 | 2019/04/15 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE MONITORING CONTENEDORES | $471.062 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | EXPEDITORS DE COLOMBIA LTDA | 15 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/15 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE CORRECTOR BL | $76.027 | 800.249.687 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 15 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/15 | SERVICIOS LOGISTICOS FLETE MARITIMO Y MANEJO DE CARGA CLIENTE ALTOMAYO BUENCAFE | $4.663.980 | 830.050.590 | J.B. LOGISTIC LTDA. | 15 | DÍAS |
4900076946 | 2019/04/15 | SERVICIO VIGILANCIA PROYECTO AMPLIACION BUENCAFE | $16.239.188 | 800.169.799 | CELAR LIMITADA | 15 | DÍAS |
4900076923 | 2019/04/15 | MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE | $470.000 | 52.167.648 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 15 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/15 | RETIRAR VALLA BUENCAFE | $5.700.000 | 94.475.364 | VALENCIA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇ | ▇▇▇▇ |
4900077126 | 2019/04/15 | MONTAJE ACOMETIDAS CAMARA CCTV BUENCAFE | $22.406.411 | 900.789.452 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900077082 | 2019/04/15 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $750.000 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 17 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/15 | EQUIPO COMPUTO BUENCAFE | $1.376.700 | 901.039.927 | ▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇ | ▇▇▇▇ |
4900077295 | 2019/04/16 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $151.629.115 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 50 | DÍAS |
4900077308 | 2019/04/16 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $1.745.226.472 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 34 | DÍAS |
4900077319 | 2019/04/16 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $68.928.800 | 810.000.073 | MADECO S.A.S | 50 | DÍAS |
4900077323 | 2019/04/16 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $21.962.500 | 810.006.197 | INVERSIONES REG S.A.S | 35 | DÍAS |
4900077329 | 2019/04/16 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ | $5.400.000 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | SILESIA COLOMBIA LTDA | 20 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/16 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $89.863.000 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S | 27 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/16 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $247.356.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 22 | DÍAS |
4900077290 | 2019/04/16 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $416.594.809 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 34 | DÍAS |
4900077160 | 2019/04/16 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.375.854 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 16 | DÍAS |
4900077198 | 2019/04/16 | ELEMENTO MANTENIMIENTO LOCATIVO BUENCAFE | $6.705.000 | 900.053.090 | INGENIAR INOX LTDA | 17 | DÍAS |
4900077235 | 2019/04/16 | ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE | $1.998.606 | 900.319.774 | HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S | 24 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/16 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $36.256.000 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 34 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/16 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $4.082.000 | 890.301.638 | FLUOROPLASTICOS S.A.S | 16 | DÍAS |
4900077233 | 2019/04/16 | MONTAJE PLATAFORMA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $26.745.000 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 16 | DÍAS |
4900077255 | 2019/04/16 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $20.827.810 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 1 | DÍA |
4900077157 | 2019/04/16 | MANTENIMIENTO GENERAL RED CONTRAINCENDIOS 2019 BUENCAFE | $9.334.143 | 900.068.557 | OSHO ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | ▇▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900077330 | 2019/04/16 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $86.400.000 | 800.159.265 | IQA TEXTIL SAS | 21 | DÍAS |
4900077479 | 2019/04/17 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $4.335.797 | 24.709.265 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 20 | DÍAS |
4900077481 | 2019/04/17 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $7.483.000 | 890.301.638 | FLUOROPLASTICOS S.A.S | 15 | DÍAS |
4900077335 | 2019/04/17 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.440.000 | 805.002.992 | ITC S.A.S ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900077336 | 2019/04/17 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $4.296.155 | 890.301.956 | CASA SUECA S.A | 5 | DÍAS |
4900077338 | 2019/04/17 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $3.127.934 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 36 | DÍAS |
4900077340 | 2019/04/17 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $16.434.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 16 | DÍAS |
4900077344 | 2019/04/17 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $3.194.186 | 811.001.646 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900077463 | 2019/04/17 | MONTAJE ACOMETIDAS BODEGAS PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE | $6.918.785 | 900.789.452 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900077470 | 2019/04/17 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $4.838.152 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 6 | DÍAS |
4900077474 | 2019/04/17 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $640.000 | 800.226.013 | TECNIYALE S.A.S. | 6 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900077475 | 2019/04/17 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $14.175.000 | 901.071.635 | MECANIZADOS DE COLOMBIA PEÑA S.A.S. | 28 | DÍAS |
4900077425 | 2019/04/17 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $99.634.226 | 811.009.178 | INDUHERZIG S.A. | 36 | DÍAS |
4900077431 | 2019/04/17 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $7.648.700 | 890.300.768 | LA BALINERA S.A. | 5 | DÍAS |
4900077436 | 2019/04/17 | CONEXIÓN TUBERIA AMONIACO Y ADECUACIÓN ANCLAJE TANQUE PTAR BUENCAFE | $20.425.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 15 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/17 | REPARACION MURO AREAS EMPAQUE Y FRASCOS BUENCAFE | $1.766.000 | 10.276.987 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 9 | DÍAS |
4900077454 | 2019/04/17 | MANTENIMIENTO PUERTAS Y SELLOS AREA EMPAQUE BUENCAFE | $3.536.000 | 10.276.987 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 9 | DÍAS |
4900077455 | 2019/04/17 | MANTENIMIENTO CIELO ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | $8.504.000 | 10.276.987 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 9 | DÍAS |
4900077456 | 2019/04/17 | MANTENIMIENTO TARIMA MADERA AUDITORIO BUENCAFE | $3.657.000 | 10.276.987 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 9 | DÍAS |
4900077457 | 2019/04/17 | CAMBIO CIELO RASO BAÑOS DIRECCION BUENCAFE | $2.151.000 | 10.276.987 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 9 | DÍAS |
4900077458 | 2019/04/17 | INSTALACION CHAPAS PUERTAS REJAS AREA ALMACEN PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE | $1.550.000 | 10.276.987 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 9 | DÍAS |
4900077460 | 2019/04/17 | REPARACION MURO EXTERIOR AREA CAJERO AUTOMATICO BUENCAFE | $1.347.000 | 10.276.987 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 9 | DÍAS |
4900077462 | 2019/04/17 | INSTALACION ACRILICOS AREAS CONCENTRACION Y CAFE VERDE BUENCAFE | $5.056.000 | 10.276.987 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 9 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/17 | INSTALACION CORTINA PLASTICA TRANSPORTADOR EMPAQUE EXTRACTO BUENCAFE | $670.000 | 10.276.987 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 9 | DÍAS |
4900077465 | 2019/04/17 | INSTALACION ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $5.606.000 | 10.276.987 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 9 | DÍAS |
4900077466 | 2019/04/17 | CAMBIO ESPEJO BAÑOS ENTRADA AREA LIOFILIZACION BUENCAFE | $1.036.000 | 10.276.987 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 9 | DÍAS |
4900077467 | 2019/04/17 | MANTENIMIENTO ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ - ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $1.723.000 | 10.276.987 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 9 | DÍAS |
4900077472 | 2019/04/17 | EMBALAJE TRIPACK - MUG'S Y ETIQUETADOS FRASCOS BUENCAFE | $17.663.596 | 900.445.797 | PRODUEMPAK S.A.S | 13 | DÍAS |
4900077469 | 2019/04/17 | ADECUAR VOLUMEN ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $7.200.000 | 900.641.034 | SOLIMET S.A.S | 15 | DÍAS |
4900077444 | 2019/04/17 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.751.900 | 800.078.269 | RODANDO S.A.S | 5 | DÍAS |
4900077386 | 2019/04/17 | REPARACION BOMBA PISCINA SEDE DEPORTIVA BUENCAFE | $1.434.000 | 816.001.488 | AIRMAT LTDA PEREIRA | 5 | DÍAS |
4900077446 | 2019/04/17 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.686.740 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | MAYEKAWA COLOMBIA S.A.S | 15 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/18 | MUEBLES Y ENSERES PLANTA BUENCAFE | $26.790.000 | 900.053.090 | INGENIAR INOX LTDA | 22 | DÍAS |
4900077483 | 2019/04/18 | INTEGRACION ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $2.800.000 | 900.467.931 | INGENIERIA EFICIENTE SAS | 15 | DÍAS |
4900077484 | 2019/04/18 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.050.740 | 800.002.030 | COLSEIN S A S | 14 | DÍAS |
4900077485 | 2019/04/18 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $18.104.083 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 5 | DÍAS |
4900077486 | 2019/04/18 | REPARACION ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $6.953.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 14 | DÍAS |
4900077487 | 2019/04/18 | FABRICACION Y MONTAJE LINEA TANQUE 100M3 PTAR BUENCAFE | $26.519.586 | 900.877.401 | MONTAJES H.G. S.A.S. | 26 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/18 | PROTECCIÓN PISO COMEDOR BUENCAFE | $6.300.000 | 10.222.218 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900077501 | 2019/04/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.959.498 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A.S. | 44 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/21 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $1.559.460 | 890.932.134 | CALDERAS JCT S.A.S. | 23 | DÍAS |
4900077503 | 2019/04/21 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $6.216.912 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 11 | DÍAS |
4900077504 | 2019/04/21 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $7.403.582 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 19 | DÍAS |
4900077499 | 2019/04/21 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $240.000 | 800.076.771 | FERRONEUMATICA LTDA | 23 | DÍAS |
4900077498 | 2019/04/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.829.500 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 23 | DÍAS |
4900077497 | 2019/04/21 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.256.583 | 890.929.497 | MAPER S.A. | 32 | DÍAS |
4900077502 | 2019/04/21 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $11.908.471 | 830.066.623 | STEAMCONTROL S.A. | 89 | DÍAS |
4900077608 | 2019/04/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $20.207.793 | 94.475.364 | VALENCIA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900077612 | 2019/04/22 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $610.903 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 10 | DÍAS |
4900077582 | 2019/04/22 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $50.717.500 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 22 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/22 | PERSIANAS AREAS PLANTA, OFICINAS BUENCAFE | $1.521.010 | 30.230.315 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 11 | DÍAS |
4900077589 | 2019/04/22 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $48.021.000 | 890.928.257 | ALICO S.A. | 44 | DÍAS |
4900077597 | 2019/04/22 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $2.595.400 | 810.004.300 | BRONCES Y LAMINAS S.A.S. | 10 | DÍAS |
4900077599 | 2019/04/22 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.650.695 | 900.264.389 | D & D INTERNATIONAL GROUP S. A. S. | 31 | DÍAS |
4900077558 | 2019/04/22 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE CARGOS DEMORAS CONTENEDOR | $890.628 | 860.001.560 | NAVEMAR SAS | 8 | DÍAS |
4900077564 | 2019/04/22 | PARTICIPACION BUENCAFE FERIA CHINA INTERNACIONAL 2019 | $16.000.000 | 900.379.228 | CAMARA COLOMBO-CHINA DE INVERSION | 203 | DÍAS |
4900077562 | 2019/04/22 | SERVICIO RESTAURANTE PERSONAL FESTIVAL ORQUIDEAS CAFE Y ARTE 2019 BUENCAFE | $170.370 | 890.304.099 | HOTELES ESTELAR S.A. | 8 | DÍAS |
4900077561 | 2019/04/22 | ALOJAMIENTO VISITA BUENCAFE CLIENTE AIMIA | $700.084 | 830.011.089 | SUITE ▇▇▇▇▇▇▇ S.A. | 4 | DÍAS |
4900077586 | 2019/04/22 | ATENCION BUENCAFE PERSONAL TECNICO FIRMA FLAVOURTECH | $500.000 | 900.310.671 | ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇ | ▇▇▇▇ |
4900077559 | 2019/04/22 | ALOJAMIENTO VISITA BUENCAFE CLIENTE AIMIA | $246.303 | 830.511.280 | HABITEL S.A.S | 4 | DÍAS |
4900077595 | 2019/04/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.208.018 | 890.300.768 | LA BALINERA S.A. | 10 | DÍAS |
4900077509 | 2019/04/22 | CONSTRUCCION ▇▇▇▇▇▇▇ PUERTA EMERGENCIA AREA TOSTACIÓN BUENCAFE | $2.497.547 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900077512 | 2019/04/22 | VACIAR PEDESTALES TORNILLO BORRA BUENCAFE | $1.353.634 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900077507 | 2019/04/22 | INSTALACIÓN PUERTA ACCESO OFICINAS BODEGA PRODUCTO TERMINADO BUENCAFE | $781.567 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900077601 | 2019/04/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $741.400 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 10 | DÍAS |
4900077600 | 2019/04/22 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $876.496 | 811.033.997 | CDEM & CDEB S.A. | 1 | DÍA |
4900077617 | 2019/04/23 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $447.275 | 900.940.623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 9 | DÍAS |
4900077618 | 2019/04/23 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $2.219.600 | 805.012.368 | IMPORINOX S.A.S | 9 | DÍAS |
4900077620 | 2019/04/23 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $4.198.700 | 830.502.922 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇ | ▇▇▇▇ |
4900077622 | 2019/04/23 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $7.970.000 | 900.943.143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 27 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900077630 | 2019/04/23 | ANÁLISIS PESTICIDAS MUESTRAS CAFÉ VERDE ORGÁNICO BUENCAFE | $8.849.103 | 444.444.444 | EUROFINS ▇▇▇▇▇ GMBH | 10 | DÍAS |
4900077653 | 2019/04/23 | DISEÑO CAJA, ETIQUETAS MUESTRAS COMERCIALES BUENCAFE | $2.400.000 | 810.004.755 | CJ ▇▇▇▇▇▇▇ PUBLICIDAD LTDA. | 24 | DÍAS |
4900077656 | 2019/04/23 | ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE | $1.489.900 | 900.366.546 | MARKETPROMOS S.A.S | 17 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/23 | INSUMO INDUSTRIAL PLANTA DE PRODUCCION BUENCAFE | $27.600.000 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S | 10 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/23 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $6.067.574 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 9 | DÍAS |
4900077624 | 2019/04/23 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $225.000 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA | 10 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/24 | REPARACION EQUIPOS LIOFILIZACION Y REFRIGERACION BUENCAFE | $5.394.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 12 | DÍAS |
4900077891 | 2019/04/24 | FABRICACION ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $11.855.600 | 94.475.364 | VALENCIA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900078029 | 2019/04/24 | TENDIDA ACOMETIDAS ELECTRICAS ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $23.844.424 | 900.789.452 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900078060 | 2019/04/24 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $6.785.000 | 900.279.088 | TDMEK SAS | 21 | DÍAS |
4900078014 | 2019/04/24 | DISPOSICION FINAL LODOS BUENCAFE | $3.029.949 | 800.100.280 | COMBUSTIBLES JUANCHITO S A S | 6 | DÍAS |
4900077988 | 2019/04/24 | SERVICIO TRANSPORTE TECNICOS PROBAT VISITA BUENCAFE | $250.000 | 30.302.790 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 6 | DÍAS |
4900077886 | 2019/04/24 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE | $250.000 | 900.968.010 | IMPULSA PROMOCIONES S.A.S | 9 | DÍAS |
4900077990 | 2019/04/24 | TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE | $840.000 | 800.092.024 | TANQUES DEL NORDESTE S.A | 6 | DÍAS |
4900078012 | 2019/04/24 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE FLETE ZONA ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ SECA PALMIRA | $820.000 | 891.400.592 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 6 | DÍAS |
4900078010 | 2019/04/24 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE DOC FEE | $397.243 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA | 6 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/24 | SERVICIOS LOGISTICOS BUENCAFE CORRECCION DOCUMENTO BL | $165.809 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA | 6 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/24 | IMPRESION SITICKER MARCA EXPORTACION BUENCAFE | $205.883 | 24.853.326 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 9 | DÍAS |
4900078206 | 2019/04/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $9.631.336 | 24.709.265 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 20 | DÍAS |
4900078215 | 2019/04/25 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $8.292.190 | 860.531.287 | MELEXA S.A.S | 25 | DÍAS |
4900078216 | 2019/04/25 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFÉ | $2.495.000 | 900.472.077 | BIODISTRIBUCIONES TERRA SAS | 68 | DÍAS |
4900078224 | 2019/04/25 | INSTALACION SANITARIO BAÑO PRINCIPA OFICIA DIRECCION BUENCAFE | $1.883.664 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 5 | DÍAS |
4900078225 | 2019/04/25 | CONSTRUCCION DEPRIMIDO ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $4.038.405 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 5 | DÍAS |
4900078226 | ▇▇▇▇/▇▇/▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $462.770 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 5 | DÍAS |
4900078229 | 2019/04/25 | INSTALACION ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $3.701.953 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 5 | DÍAS |
4900078231 | 2019/04/25 | REPARACION FACHADA Y SELLO CUBIERTA AREA TOSTACION BUENCAFE | $1.489.296 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 5 | DÍAS |
4900078232 | 2019/04/25 | LLENO TERRENO SEDE DEPORTIVA BUENCAFE | $3.472.574 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 5 | DÍAS |
4900078233 | 2019/04/25 | REPARACON REFRACTARIO CALDERA 4 BUENCAFE | $497.250 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 5 | DÍAS |
4900078234 | 2019/04/25 | MANTENIMIENTO CUBIERTA CENTRAL EMERGENCIAS BUENCAFE | $566.716 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 5 | DÍAS |
4900078236 | 2019/04/25 | ASEO, LIMPIEZA Y DISPOSICION FINAL MATERIALES CONSTRUCCION BUENCAFE | $659.502 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 5 | DÍAS |
4900078155 | 2019/04/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $1.443.400 | 890.915.475 | EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 20 | DÍAS |
4900078157 | 2019/04/25 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $2.902.271 | 800.061.585 | FESTO S.A.S | 20 | DÍAS |
4900078161 | 2019/04/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $16.436.775 | 890.106.278 | CASA DE LA VALVULA S.A. | 27 | DÍAS |
4900078165 | 2019/04/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $4.147.000 | 890.301.638 | FLUOROPLASTICOS S.A.S | 13 | DÍAS |
4900078167 | 2019/04/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.680.000 | 900.943.143 | INDUSTRIALES DEL EJE S.A.S | 13 | DÍAS |
4900078185 | 2019/04/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $703.697 | 811.009.178 | INDUHERZIG S.A. | 13 | DÍAS |
4900078198 | 2019/04/25 | ELEMENTOS LABORATORIO BUENCAFE | $1.216.456 | 900.158.025 | GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES | 57 | DÍAS |
4900078199 | 2019/04/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $12.306.000 | 805.002.992 | ITC S.A.S ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900078203 | 2019/04/25 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $556.632 | 890.805.053 | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ V Y CIA S.A.S. | 8 | DÍAS |
4900078292 | 2019/04/25 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE | $975.000 | 890.804.970 | EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S | 8 | DÍAS |
4900078324 | 2019/04/25 | CAMBIO CATEGORIA MEMBRESIA LEATHERHEAD SMALL-BUSINESS AÑO 2018-2019 BUENCAFÉ | $11.447.975 | 43.221.420 | LEATHERHEAD RESEARCH LIMITED | 8 | DÍAS |
4900078390 | 2019/04/25 | ANÁLISIS SODIO MUESTRAS CAFÉ LIOFILIZADO DESCAFEINADO BUENCAFE | $539.943 | 444.444.444 | EUROFINS ANALYTIK GMBH | 7 | DÍAS |
4900078396 | 2019/04/25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO NIRS LABORATORIO BUENCAFE | $975.050 | 860.518.299 | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS | 22 | DÍAS |
4900078402 | 2019/04/25 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $2.527.100 | 890.805.825 | PUNTO ELECTRICO S.A.S | 7 | DÍAS |
4900078209 | 2019/04/25 | MANTENIMIENTO VEHICULO BUENCAFE | $495.000 | 52.167.648 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 5 | DÍAS |
4900078214 | 2019/04/25 | TRANSPORTE VISITA BUENCAFE CLIENTE AIMIA FOODS | $940.000 | 30.302.790 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 5 | DÍAS |
4900078238 | 2019/04/25 | ALOJAMIENTO TECNICO EMPRESA ▇.▇▇▇▇▇▇ VISITA BUENCAFE | $3.886.000 | 900.002.731 | CAFÉ Y TURISMO ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇ | ▇▇▇▇ |
4900078207 | 2019/04/25 | ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE | $1.407.550 | 900.142.797 | ▇▇▇▇▇ HIJOS Y ASOCIADOS S.A. | 8 | DÍAS |
4900078217 | 2019/04/25 | ACTIVIADES PROMOCIONALES BUENCAFE ▇▇▇▇▇▇▇ COLOMBIA | $▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | COLOMBINA S.A | 5 | DÍAS |
4900078294 | 2019/04/25 | TRANSPORTE MAQUILA BUENCAFE | $1.200.000 | 890.802.337 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 5 | DÍAS |
4900078535 | 2019/04/26 | MANTENIMIENTO DRENAJES BASCULA BUENCAFE | $491.855 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900078537 | 2019/04/26 | ADECUACIONES TSC PLANTA 1 BUENCAFE | $4.600.249 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900078630 | 2019/04/26 | RENOVACION SOPORTE EQUIPOS RED CISCO SMARTNET BUENCAFE | $20.878.495 | 901.039.927 | ▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇ | ▇▇▇▇ |
4900078641 | 2019/04/26 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $11.585.492 | 860.500.689 | ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900078534 | 2019/04/26 | TRANSPORTE TECNICOS FIRMAS FLAVOURTECH Y ▇.▇▇▇▇▇▇ VISITA BUENCAFE | $1.308.000 | 15.909.135 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇ | ▇▇▇▇ |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/26 | TIQUETE AEREO PERSONAL DEGUSTACIONES SHOWROOM MEXICO BUENCAFE | $1.952.132 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | FROSCH COLOMBIA SAS | 4 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/26 | TRANSPORTE AUDITORES PARA AUDITORIA RAINFOREST BUENCAFE | $340.000 | 15.909.135 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇ | ▇▇▇▇ |
4900078531 | 2019/04/26 | LAVADO PRENSAS BORRA BUENCAFE | $594.701 | 890.300.327 | BRILLADORA EL DIAMANTE S.A. | 4 | DÍAS |
4900078676 | 2019/04/27 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $107.285.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 26 | DÍAS |
4900078679 | 2019/04/27 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $14.749.000 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 23 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/27 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $100.961.880 | 890.907.406 | PLASTICOS TRUHER S.A | 24 | DÍAS |
4900078681 | 2019/04/27 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $83.767.680 | 890.801.451 | RIDUCO S.A. | 23 | DÍAS |
4900078682 | 2019/04/27 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $565.444.620 | 890.900.118 | CRISTALERIA PELDAR S.A. | 38 | DÍAS |
4900078683 | 2019/04/27 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $171.300.000 | 800.159.265 | IQA TEXTIL SAS | 27 | DÍAS |
4900078684 | 2019/04/27 | INSUMO SABORIZANTE BUENCAFE | $14.920.137 | 900.785.648 | THE PERFECT FLAVOR S.A.S. | 13 | DÍAS |
4900078685 | 2019/04/27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE EQUIPO LABORATORIO BUENCAFE | $1.650.000 | 830.512.338 | INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INSDUSTRI | 6 | DÍAS |
4900078686 | 2019/04/27 | ELEMENTO EMPAQUE BUENCAFE | $642.400 | 900.115.658 | TITADSU SAS | 6 | DÍAS |
4900078687 | 2019/04/27 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $252.000 | 900.319.774 | HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S | 48 | DÍAS |
4900078701 | 2019/04/28 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | $4.604.652 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 16 | DÍAS |
4900078702 | 2019/04/28 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $5.880.507 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 16 | DÍAS |
4900078695 | 2019/04/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $5.450.000 | 901.206.297 | METAL & MAGNETS SAS | 22 | DÍAS |
4900078696 | 2019/04/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $25.041.195 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | PUFFER COLOMBIA | 36 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/28 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $811.134 | 800.115.720 | RG DISTRIBUCIONES S.A. | 8 | DÍAS |
4900078698 | 2019/04/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $510.000 | 860.527.857 | ▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ SAS | 8 | DÍAS |
4900078699 | 2019/04/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $4.560.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 16 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $4.092.838 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | SPIRAX SARCO COLOMBIA S.A.S. | 16 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $907.400 | 900.228.307 | TECNOVALVULAS SAS | 9 | DÍAS |
4900078704 | 2019/04/28 | REPARACION ESTIBADORES MANUALES BUENCAFE | $1.872.000 | 800.226.013 | TECNIYALE S.A.S. | 8 | DÍAS |
4900078705 | 2019/04/28 | ELEMENTO FERRETERIA PLANTA BUENCAFE | $2.804.760 | 806.014.553 | TUVACOL S.A. | 16 | DÍAS |
4900078690 | 2019/04/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $2.789.200 | 890.300.768 | LA BALINERA S.A. | 5 | DÍAS |
4900078691 | 2019/04/28 | ELEMENTO ELECTRICO PLANTA BUENCAFE | $6.088.151 | 900.940.623 | AUTOMATIZAR Y COMPAÑIA S.A.S. | 22 | DÍAS |
4900078692 | 2019/04/28 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $3.000.000 | 94.475.364 | VALENCIA ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇ | ▇▇▇▇ |
4900078693 | 2019/04/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $887.056 | 890.331.634 | IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y | 18 | DÍAS |
4900078694 | 2019/04/28 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $14.589.094 | 24.709.265 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | DÍAS |
4900078881 | 2019/04/29 | AMPLIACION TOLVA ENVIO 3 CAFE TOSTADO BUENCAFE | $3.960.000 | 900.055.948 | TALLER INDUSTRIAL SERVIACERO S.A.S | 4 | DÍAS |
4900078718 | 2019/04/29 | SEÑALIZACION LOTE RINCON CAMPESTRE PROPIEDAD BUENCAFE | $434.247 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇ INGENIEROS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900078724 | 2019/04/29 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $5.625.000 | 890.319.254 | SUPRAPAK S A.S | 25 | DÍAS |
4900078754 | 2019/04/29 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFE | $3.901.500 | 890.913.337 | TOPFLIGHT ANDINA S.A. | 21 | DÍAS |
4900078763 | 2019/04/29 | MATERIAL EMPAQUE BUENCAFÉ | $292.500 | 10.267.805 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 7 | DÍAS |
4900078769 | 2019/04/29 | ELEMENTO SEGURIDAD BUENCAFE | $2.808.000 | 900.022.412 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900078852 | 2019/04/29 | CALIBRACION QUEMADOR ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $2.162.000 | 890.913.321 | PREMAC S.A.S | 8 | DÍAS |
4900078860 | 2019/04/29 | MONTAJE INSTRUMENTACION EXTRACCION 5 Y 6 BUENCAFE | $12.503.818 | 900.789.452 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/29 | CARGUE CISCO BUENCAFE | $103.217 | 810.003.946 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 1 | DÍA |
4900078830 | 2019/04/29 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $375.000 | 800.208.795 | BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA S.A.S | 7 | DÍAS |
4900078706 | 2019/04/29 | ALQUILER CONTENEDOR OFICINA PROYECTOS BUENCAFE | $3.044.970 | 800.135.171 | REPAIR AND SERVICES SAS | 54 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/29 | TRASLADO MATERIA PRIMA BUENCAFE | $16.692.040 | 830.040.809 | SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONA | 4 | DÍAS |
4900078868 | 2019/04/29 | SERVICIOS LOGISTICOS FLETE MARITIMO Y MANEJO DE CARGA CLIENTE ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $9.037.812 | 830.050.590 | J.B. LOGISTIC LTDA. | 4 | DÍAS |
4900079059 | 2019/04/30 | REPUESTO MECANICO PLANTA BUENCAFE | $182.773.054 | 900.158.025 | GEA ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES | 66 | DÍAS |
4900079035 | 2019/04/30 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | $7.739.471 | 890.800.788 | SUMATEC S.A.S. | 13 | DÍAS |
4900078936 | 2019/04/30 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $4.127.000 | 800.076.771 | FERRONEUMATICA LTDA | 6 | DÍAS |
4900078942 | 2019/04/30 | ELEMENTO INSTRUMENTACION Y CONTROL PLANTA BUENCAFE | $1.890.000 | 800.249.247 | SENSOMATIC S A S | 14 | DÍAS |
4900078983 | 2019/04/30 | ELEMENTO LABORATORIO BUENCAFE | $16.200.000 | 800.246.805 | PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES | 227 | DÍAS |
4900078993 | 2019/04/30 | DIAGNOSTICO EQUIPO PURIFICACION AGUA LABORATORIO BUENCAFE | $208.820 | 860.518.299 | PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS | 10 | DÍAS |
4900079003 | 2019/04/30 | ELEMENTO PAPELERIA BUENCAFE | $3.075.000 | 890.804.970 | EDITORIAL BLANECOLOR S.A.S | 23 | DÍAS |
4900079011 | 2019/04/30 | DISEÑO ETIQUETA PRICESMART BUENCAFE | $1.771.000 | 900.355.325 | COMUNICACIONES INTEGRADAS | 17 | DÍAS |
4900079055 | 2019/04/30 | ELEMENTOS PAPELERIA BUENCAFE | $166.000 | 890.806.968 | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ E HIJOS LTDA | 10 | DÍAS |
4900079063 | 2019/04/30 | HERRAMENTERIA PLANTA BUENCAFE | $6.721.644 | 900.556.104 | S.T.I SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRI | 14 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/30 | ELEMENTO COMPUTO BUENCAFE | $890.000 | 817.005.097 | PROWARE HS S.A. | 10 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900078894 | 2019/04/30 | ELEMENTO PROMOCIONAL BUENCAFE | $143.864 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA | 3 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/30 | MANTENIMIENTO VEHICULO FURGON BUENCAFE | $9.980.000 | 4.550.825 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 3 | DÍAS |
4900078987 | 2019/04/30 | CAMBIO IMAGEN ETIQUETA INSTANT COFFEE JUST BUENCAFE | $109.000 | 800.171.939 | CONTIFLEX S.A | 3 | DÍAS |
4900078988 | 2019/04/30 | SERVICIOS LOGISTICOS RETIRO CONTENEDOR EXPORTACION BUENCAFE | $443.350 | 860.001.560 | NAVEMAR SAS | 3 | DÍAS |
4900079032 | 2019/04/30 | TRANSPORTE CAFEINA PROCESO BUENCAFE | $300.000 | 860.040.576 | COLTANQUES S.A.S | 3 | DÍAS |
CN-2017-0841 | 2017/05/31 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE LA RECONVERSION Y RENOVACION DE LOTES DE CAFÉ CON VARIEDAD SUCEPTIBLE A LA ROYA | $73.129.000 | 891.180.194 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | 360 | DÍAS |
CN-2018-0112 | 2018/01/26 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | $140.335.010 | 891.180.022 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇) | ▇▇▇ | DÍAS |
CN-2018-0975 | 2018/08/06 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DE LA RED ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | $342.187.102 | 891.180.024 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇) ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇) | ▇▇▇ | DÍAS |
CN-2018-1020 | 2018/08/22 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA MEDIANTE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO ▇▇ ▇▇▇▇▇ - HUILA | $436.993.520 | 891.180.009 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | ▇▇▇ | DÍAS |
CN-2018-1027 | 2018/08/21 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA RED ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇: ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ -VEREDA BELLAVISTA Y LA CONSTRUCCION DE BOX COULVERT SOBRE LA QUEBRADA GARRUCHAL QUE COMUNICA LA ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | $235.888.411 | 891.180.205 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇) ▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; SINAI Y ▇▇▇▇▇▇▇ DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA (H) | 116 | DÍAS |
CN-2018-1205 | 2018/09/19 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | $734.027.440 | 891.180.155 | MUNICIPIO DE LA PLATA (HUILA) Y LA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | ▇▇ | DÍAS |
CN-2018-1319 | 2018/10/10 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | $58.984.445 | 891.180.205 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇) ▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA | 54 | DÍAS |
CN-2018-1338 | 2018/10/11 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA APOYAR EL BIENESTAR DEL PRODUCTO CAFETERO Y SU FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA MEIDANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ CON UN ADECUADO PROCESO DE BENEFICIO A TRAVES DE LAS INSTALACION DE DESPULPADORES Y EJECUCION DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS PARA EL BENEFICIO | $33.000.000 | 891.102.764 | MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA | 47 | DÍAS |
CN-2018-1337 | 2018/10/18 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Y RECURSOS PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE SECADO DE FAMILIAS ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | $49.503.468 | 900.573.503 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | 166 | DÍAS |
CN-2018-1326 | 2018/10/31 | AUNAR ESFUERZO Y RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA PARA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | $84.000.000 | 891.180.077 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇) | ▇▇ | DÍAS |
CN-2018-1531 | 2018/10/31 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, MUROS DE CONTENCION PARA ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | $257.381.877 | 891.180.019 | MUNICIPIO DE HOBO (HUILA) | 54 | DÍAS |
CN-2018-1550 | 2018/11/06 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN SITIOS CRITICOS DE LA RED ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | $133.286.714 | 891.180.127 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇) | ▇▇ | DÍAS |
CN-2018-1548 | 2018/11/06 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | $131.671.964 | 891.180.076 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | 38 | DÍAS |
CN-2019-0483 | 2019/04/11 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0229 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) Y LA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | $60.984.000 | 891.101.158 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | DÍAS |
CN-2019-0485 | 2019/04/11 | VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DEL CONVENIO CN-2019-0228 CELEBRADO ENTRE LA FNC-COMITÉ HUILA; EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA Y LA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | $61.975.200 | 891.101.158 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | DÍAS |
CN-2019-0499 | 2019/04/04 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LOS CORREGIMIENTOS DE AIPECITO, SAN ▇▇▇▇, CHAPINERO, CAGUAN, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | $1.220.000.000 | 891.180.009 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | ▇▇▇ | DÍAS |
CN-2019-0447 | 2019/04/12 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | $459.526.498 | 891.180.182 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇) ▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | 234 | DÍAS |
CN-2019-0491 | 2019/04/22 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SOBRE LA MALLA ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | $73.742.563 | 900.013.362 | ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ | 150 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2019-0463 | 2019/04/25 | AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA RED ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ FUNDADOR | $81.741.917 | 891.102.764 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇) ▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ FUNDADOR DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA | 150 | DÍAS |
4900075503 | 2019/04/03 | SUMINISTRO PLANTULAS DE EUCALIPTO GRANDIS PARA EJECUCION DEL PROYECTO "CAFE, UN MODELO DE PROSPERIDAD Y PAZ PARA EL HUILA" LAVAZZA, | $10.200.000 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 15 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/09 | CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIONES LOCATIVAS EN LA BODEGA SAN ▇▇▇▇▇▇ DEL COMITE DE CAFETEROS, LA PLATA | $30.177.554 | 7.693.769 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900078332 | 2019/04/25 | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 ALCANTARILLAS EN LA RED VIAL TERCIARIA, DEL MUNICIPIO ▇▇ ▇▇▇▇▇ | $13.932.920 | 900.836.152 | CEMAC HUILA SAS | 25 | DÍAS |
4900077138 | 2019/04/15 | REALIZAR LA INTERVENTORIA DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE GASIFICACIÓN DE TOGUI PARA 64 PUNTOS ADICIONALES SEGUN OTROSI N.3 CONVENIO 20170666. | $4.184.100 | 7.173.416 | ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 15 | DÍAS |
4900077207 | 2019/04/16 | CN20190145 AMPLIACION RED DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE TOGUI SEGUN CONVENVIO CN20170666. EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACION A REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE SUMINISTRO E INSTALCION TUBERIA DE POLIETILENO AMPLIACION DE RED DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN EL MUNICIPIO DE TOGUI | $13.844.075 | 900.585.794 | GRUPO DICON INGENIERA S.A.S | 45 | DÍAS |
4900076019 | 2019/04/08 | SUMINISTRO ABONO COMPUESTO ABIMGRA TRADICIONAL PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ▇▇▇▇▇ - BOYACA | $3.800.000 | 800.048.670 | ABONOS INTEGRALES MI GRANJA LTDA | 22 | DÍAS |
4900075275 | 2019/04/02 | SERVICIO DE ARBITRAJE Y DEMARCACIÓN DE CANCHAS EN PARTIDOS DE LA FINAL DEL TORNEO COSECHA ▇▇ ▇▇▇ LIDERAZGO CAFETERO, LOS DÍAS 27 Y ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ | $600.000 | 1.082.833.504 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PREN | 2 | DÍAS |
4900075836 | 2019/04/05 | SERVICIO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA FINAL DEL TORNEO COSECHA ▇▇ ▇▇▇ LIDERAZGO CAFETERO, LOS DÍAS 27 Y ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ | $6.389.451 | 891.780.093 | ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇ | DÍAS |
4900077370 | 2019/04/17 | ARRENDAMIENTO DE UN BULDOZER D5 POR 190 HORAS Y TRANSPORTE EN CAMA BAJA, PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (90 HRS) ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇▇ ▇▇▇), ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | $28.600.000 | 31.306.768 | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900077563 | 2019/04/22 | ARRENDAMIENTO DE UN BULDOZER D5 POR 100 HORAS Y TRANSPORTE EN CAMA BAJA PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DECORREGIMIENTO DE MINCA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ▇▇▇▇▇, DEPARTAMENTO ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Y ARRENDAMIENTO DE UN BULDOZER D5 POR 50 HORAS Y TRANSPORTE EN CAMA BAJA, PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. | $23.000.000 | 1.082.886.031 | ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900077677 | 2019/04/23 | DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES - RODAMIENTO VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CABINADO DE PLACAS ERM 052 AÑO 2019 | $107.200 | 800.103.923 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | ▇ | ▇▇▇▇ |
4900077892 | 2019/04/24 | TRANSPORTE DE INSUMOS AGROPECUARIOS A LOS MUNICIPIOS DE SAN ▇▇▇▇▇ Y SAN ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ (N) CON DESTINO A LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO 2607, SUSCRITO ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. APORTES FNC. | $400.000 | 98.392.194 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 2 | DÍAS |
4900077949 | 2019/04/24 | MATERIAL VEGETAL PARA REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES ALTITUD 2900 m.s.n.m VEREDA EL ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $5.000.000 | 27.308.978 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 6 | DÍAS |
4900079033 | 2019/04/30 | MATERIALES PARA REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES -▇▇▇▇▇▇▇▇▇ PROYECTO 4-674120005 | $853.500 | 891.200.986 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇ | ▇▇▇▇ |
4900075406 | 2019/04/03 | SERV. CORREO NACIONAL DHL EXPRESS | $13.332 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 | DÍA |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/03 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | $866.718 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.A. | 1 | DÍA |
4900075403 | 2019/04/03 | Serv. Correo Int. DHL EXPRESS | $1.591.399 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 | DÍA |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/04 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | $319.995 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900076043 | 2019/04/08 | SERVICIO CLASIFICACION CAFE ABR-19 | $1.872.691 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍA |
4900076630 | 2019/04/11 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | $673.966 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900076682 | 2019/04/11 | INSPECCION SANITARIA CAFE EXP INVIMA | $138.020 | 830.000.167 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS | 1 | DÍA |
4900076683 | 2019/04/11 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | $292.146 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900076855 | 2019/04/12 | DESCARGUE DE CAFE FNC CON UIO COPC | $86.611 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍA |
4900076854 | 2019/04/12 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | $106.665 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900076632 | 2019/04/11 | FUMIGACION CAFE EXPORTACION COPC | $1.440.526 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍA |
4900076541 | 2019/04/10 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | $71.121 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.A. | 1 | DÍA |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900077476 | 2019/04/17 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | $1.509.112 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900077478 | 2019/04/17 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | $123.653 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900077226 | 2019/04/16 | ALMACENAJE CAFE DE EXPORTACION BUN | $1.469.454 | 800.215.775 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇. ▇.▇.▇. ▇▇▇ | ▇ | DÍA |
4900077227 | 2019/04/16 | ENERGIA REEF CONTENEDOR CAFE VERDE | $303.918 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900077651 | 2019/04/23 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | $1.064.280 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900078296 | 2019/04/25 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | $166.949 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA | 1 | DÍA |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/25 | FUMIGACION CAFE EXPORTACION COPC | $574.414 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍA |
4900078314 | 2019/04/25 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | $336.983 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/25 | SERV. CORREO NACIONAL DHL EXPRESS | $26.664 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 | DÍA |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/25 | SERV. CORREO INTERNACIONAL DHL EXPRESS | $2.114.091 | ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇ | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1 | DÍA |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/25 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | $1.167.145 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.A. | 1 | DÍA |
4900078276 | 2019/04/25 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | $389.038 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.A. | 1 | DÍA |
4900078277 | 2019/04/25 | ALMACENAMIENTO CAFE EXP TCBUEN | $727.469 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.A. | 1 | DÍA |
4900078488 | 2019/04/25 | DESCARGUE DE SACOS CAFÉ | $394.127 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.A. | 1 | DÍA |
4900078678 | 2019/04/27 | FUMIGACION CAFE EXPORTACION COPC | $1.399.840 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍA |
4900078677 | 2019/04/27 | CORRECCION ORDEN - CAMBIO DE LINEA | $63.217 | 800.215.775 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.A. S.P.R. BUN | 1 | DÍA |
4900078655 | 2019/04/26 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | $213.330 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900078812 | 2019/04/29 | DEVOLUCIONES DE CAFE-SERV. MONTACARGAS | $203.076 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍA |
4900078810 | 2019/04/29 | SERVICIOS GENERALES-TRASLADO MUESTRAS TC | $2.161.698 | 860.010.451 | CASALIMPIA S.A. | 1 | DÍA |
4900078900 | 2019/04/30 | CERTIFICACION FITOS CAFE EXPORTACION | $443.648 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/30 | ROLL OVER CONTENEDOR CAFE EXPORTACION | $5.000.000 | 800.215.775 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇.▇. ▇.▇.▇. ▇▇▇ | ▇ | DÍA |
4900079026 | 2019/04/30 | ALMACENAMIENTO CAFE EXP TCBUEN | $104.508 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.A. | 1 | DÍA |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/30 | ALMACENAMIENTO CAFE EXP TCBUEN | $2.056.414 | 800.084.048 | SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.A. | 1 | DÍA |
4900079042 | 2019/04/30 | ESTIBAS EN MADERA SENCILLA | $2.799.680 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA S.A. | 1 | DÍA |
CN-2018-0081 | 2018/01/24 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN BUENCAFE | $1.011.119.868 | 800.169.799 | CELAR LTDA | 360 | DÍAS |
CN-2018-1201 | 2018/09/11 | MONTAJE E INTERCONEXION MECÁNICA EQUIPOS PROYECTO OPTIMIZACIÓN | $1.901.060.156 | 900.602.215 | INDIMON SAS | 240 | DÍAS |
CN-2018-1204 | 2018/09/11 | MONTAJE E INTERCONEXION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, DE CONTROL Y COMUNICACIONES DE EQUIPOS PROYECTO OPTIMIZACIÓN | $1.156.713.835 | 800.058.709 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ | ▇▇▇ | ▇▇▇▇ |
▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ | 2019/03/18 | DESCAFEINACIÓN 315136 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE | $411.725.184 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 | DÍAS |
CN-2019-0327 | 2019/03/26 | OBRA CIVIL ADECUACION BODEGA ALMACENAMIENTO PRODUCTOS QUIMICOS | $30.632.313 | 900.434.286 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
CN-2019-0343 | 2019/03/27 | CONSTRUCCION CUARTO TABLEROS CALDERA | $82.169.456 | 900.641.034 | SOLIMET SAS | 50 | DÍAS |
CN-2019-0370 | 2019/03/28 | CONSTRUCCIÓN ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VAPOR Y ELÉCTRICAS | $81.216.836 | 900.818.496 | ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
CN-2019-0375 | 2019/04/24 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CON REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REDES | 113, 500,000 | 800.226.784 | COMPUTAR SAS | 365 | DÍAS |
CN-2019-0480 | 2019/04/11 | REMODELACIÓN DE LA COCINA DEL RESTAURANTE EN BUENCAFÉ | $226.084.124 | 900.947.448 | CFC&A Ingeniería SAS | 75 | DÍAS |
CN-2019-0488 | 2019/04/11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS DE PISO POLIMÉRICAS EN LAS ÁREAS DE TOSTACIÓN, EXTRACCIÓN 5 Y TANQUES DE EXTRACTO | $196.942.694 | 800.173.968 | APLICAR SAS | 60 | DÍAS |
CN-2019-0494 | 2019/04/24 | ALMACENAMIENTO INFORMACION CCTV | $76.143.900 | 901.039.927 | GTI ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | ▇▇▇ | DÍAS |
CN-2019-0546 | 2019/04/16 | DESCAFEINACIÓN 279272 KILOGRAMOS DE CAFÉ VERDE | $364.868.868 | 800.045.228 | DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S | 30 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2019-0341 | 2019/04/02 | ESTUDIOS ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇ TRAMO 1MELCHO PR1+744 ALPR2+274TRAMO 2SANPEDRO PR10+250 PR 10+706, MUNPIOPIENDAMO DEPTO CAUCA PLACA HUELLA VIA 26CC06 CORRALES ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 2601CARPINTEROS TRAMO UVALES PR 6+259 AL PR7+304 MUNICIPIO PIENDAMO DEPTO CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120115 MEJORAMIENTO VIALES RED TERCIARIA | $65.093.827 | 901.155.561 | DHELTA INGENIERIA CIVIL S | 30 | DÍAS |
CN-2019-0456 | 2019/04/09 | COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTRICOS E HIDROSANITARIOS, PARA LA CENTRAL DE BENEFICIO DE LA VEREDA SAN ▇▇▇▇, MUNICIPIO DE PIENDAMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120116" CENTROS COMUNITARIOS, ACOPIO Y CENTRALES" | $8.403.361 | 10.536.432 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ED | 30 | DÍAS |
CN-2019-0371 | 2019/04/01 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "SILVICULTURA COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN EN LA ZONA MARGINAL DE LA REGIÓN CAFETERA" KFW PARA EL AÑO 2019 DE ACUERDO AL PROYECTO PRESENTADO | $277.310.924 | 900.649.599 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇ | ▇▇▇▇ |
CN-2019-0330 | 2019/03/21 | DISEÑOS PARA COSNTRUCCIONDE 4 MICRO CENTRALES DE BENEDICIO EN LOS MUNICIPIOS ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, LA SIERRA Y BALBOA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120116 "CENTROS COMUNITARIOS, ACOPIO Y CENTRALES" | $25.210.084 | 901.066.779 | ADINCO CONSTRUCCIONES SAS | 30 | DÍAS |
CN-2019-0369 | 2019/03/28 | SUMINISTRO DE 991 LAMINAS DE ZINC C-34 X 3,05 MTS PARA ENTREGAR A CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE CAJIBIO, ▇▇▇▇▇▇▇ Y EL TAMBO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS EN EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACION A COTIZAR N° BS 2019-003. CONVENIO CN-2017- 0682/CONVENIO MYR-069 DERIVADO DEL CONVENIO MYR- 012(AGROCADENA DE CAFE CENTRO). RECURSO FNC. GRAVADO. | $72.084.012 | 34.535.384 | ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ C | 30 | DÍAS |
CN-2019-0262 | 2019/03/20 | DISEÑOS ARQUITECTONICOS CON ÁREAS EXTERIORES Y PAISAJISMO, ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS, ELECTRICOS, RED DE VOZ Y DATOS, REDES DE GAS, ESTUDIOS DE SUELOS, PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CAFICULTURA "CICAFICULTURA", EN CONVENIO SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CN-2019-0110 | $27.058.824 | 16.593.300 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
CN-2019-0227 | 2019/03/22 | CONVENIO DE COOPERACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA ULTIMA ETAPA (BODEGAS) DEL ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇. | $300.000.000 | 891.501.047 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇ | ▇▇▇▇ |
CN-2019-0110 | 2019/02/06 | “DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS ESTRUCTURALES HIDROSANITARIOS ELÉCTRICOS VOZ YDATOS ESTUDIOS DESUELOS PRESUPUESTOY CANTIDADES OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DESEDE CENTRO DEINNOVACIÓN YAPROPIACIÓN SOCIAL LA CAFICULTURA ADSCRITO ALA VICERIADE INVESTIGACIONES QUESE CONSTRUIRÁ ENUN LOTE DETERRENO DE500 METROS CUADRADOS PROPIEDAD DEUNIVERSIDAD UBICADO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS UNICAUCAEN POPAYÁN” | $35.000.000 | 891.500.319 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 150 | DÍAS |
4900076271 | 2019/04/09 | SUMINISTRO DE UNA TRILLADORA DE MUESTRAS CON SU RESPECTIVO SERVICIO DE TRANSPORTE, CON DESTINO A LA ASOCIACION ASCCUMPAL DEL MUNICIPIO DE EL BORDO/PATIA. PROYECTO 2-634120107 | $2.535.000 | 800.165.530 | CAFE Y EQUIPOS LTDA | 17 | DÍAS |
4900076711 | 2019/04/12 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LE MEJORAMIENTO DE LA VIA LA BUITRERA, MUNICIPIO DE CAJIBIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120115"MEJORAMIENTO VIALES RED TERCIARIA. | $4.999.540 | 25.339.276 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 30 | DÍAS |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/12 | SUMINISTRO DE 36 KITS DE 3 CANECAS CON TAPA VAIVEN CON CAPACIDAD DE 53 LT CADA UNA, MARCADAS CON LOGOS DE RECICLAJE PARA PUNTOS ECOLOGICOS SEGUN COTIZACIÓN #00911 DEL 8 ▇▇ ▇▇▇▇▇ DEL 2019 A ENTREGAR 16 KITS DE CAJIBIO (PARA ENTREGARLOS EN POPAYAN); 20 KITS DE POPAYAN PARA SE ENTREGADOS EN POPAYAN - CAUCA. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇-▇▇▇▇- ▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇-▇▇▇. | $4.119.912 | 890.319.806 | MERCADEO SAS | 30 | DÍAS |
4900077952 | 2019/04/24 | SUMINISTRO 350 KG DE SEMILLA DE CAFE 331 KG ▇▇▇▇▇▇▇▇ GENERAL Y 19 KG CENICAFE 1 PARA DISTRIBUIRLA EN LAS 4 ZONAS DEL PROYECTO "2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA" # 2- 634120094 | $11.550.000 | 860.007.538 | FEDERACION ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900078153 | 2019/04/25 | SUMINISTRO DE 29.250 CHAPOLAS DE CAFE VARIEDAD ▇▇▇▇▇▇▇▇ PARA DISTRIBUIRLA EN LAS 4 ZONAS DEL PROYECTO "2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA" | $672.750 | 1.061.725.483 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 10 | DÍAS |
4900078194 | 2019/04/25 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE DE VARIAS VIAS EN EL MUNICIPIO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120096. | $3.831.500 | 25.311.931 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
4900078465 | 2019/04/25 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LE MEOJRAMIENTO DEL AUCEDUCTO DE LA VEREDA LA FLORIDA, MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL MARCO DEL PROYECTO 2-634120112. | $712.000 | 800.252.944 | LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S.A. | 15 | DÍAS |
4900078519 | 2019/04/26 | SUMINISTRO DE 30 KG DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD TABI PARA DISTIBUIRLA EN LAS 4 ZONAS DEL PROYECTO 2018 AÑO DE LA RENOVACION EN EL CAUCA # 2-634120094 | $990.000 | 860.007.538 | FEDERACION ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇ | ▇▇▇▇ |
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2019/04/04 | SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR DOCUMENTACION Y A LOS CLIENTES DEL EXTERIOR POR EXPORTACIONES DE CAFE PUERTO DE SANTA ▇▇▇▇▇ ABR 1-15 2019 | $205.409 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 15 | DÍAS |
4900075664 | 2019/04/04 | SERVICIOS PORTUARIOS UIOPT PUERTO DE SANTA MARTA 42 CONTENEDORES CON 11545 SACOS DE CAFÉ DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 | $266.212 | 900.114.897 | SANTA MARTA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY | 7 | DÍAS |
4900076486 | 2019/04/10 | SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO 759201 PARA LOTES DE CAFE DESTINO CAUCEDO REPUBLICA DOMINICANA | $123.653 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900076587 | 2019/04/11 | SERVICIO DE DESCARGUE DE 4935 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 16 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2019 | $2.585.790 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | 15 | DÍAS |
4900076978 | 2019/04/15 | RENOVACION DE CERTIFICACION DIGITAL EMITIDA POR CERTICAMARAS S.A PARA LA INSPECCION CAFETERA SANTA MARTA, SEGUN FACTURA N°982044 | $256.000 | 830.084.433 | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION | 15 | DÍAS |
4900076999 | 2019/04/15 | SERVICIOS PORTUARIOS UIC TERMINAL MARITIMO DE SANTA MARTA POR USO DE CONTENEDORES CON SACOS DE CAFE EMBARCADOS EN MOTONAVES CON DESTINO | $8.147.656 | 800.187.234 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA | 7 | DÍAS |
4900077131 | 2019/04/15 | SERVICIO DE FUMIGACION FITOSANITARIA DE LOTES DE CAFE PARA EL CONTROL DE PLAGAS SEGUN FACTURA N° 330 DEL 10/04/2019. | $1.035.034 | 108.300.079 | ANGELICA MARIA TRUJILLO | 30 | DÍAS |
4900077197 | 2019/04/16 | SELECCION, CLASIFICACION Y EMPAQUE DE SUBPRODUCTO DE CAFE PROCEDENTES DEL PUERTO DE SANTA MARTA SEGUN FACTURA N° 3355 | $25.152 | 819.004.122 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ESTIBADORES | 15 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900077374 | 2019/04/17 | SERVICIO DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR DOCUMENTACION ENVIADOS A LOS CLIENTES DEL EXTERIOR POR EXPORTACIONES DE CAFE EN EL PERIODO 15-30 ABR 2019 | $406.732 | 860.502.609 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 15 | DÍAS |
4900077404 | 2019/04/17 | SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO 762382 Y 762521 PARA LOTES DE CAFE CON DESTINO A HELSINKY | $301.822 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900077737 | 2019/04/23 | SERVICIO DE DESCARGUE DE 7885 SACOS DE CAFE EN EL PUERTO DE SANTA MARTA DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE ABRIL 2019 | $3.868.026 | 800.247.852 | COMPAÑIA OPERADORA PORTUARIA CAFETERA | 15 | DÍAS |
4900079030 | 2019/04/30 | SERVICIO DE EXPEDICION DE CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA LOTES DE CAFE CON DESTINO A BELGICA ALEMANIA Y JAPON | $319.995 | 899.999.069 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 1 | DÍA |
4900075134 | 2019/04/01 | COMPRA DE UTILES ESCOLARES CON DESTINO AL PROYECTO DOTACIONES ESCOLARES HIJOS DE CAFETEROS AÑO 2019 | $21.224.160 | 900.995.901 | DISTRISUMINISTROS S.A.S. | 30 | DÍAS |
4900075137 | 2019/04/01 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA EL PORVENIR VEREDA PALMITA EN EL MUNICIPIO MOGOTES | $568.000 | 63.476.490 | MARTHA SOCORRO REMOLINA SOLANO | 30 | DÍAS |
4900075140 | 2019/04/01 | COMPRA DE 100 METROS DE POLISOMBRA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE LA SECCIONAL FONCE | $323.529 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 15 | DÍAS |
4900075138 | 2019/04/01 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA BUENAVISTA VEREDA EL HOYO EN EL MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE | $240.000 | 5.783.833 | JOSE BENITO URIBE PATIÑO | 30 | DÍAS |
4900075823 | 2019/04/05 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA JAGUIL VEREDA PANGUA EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES | $800.000 | 91.457.137 | NESTOR GUSTAVO ORTIZ ARENALES | 25 | DÍAS |
4900076144 | 2019/04/09 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA COOPERATIVA DEL NORORIENTE COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO RIONEGRO | $737.500 | 91.462.984 | ORLANDO CORZO SANABRIA | 22 | DÍAS |
4900076238 | 2019/04/09 | COMPRA DE 9 LITROS DE MERTEC CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DE LOS MUNICIPIOS DE FLORIDABLANCA, RIONEGRO Y SAN ANDRES | $1.711.350 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 4 | DÍAS |
4900076581 | 2019/04/11 | COMPRA DE100 METROS DE POLISOMBRA CON DESTINO AL PROYECTO DE MUJERES CAFETERAS | $323.529 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 4 | DÍAS |
4900076662 | 2019/04/11 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA ESTACIÓN EXPERIMENTAL CENICAFE VEREDA VERICUTE EN EL MUNICIPIO FLORIDABLANCA} | $837.600 | 63.558.945 | MARIA ISABEL CABALLERO ACERO | 20 | DÍAS |
4900076666 | 2019/04/11 | SERVICIO DE REFRIGERIO CON DESTINO A LA CAPACITACION EN SISTEMA AGROFORESTALES CONVENIO CN2081894 | $469.400 | 91.256.043 | RICARDO GARCIA RODRIGUEZ | 5 | DÍAS |
4900076668 | 2019/04/11 | SERVICIO DE REFRIGERIO CON DESTINO A LA CAPACITACION EN BENEFICIADEROS ECOLOGICOS CONVENIO CN2081658 | $166.000 | 30.205.348 | PIEDAD SUAREZ QUITIAN | 5 | DÍAS |
4900076709 | 2019/04/12 | SUMINISTRO DE VIVERES CON DESTINO A LA CAPACITACION DE BENEFICIADEROS ECOLOGICOS CONVENIO CN20181658 CON LA GOBERNACION EN EL MUNICIPIO DE MATANZA | $450.000 | 1.098.630.719 | PAOLA ANDREA PEREA SARMIENTO | 6 | DÍAS |
4900076712 | 2019/04/12 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PENDONES CON DESTINO A LA CAPACITACION BENEFICIADEROS ECOLOGICOS GOBERNACION DE SANTANDER | $450.000 | 65.755.172 | ANA CAROLINA GOMEZ QUESADA | 2 | DÍAS |
4900076981 | 2019/04/15 | COMPRA DE 6 METROS CUBICOS DE ARENA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SUCRE Y BOLIVAR | $960.000 | 5.657.891 | EFREN GERENA ARDILA | 15 | DÍAS |
4900076982 | 2019/04/15 | COMPRA DE 16 METROS CUBICOS DE ARENA CON DESTINO A LOS GERMINADORES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE BARBOSA | $1.860.001 | 52.965.220 | YULI PAOLA CASTAÑEDA RODRIGUEZ | 15 | DÍAS |
4900077106 | 2019/04/15 | SERVICIO DE REFRIGERIO CON DESTINO AL TALLER DE CAPACITACION DE RENOVACION DE CAFETALES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES CONVENIO CN20181658 EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES | $145.155 | 63.476.490 | MARTHA SOCORRO REMOLINA SOLANO | 5 | DÍAS |
4900077176 | 2019/04/16 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA BUENAVISTA VEREDA PALMITA EN EL MUNICIPIO PARAMO | $330.000 | 5.702.205 | RAMIRO VARGAS MEJIA | 14 | DÍAS |
4900077177 | 2019/04/16 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA MIRALINDO VEREDA PEDREGAL EN EL MUNICIPIO PARAMO | $372.000 | 5.702.664 | RONALD VILLALBA RICO | 14 | DÍAS |
4900077180 | 2019/04/16 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA LAS ACACIAS VEREDA SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO SAN GIL | $330.000 | 1.100.960.295 | WILSON ARIEL ORTIZ FUENTES | 14 | DÍAS |
4900077181 | 2019/04/16 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA POZOS VEREDA GARCES EN EL MUNICIPIO PINCHOTE | $440.000 | 91.070.812 | GUILLERMO URIBE MILLAN | 14 | DÍAS |
4900077184 | 2019/04/16 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA LA VEGA VEREDA GARCES EN EL MUNICIPIO PINCHOTE | $252.000 | 37.893.048 | LETICIA GUALDRON GUALDRON | 14 | DÍAS |
4900077186 | 2019/04/16 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA SAN ISIDRO VEREDA GARCES EN EL MUNICIPIO PINCHOTE | $150.000 | 1.101.686.503 | SONIA ESPERANZA CORREDOR LIZARAZO | 14 | DÍAS |
4900077188 | 2019/04/19 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA EL PARAISO VEREDA PALMARITO EN EL MUNICIPIO PARAMO | $330.000 | 1.101.992.062 | ELIZABETH QUINTERO DURAN | 14 | DÍAS |
4900077189 | 2019/04/16 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA PENSILVANIA VEREDA HONDURAS EN EL MUNICIPIO RIONEGRO | $285.000 | 5.651.135 | EVELIO ORDUZ JEREZ | 14 | DÍAS |
4900077192 | 2019/04/16 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA SAN RAFAEL VEREDA EL CENTRO EN EL MUNICIPIO COROMORO | $240.000 | 2.074.828 | GERARDO ESTEVEZ CESPEDES | 14 | DÍAS |
4900077193 | 2019/04/16 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO SOCORRO | $675.000 | 5.695.661 | PEDRO MANUEL MURILLO DIAZ | 14 | DÍAS |
4900077513 | 2019/04/22 | COMPRA DE 2 BULTOS DE OXIDO DE MAGNESIO CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA | $149.328 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 8 | DÍAS |
4900077514 | 2019/04/22 | COMPRA DE 3 BULTOS DE UREA, 3 BULTOS DE DAP, 2 BULTOS DE CLORURO DE POTACIO Y 2 BULTOS DE CAL DOLOMITA CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA DE LA SECCIONAL SAN GIL | $685.000 | 890.201.988 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER | 8 | DÍAS |
4900077515 | 2019/04/22 | COMPRA DE 3 BULTOS DE UREA, 3 BULTOS DE DAP, 3 BULTOS DE CLORURO DE POTACIO Y 6 BULTOS DE CAL DOLOMITA CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE | $804.000 | 890.201.988 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER | 8 | DÍAS |
4900077517 | 2019/04/22 | COMPRA DE 6 BULTOS DE UREA, 6 BULTOS DE DAP, 6 BULTOS DE CLORURO DE POTACIO Y 6 BULTOS DE CAL DOLOMITA CON DESTINO A LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS IPA DE LA SECCIONAL BARBOSA | $1.551.000 | 890.201.988 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SANTANDER | 8 | DÍAS |
4900077523 | 2019/04/22 | SERVICIO DE ANALISIS DE SUELOS CON DESTINO A LAS PARCELAS DESMOSTRATIVAS IPA DE BUCARAMANGA, SAN VICENTE, SAN GIL SAN VICENTE, OIBA Y CHARALA | $330.000 | 800.127.759 | INSTITUTO TECNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR | 4 | DÍAS |
4900077546 | 2019/04/22 | SERVICIO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO CN20181658 BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE CONFINES | $120.000 | 28.167.956 | MERCEDES SUAREZ CESPEDES | 4 | DÍAS |
4900077547 | 2019/04/22 | SERVICIO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO CN20181658 BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE GALAN | $145.155 | 91.270.311 | BLADIMIR ORDUZ ARENAS | 4 | DÍAS |
4900077548 | 2019/04/22 | SERVICIO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO CN201811894 INSTALACION SISTEMAS AGROFORESTALES CON CAFE EN EL MUNICIPIO DE SOCORRO | $257.000 | 28.167.956 | MERCEDES SUAREZ CESPEDES | 4 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900077549 | 2019/04/22 | SERVICIO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO CN201811894 INSTALACION SISTEMAS AGROFORESTALES CON CAFE EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA | $375.000 | 28.191.556 | DORA CECILIA PEÑA MESA | 4 | DÍAS |
4900077866 | 2019/04/24 | DOTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN CON DESTINO AL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN SICA | $190.000 | 63.273.667 | IRENE CALDERON DE GUEVARA | 6 | DÍAS |
4900077889 | 2019/04/24 | MANTENIMIENTO GERMINADOR COMUNAL UBICADO EN LA FINCA SALITTRE VEREDA SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE | $440.000 | 91.066.887 | EVELIO DIAZ HERNANDEZ | 10 | DÍAS |
4900078267 | 2019/04/25 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEMILLA CON DESTINO AL CONVENIO CN1658 CON LA GOBERNACION DE SANTANDER. | $32.000 | 860.512.330 | SERVIENTREGA S.A. | 1 | DÍA |
CN-2019-0295 | 2019/04/03 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN A ENTREGAR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, 315 ROLLOS DE AGROLENE REQUERIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS SOLARES EN LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA, BUCARAMANGA, RIONEGRO, CHARALÁ, SAN GIL, SOCORRO, ZAPATOCA, SAN VICENTE Y OIBA, DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CALIDAD 2019 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | $125.813.520 | 860.006.160 | PLASTILENE S.A.S. | 30 | DÍAS |
4900078418 | 2019/04/25 | SERVICIOS DE LABORES DE ACTUALIZACIÓN EN EL SICA CON CARGO AL PROYECYO: 2-714120098.01+5014063 Y 2-714120098.02-5014064. | $31.211.646 | 890.206.051 | SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S. | 120 | DÍAS |
CN-2019-0407 | 2019/04/16 | EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE VÉLEZ | $15.800.000 | 890.205.677 | MUNICIPIO DE VELEZ | 237 | DÍAS |
CN-2019-0411 | 2019/04/23 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL (SANTANDER) AÑO 2019, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 99 HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS Y SUSCEPTIBLES A ROYA. | $83.000.000 | 890.209.299 | MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL | 233 | DÍAS |
CN-2018-1555 | 2018/11/19 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE ENCINO (SANTANDER), PARA LA RENOVACIÓN POR SIEMBRAS Y NUEVAS SIEMBRAS DE QUINCE (15) HECTÁREAS DE CAFETALES ENVEJECIDOS SU SUSCEPTIBLES DE ROYA, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE ALMÁCIGOS DE VARIEDAD CASTILLO CON MUJERES CAMPESINAS | $17.520.000 | 890.205.114 | MUNICIPIO DE ENCINO | 43 | DÍAS |
4900075035 | 2019/04/01 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS CON CAFICULTORES NESPRESSO AAA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2017-2200 | $530.000 | 24.369.921 | ALEIDA JARAMILLO RIOS | 29 | DÍAS |
4900075037 | 2019/04/01 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLER DE MANTENIMIENTO DE DESPULPADORAS CON CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2017-2200 | $120.000 | 15.922.655 | DUVERNY DE JESUS ORTIZ CALVO | 29 | DÍAS |
4900075080 | 2019/04/01 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REUNIÓN DE MÁS AGRONOMÍA MÁS PRODUCTIVIDAD CON ENFASIS EN ANÁLISIS DE SUELOS, CON CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2017-2200 | $416.667 | 25.212.101 | MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA | 29 | DÍAS |
4900075139 | 2019/04/01 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE MIS COSTOS, CON CAFICULTORES NESPRESSO AAA DEL MUNICIPIO DE PÁCORA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2017-2200 | $150.000 | 16.053.231 | LUIS ALFONSO GONZALEZ ZAPATA | 14 | DÍAS |
4900075149 | 2019/04/01 | DISEÑO DE APLICACIONES GRAFICAS (VOLANTES, AFICHES, MENCIONES, CERTIFICADOS, CHEQUES, PENDONES, STICKER) PARA EL 1° CONCURSO VILLAMARIA CAFES DE ALTA CALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE CAFE DEL COMITE DE CALDAS | $1.200.000 | 30.401.680 | CAROLINA DEL PILAR GIRALDO PINZON | 29 | DÍAS |
4900075418 | 2019/04/03 | SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN DEL CONCURSO DE VILLAMARIA CAFES DE ALTA CALIDAD (VOLANTES, AFICHES, M ENCIONES, CERTIFICADOS, CHEQUES, PENDONES) | $808.800 | 900.497.615 | CAPITAL GRAPHIC S.A.S | 12 | DÍAS |
4900075442 | 2019/04/03 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DEPRIMEROS AUXILIOS CON CAFICULTORES NESPRESSO AAA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2017-2200 | $496.000 | 24.370.730 | ANGELA MARIA OROZCO GARCES | 16 | DÍAS |
4900075783 | 2019/04/05 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EJECUCIÓN PLACA HUELLA, OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD. | $1.022.117 | 41.375.619 | OLGA NELLY SANTA DE VALENCIA | 10 | DÍAS |
4900075853 | 2019/04/05 | TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS MECANIZADO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO DESDE LA TOLDA, EL SALADO, FLORENCIA | $18.900.000 | 33.993.590 | MONICA MARCELA GRAJALES SALAZAR | 15 | DÍAS |
4900076052 | 2019/04/08 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLER DE MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS CON CAFICULTORES NESPRESSO AAA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2017-2200 | $480.000 | 15.931.240 | YHON JAIRO LADINO VELASQUEZ | 12 | DÍAS |
4900076080 | 2019/04/08 | SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN - COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS | $3.671.280 | 66.776.682 | BEATRIZ YADIRA CLEVES JARAMILLO | 267 | DÍAS |
4900076082 | 2019/04/08 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS CON CAFICULTORES NESPRESSO AAA DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2017-2200 | $473.000 | 1.055.832.252 | LINA MARCELA VALENCIA GONZALEZ | 12 | DÍAS |
4900076097 | 2019/04/08 | SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN - COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS MUNICIPIO SALAMINA | $4.800.000 | 810.003.729 | ASOCIACION CIVICA PRODIFUSION DE LA | 267 | DÍAS |
4900076102 | 2019/04/08 | SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN - COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS MUNICIPIO MANZANARES | $4.000.000 | 810.001.572 | COMITE CIVICO AMIGOS POR MANZANARES | 267 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900076108 | 2019/04/08 | SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN - COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS MUNICIPIO PENSILVANIA | $4.300.000 | 900.008.333 | CORPORACION AMIGOS POR LA CULTURA E | 267 | DÍAS |
4900076118 | 2019/04/08 | SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN - COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS MUNICIPIO LA MERCED EMISORA | $3.200.000 | 810.003.176 | ASOCIACION CIVICA DE MEDIOS DE COMU | 267 | DÍAS |
4900076120 | 2019/04/08 | SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN - COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS MUNICIPIO RIOSUCIO. | $2.400.000 | 15.918.470 | ERNESTO GAÑAN BETANCURT | 267 | DÍAS |
4900076176 | 2019/04/09 | SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN - COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS MUNICIPIO ANSERMA. | $4.200.000 | 890.803.425 | CASA DE LA CULTURA DE ANSERMA | 266 | DÍAS |
4900076189 | 2019/04/09 | SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN - COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS MUNICIPIO NEIRA. | $4.800.000 | 810.002.460 | ASOCIACION DE COMUNICACION JUVENTUD | 266 | DÍAS |
4900076190 | 2019/04/09 | SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN - COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS. SERVICIO DE EXTENSION. | $4.168.940 | 890.800.638 | RAMI SAS | 266 | DÍAS |
TRANSMISIÓN PROGRAMA RADIAL- TODELAR. DIFUSION DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS CAFETERAS. | |||||||
4900076191 | 2019/04/09 | $4.168.940 | 890.800.638 | RAMI SAS | 266 | DÍAS | |
4900076195 | 2019/04/09 | RADIODIFUSION POR LOS CAMINOS DE CALDAS PROYECTO DE BIENESTAR CAFETERO EDUCACION. | $4.337.879 | 890.800.638 | RAMI SAS | 266 | DÍAS |
4900076203 | 2019/04/09 | SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN - COMITÉ DE CAFETEROS DE CALDAS MUNICIPIO AGUADAS. | $2.600.000 | 810.006.853 | FUNDACION AGUADEÑA DE MEDIOS DE | 266 | DÍAS |
4900076299 | 2019/04/09 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA TALLER DE MANTENIMIENTO DE DESPULPADORAS CON CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2017-2200 | $135.000 | 25.212.101 | MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA | 21 | DÍAS |
4900076316 | 2019/04/09 | CEMENTO PARA EJECUCIÓN PLACA HUELLA, OTRAS OBRAS A LA COMUNIDAD PARA LA COMUNIDAD. ARANZAZU - CAMINO VIEJO | $6.968.497 | 860.002.523 | CEMEX COLOMBIA S.A. | 6 | DÍAS |
4900076358 | 2019/04/10 | SUMINISTRO DE JUEGO MESA + 3 SILLAS TRAPEZOIDAL POSPRIMARIA - DOTACION PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE CALDAS - MODELOS FLEXIBLES | $10.856.000 | 10.232.903 | SILVIO MESA GALEANO | 61 | DÍAS |
4900076413 | 2019/04/10 | SUMINISTRO DE JUEGO MESA + 3 SILLAS TRAPEZOIDAL POSPRIMARIA - DOTACION PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE CALDAS - MODELOS FLEXIBLES | $22.200.000 | 10.232.903 | SILVIO MESA GALEANO | 61 | DÍAS |
4900076439 | 2019/04/10 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS MODELOS FLEXIBLES. | $5.940.000 | 30.279.243 | MARIA DEL PILAR MURILLO CANO | 234 | DÍAS |
4900076724 | 2019/04/12 | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 165 METROS DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS | $12.201.681 | 15.990.356 | BERNABE CARDONA ESCOBAR | 13 | DÍAS |
4900076776 | 2019/04/12 | SERVICIO RESTAURANTE PARA TALLER RAINFOREST ALLIANCE CON CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2017-2200 | $22.254 | 25.212.101 | MARIA DEL SOCORRO RAMIREZ GAVIRIA | 18 | DÍAS |
4900077135 | 2019/04/15 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ESTUDIO DE ANÁLISIS DE SUELOS PARA SIEMBRA DE CAFÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS DE HASTA 504 MUESTRAS | $27.190.020 | 810.004.212 | MULTILAB AGROANALITICA SAS | 107 | DÍAS |
4900077267 | 2019/04/16 | TRANSPORTE DE MATERIALES SISTEMAS SEPTICOS DESDE MANZALES HASTA EL MUNICIPIO DE SAMANA VEREDA SANTA RITA. | $4.000.000 | 10.227.865 | JOSE EDUCARDO MONSALVE RODRIGUEZ | 14 | DÍAS |
4900077669 | 2019/04/23 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA DEL COMITE DE CAFETEROS DE CALDAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MMTO VIAS RURAL MANIZALES | $12.125.512 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G | 22 | DÍAS |
4900078401 | 2019/04/25 | SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS (AFICHES,PENDONES) PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN DEL 2° CONCURSO AGUADAS CAFES DE ALTA CALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE CAFE DEL COMITE DE CALDAS. | $520.000 | 900.497.615 | CAPITAL GRAPHIC S.A.S | 6 | DÍAS |
4900078790 | 2019/04/29 | SERVICIO DE RESTAURANTE PARA REUNIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, MANEJO DE EMERGENCIAS, MANEJO SEGURO AGROQUÍMICOS, CON CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2017-2200 | $360.000 | 24.643.622 | MARIA CONSUELO SALAZAR AGUDELO | 25 | DÍAS |
4900078965 | 2019/04/30 | SERVICIO DE RESTAURANTE HOJAS ANCHAS SUPIA - PARA REALIZAR PASANTIA DE MOTIVACION - APOYO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD | $180.000 | 21.619.234 | MARTHA LUZ DIOSA VALENCIA | 29 | DÍAS |
4900078995 | 2019/04/30 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS VITERBO/HOJAS ANCHAS SUPIA/VITERBO - PARA REALIZAR PASANTIA DE MOTIVACION - APOYO EDUCACION PARA LA COMPETITIVIDAD. | $600.000 | 890.802.179 | TRANSPORTADORES DE VITERBO S.A. | 29 | DÍAS |
4900078998 | 2019/04/30 | SERVICIO DE RESTAURANTE MANIZALES PARA REALIZAR GRADOS NIVEL TECNOLOGICO GRUPOS DE LA I.E LA VIOLETA, SERAFICO Y LA LINDA - APOYO LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO | $1.050.000 | 30.298.484 | YOLANDA INES ZAPATA | 29 | DÍAS |
4900079044 | 2019/04/30 | SUMINISTRO DE MATERIALES IMPRESOS (AFICHES, PENDONES, PORTAPENDONES) PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN DEL 1° CONCURSO MANZANARES CAFES DE ALTA CALIDAD Y 1° CONCURSO PACORA CAFES DE ALTA CALIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE CAFE DEL COMITE DE CALDAS. | $1.405.000 | 900.497.615 | CAPITAL GRAPHIC S.A.S | 1 | DÍA |
CN-2017-0559 | 2017/04/27 | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL COMERCIAL, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, SITUADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS, LOCAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMEINTO DE UN TALLER DE MECANICA CAFETERA | $19.060.524 | 15.955.918 | URIEL ANTONIO YEPES BERNAL | 1095 | DÍAS |
CN-2018-1055 | 2018/08/21 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA FEDERACIÓN AL SUMINISTRO DE PLÁNTULAS DE CAFÉ VARIEDAD CASTILLO DE ÓPTIMA CALIDAD AGRONÓMICA Y SANITARIA, DE ORIGEN CONOCIDO DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES DE CENICAFÉ DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN. | $173.900.000 | 810.001.305 | FUNDACION ECOLOGICA CAFETERA | 242 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2018-1399 | 2018/11/16 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES METÁLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED VIAL DE INTERÉS CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. | $586.568.055 | 890.801.052 | DEPARTAMENTO DE CALDAS | 253 | DÍAS |
CN-2019-0326 | 2019/04/03 | UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUADAS Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR: A) PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES 2019 | $54.000.000 | 890.801.132 | MUNICIPIO DE AGUADAS | 255 | DÍAS |
CN-2019-0378 | 2019/04/04 | UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MARMATO Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES DEL AÑO 2019 (SIEMBRA Y/O ZOCA Y/O NUEVA SIEMBRA). | $60.000.000 | 890.801.145 | MUNICIPIO DE MARMATO | 251 | DÍAS |
CN-2019-0187 | 2019/03/01 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA REPARAR EL PUENTE METÁLICO SOBRE EL RÍO SAMANÁ EN EL TRAMO VIAL SONSÓN-FLORENCIA EN EL SECTOR PUENTE LINDA-FLORENCIA MUNICIPIO DE SAMANÁ, DEPARTAMENTO DE CALDAS. | $66.000.174 | 75.063.388 | MARIN MARMOLEJO ANDRES | 79 | DÍAS |
CN-2019-0380 | 2019/04/03 | UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES EN EL 2019 (SIEMBRA Y/O ZOCA Y/O NUEVAS SIEMBRAS) | $60.000.000 | 810.001.998 | MUNICIPIO DE SAN JOSE | 255 | DÍAS |
CN-2019-0381 | 2019/04/03 | UNIÓN DE ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VITERBO Y LA FEDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO PARA ADELANTAR PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y AUMENTO DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE EL APOYO A LABORES DE RENOVACIÓN DE CAFETALES 2019 (SIEMBRA Y/O ZOCA Y/O NUEVAS SIEMBRAS) | $20.000.000 | 800.090.833 | MUNICIPIO DE VITERBO | 210 | DÍAS |
CN-2019-0383 | 2019/04/01 | UNION DE ESFUERZOS ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS -COMITE CALDS Y EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON EL OBJETO DE EJECUTAR EL PROYECTO DE FOMENTO DE TECNOLOGIAS PARA EL DESPULPADO ECOLOGICO DEL CAFE CEREZA EN FINCAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS | $162.000.000 | 890.801.052 | DEPARTAMENTO DE CALDAS | 255 | DÍAS |
4900075463 | 2019/04/03 | MANTENIMIETOS ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA TANQUES DE AGUA PARA EL CENTRO DE ACOPIO DE CODAZZI | $3.600.000 | 77.014.203 | PABA ZAMBRANO RAFAEL JOSE | 37 | DÍAS |
4900075462 | 2019/04/03 | CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA VEREDA SIERRA NUEVA DE EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $867.394 | 77.006.582 | DAZA LOPEZ CESAR MIGUEL | 1 | DÍA |
4900075351 | 2019/04/03 | CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO EN LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA (ENCERRAMIENTO DE LA ESCUELA SAN JOSE) DEL CEMTRO EDUCATIVO QUE SE ENCUENTE EN LA VEREDA HOYO CALIENTE EN LA ZONA RURAL CAFETERA DEL MUNICICPIO DE AGUSTIN CODAZZI- DEPARTAMENTO DEL CESAR. | $1.647.059 | 1.062.813.667 | PRADO ZAYAS EDGAR ANDRES | 1 | DÍA |
4900075348 | 2019/04/03 | ADECUACION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MARACOSO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | $1.386.600 | 900.909.662 | FERREYALE S.A.S | 1 | DÍA |
4900075349 | 2019/04/03 | ADECUACION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $1.386.600 | 900.909.662 | FERREYALE S.A.S | 1 | DÍA |
4900076573 | 2019/04/11 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE AZUCAR BUENA VEREDA NUEVO MUNDO MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR | $1.692.400 | 892.301.090 | FERRETERIA CESAR SAS | 1 | DÍA |
4900076570 | 2019/04/11 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE AZUCAR BUENA VEREDA EL PALMAR MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR | $2.030.880 | 892.301.090 | FERRETERIA CESAR SAS | 1 | DÍA |
4900076585 | 2019/04/11 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIRIA EN EL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARATAMENTO DEL CESAR. PROYECTO: 2-74412009 | $1.921.000 | 1.090.418.170 | TRILLOS TORRES LEONARDO | 4 | DÍAS |
4900076184 | 2019/04/09 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE COLUMNAS DONDE SE INSTALARAN LOS TANQUES DE AGUA POTABLE PARA CENTRO DE ACOPIO DE CODAZZI. | $2.279.410 | 1.126.907.184 | DONADO MONTAÑO KEINER YESID | 19 | DÍAS |
4900075736 | 2019/04/05 | SUMINISTRAR 50 BOLSAS ECOTAC CON EL FIN DE CONSERVAR LA CALIDAD DEL CPS A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL QUE HACEN PARTE DE LA ASOCIACION DE CAFICULTORES DE CAFE ESPECIAL ASORROSA. | $432.500 | 900.545.216 | ALTOS DEL TIO CONEJO S.A.S | 30 | DÍAS |
4900078264 | 2019/04/25 | TRANSPORTE DE LOGISTICA MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE CAFÉ E INSUMOS PARA SU PREPARACIÓN. | $780.000 | 75.040.084 | RODAS MARQUEZ JOSE LEONARDO | 30 | DÍAS |
CN-2019-0427 | 2019/04/04 | REALIZAR DOS EMISIONES DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE LUNES A VIERNES EN LA PROGRAMACIÓN INFORMATIVA DE 6 A 8 AM Y UNA EMISIÓN DE CAPSULA INFORMATIVA DE LUNES A DOMINGO EN LA PROGRAMACIÓN MUSICAL DESDE EL MUNICIPIO PEREIRA. | $9.000.000 | 900.065.947 | SALAZAR SIERRA COMUNICACIONES S. EN C. | 265 | DÍAS |
CN-2019-0428 | 2019/04/04 | REALIZAR EMISIONES RADIALES DE 7 A 7:30 AM CADA MIERCOLES Y 3 EMISIONES DE CAPSULAS INFORMATIVAS A NECESIDAD DEL COMITÉ RISARALDA, DESDE EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA CON EL OBJETO DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CAMPESINA DE LAS ZONAS CAFETERAS. | $3.000.000 | 800.249.252 | CORPORACION ANTENA PARABOLICA QUINCHIA | 254 | DÍAS |
CN-2019-0429 | 2019/04/04 | REALIZAR EMISIONES RADIALES DE 11:30 A 12:00 PM TODOS LOS LUNES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, CON EL OBJETO DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CAMPESINA EN ZONAS CAFETERAS, MEDIANTE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN. | $3.700.000 | 800.090.098 | ANTENA DE LOS ANDES LTDA | 264 | DÍAS |
CN-2019-0430 | 2019/04/04 | REALIZAR EMISIONES RADIALES DE 7:30 A 8:00 TODOS LOS JUEVES EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA, CON EL OBJETO DE REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CAMPESINA EN ZONAS CAFETERAS, MEDIANTE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN. | $3.500.000 | 816.008.403 | ASOCIACION COMUNITARIA SANTA ROSA DE LIMA | 254 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2019-0446 | 2019/04/05 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN PREVENIR Y DETECTAR TEMPRANAMENTE, A TRAVÉS DE JORNADAS DE SALUD VISUAL. | $120.000.000 | 891.400.088 | COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES | 240 | DÍAS |
CN-2019-0478 | 2019/04/10 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GUÁTICA Y LA FEDERACIÓN –COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE RISARALDA, PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA, LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA . | $66.000.000 | 891.480.025 | MUNICIPIO DE GUATICA | 216 | DÍAS |
CN-2019-0498 | 2019/04/11 | EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO LA FEDERACIÓN Y LA COMUNIDAD FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARIA, APOYARÁN ECONÓMICAMENTE A 9 ESTUDIANTES HIJAS DE CAFETEROS EN SU FORMACIÓN INTEGRAL Y DE BACHILLERATO, EN EL COLEGIO AGRÍCOLA Y EN LA CASA DE ACOGIDA VERACRUZ, | $43.219.050 | 890.304.448 | FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARIA | 234 | DÍAS |
CN-2019-0506 | 2019/04/11 | AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA, LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y ASEGURAR LA CALIDAD DEL CAFÉ DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CON LA DOTACIÓN MÁQUINAS DESPULPADORAS, SISTEMAS SÉPTICOS, COLINOS CAFÉ A CAFICULTORES DEL MUNICIPIO. | $106.500.000 | 891.480.032 | MUNICIPIO DE QUINCHIA | 260 | DÍAS |
CN-2019-0513 | 2019/04/12 | COFINANCIAR EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 26 ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL CAFETERA. | $41.500.000 | 891.409.768 | UNISARC ROSA DE CABAL | 260 | DÍAS |
CN-2019-0529 | 2019/04/13 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR 29 JORNADAS DE OPTOMETRIA EN LOS MUNICIPIOS DEL DPEARTAMENTO DE RISARALDA EN EL MARCO DEL PROYECTO SALUD VISUAL 2019. | $17.419.227 | 10.077.338 | OSSA RAMIREZ LUIS CARLOS | 270 | DÍAS |
CN-2019-0530 | 2019/04/13 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO INTERVENTOR DEL PROYECTO DE SALUD VISUAL 2019 . | $23.281.544 | 8.289.718 | CRUZ SANZ JOSE ANTONIO | 270 | DÍAS |
CN-2019-0531 | 2019/04/13 | PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO MEDICO OFTAMOLOGO PARA LA REALIZACIÓN COMO MÁXIMO DE 9 JORNADAS DE CONSULTA Y 13 DE CIRUGÍA EN EL PROYECTO DE SALUD VISUAL 2019. | $36.639.000 | 10.062.442 | RUIZ PEREZ JULIAN | 270 | DÍAS |
CN-2019-0532 | 2019/04/13 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO SALUD VISUAL 2019 | $15.200.000 | 42.146.036 | LONDOÑO CASTAÑO JINETH | 270 | DÍAS |
CN-2019-0538 | 2019/04/16 | INCENTIVAR AL CONSUMO INTERNO DE CAFES ESPECIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PROMOCIONAR EL CAFÉ DE ALTA CALIDAD MEJORANDO LAS TECNICAS DE PREPARACIÓN, MEDIANTE TALLERES DE CATACIÓN Y BARISMO EN LOS HOTELES INSCRITOS A RUTAS DE PAISAJE CULTURAL CAFETERO. | $20.000.000 | 1.053.776.910 | BAMBAGUE MORENO JENIFFER | 240 | DÍAS |
CN-2019-0560 | 2019/04/23 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN RURAL DIFERENCIADA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, QUE FORTALEZCA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES A TRAVÉS DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS FLEXIBLES | $210.000.000 | 891.480.085 | DEPARTAMENTO DEL RISARALDA | 250 | DÍAS |
CN-2019-0562 | 2019/04/23 | ELABORACION DE 10 DISEÑOS DE CABLES AEREOS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA | $35.717.647 | 10.011.060 | CARVAJAL MARIN ANDRES MAURICIO | 210 | DÍAS |
4900075379 | 2019/04/03 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118- MOTONIVELADORA 134,CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE. MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- COTIZACIONES 1561- 1563 | $905.590 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900075382 | 2019/04/03 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 41, 35,CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE. MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- COTIZACIONES 1517- 1555- 1565 | $819.910 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900075386 | 2019/04/03 | SUMINISTRO DE LUBRICANTES ACEITES MOTOR TDX PLUS 15W40 CHEVRON VOLQUETA 35, BULDOZER 118, MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE- MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 1549- 1572- 1574 | $1.475.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900075388 | 2019/04/03 | SUMINISTRO DE LUBRICANTES ACEITE DOBLETROQUE 9, EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1513 | $180.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900075390 | 2019/04/03 | SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO SAMURAI 306, EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1525 | $181.951 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900075391 | 2019/04/03 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DOBLETROQUE 11- EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1571 | $309.400 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900075634 | 2019/04/04 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE ACPM, MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL- VIAS A INTERVENIR VEREDA QUINTA CAJON DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PROYECTO 4-724120050 TDI19C00425- PEDIDO 2 | $991.952 | 7.548.731 | GARCIA BARRAGAN LUIS FERNANDO | 15 | DÍAS |
4900075947 | 2019/04/08 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL D EPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1471) | $2.514.470 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900075949 | 2019/04/08 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1897) | $48.000 | 93.295.907 | RODRIGUEZ CAÑON ARNULFO | 15 | DÍAS |
4900075950 | 2019/04/08 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1510, 1597) | $942.480 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900075953 | 2019/04/08 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, 127, Y SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 37, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1523, 1545, 1557) | $1.485.475 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900075968 | 2019/04/08 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 37, BULDOZER 127, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1567, 1599, 1601) | $776.475 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900075971 | 2019/04/08 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL D EPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1485) | $5.884.550 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900075972 | 2019/04/08 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, VOLQUETA 42, 40,Y SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 42, 40, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1463, 1519, 1569, 1595, 1521, 1547) | $2.543.145 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900075974 | 2019/04/08 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 130, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1459, 1473) | $470.050 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900076018 | 2019/04/08 | SUMINISTRO DE REPUESTO Y LUBRICANTES ACEITES RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE- MANTE NIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION ODQ049317 | $885.534 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G | 15 | DÍAS |
4900076020 | 2019/04/08 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118,CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE. MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- COTIZACIONES 1630, 1634 | $253.470 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900076021 | 2019/04/08 | MANTEMINIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 35, CIRCUNSCRIPCION LIBANO- PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE,MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- COTIZACION 26 | $90.000 | 93.390.311 | VARON DUARTE NELSON WILLIAM | 15 | DÍAS |
4900076022 | 2019/04/08 | MANTEMINIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA 134, CIRCUNSCRIPCION LIBANO- PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE,MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- COTIZACION 1650 | $90.440 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900076023 | 2019/04/08 | SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO SAMURAI 306, EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1609 | $2.277.184 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900076026 | 2019/04/08 | SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMPERO SAMURAI 306, EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1670 | $780.045 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900076028 | 2019/04/08 | SUMINISTRO DE LUBRICANTES ACEITE CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1636 | $417.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900076030 | 2019/04/08 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA CAMPERO 306- EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION 1666 | $543.830 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900076442 | 2019/04/10 | SUMINISTRO DE ACEITES RESTROEXCAVADORA 57, MOTONIVELADORA 130, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANT ENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1638, 1644) | $545.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900076444 | 2019/04/10 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL D EPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ049318) | $284.824 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G | 15 | DÍAS |
4900076446 | 2019/04/10 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/27) | $125.000 | 93.390.311 | VARON DUARTE NELSON WILLIAM | 15 | DÍAS |
4900076448 | 2019/04/10 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL D EPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1664) | $1.945.650 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900076449 | 2019/04/10 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1632, 1652) | $505.155 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900076450 | 2019/04/10 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/28) | $85.000 | 93.390.311 | VARON DUARTE NELSON WILLIAM | 15 | DÍAS |
4900076452 | 2019/04/10 | SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 55, VOLQUETA 40, 42, 45, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1615, 1654, 1656, 1658, 1660) | $744.940 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900076454 | 2019/04/10 | SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 133, BULDOZER 62, SUMINISTRO DE GRASA VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1640, 1642, 1662) | $648.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900076455 | 2019/04/10 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 40, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1617, 1668) | $309.400 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077219 | 2019/04/16 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE ACPM, MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL-VIAS A INTERVENIR VEREDA LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA PROYECTO 4- 724120050- OFICIO TDI19C00480- PEDIDO 2 | $991.650 | 900.909.182 | INVESIONES CAMPOS & LOZANO SAS | 15 | DÍAS |
4900077221 | 2019/04/16 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE ACPM, MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, CIRCUNSCRIPCIÓN CHAPARRAL-VIAS A INTERVENIR VEREDA LOS NARANJOS SECTOR MACO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA PROYECTO 4-724120050- OFICIO TDI19C00481- PEDIDO 3 | $991.650 | 900.909.182 | INVESIONES CAMPOS & LOZANO SAS | 15 | DÍAS |
4900077377 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 56 DE LA CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE - MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACION ODQ049219, ODQ049353 | $1.035.132 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G | 15 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900077381 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304 Y CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 1762, 1764 | $214.200 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077382 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1722) | $2.858.380 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077384 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS CAMIONETA 304, DOBLETROQUE 9, DOBLETROQUE 11 Y CAMPERO 306, EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 1784, 1788, 1812 Y 1863 | $1.350.650 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077385 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE ACEITES Y REPUESTOS VOLQUETA 36 Y SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1704, 1706, 1750,1760, 1847) | $1.973.596 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077387 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE SHAMPOO LANOLINICO PARA MANOS VOLQUETA 33, 35, 41, RETROEXCAVADORA 56, MOTONIVELADORA 134, BULDOZER 118 DE LA CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE - MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZ ACION 44 | $214.914 | 830.077.151 | QUIMICA JAIVER E U | 15 | DÍAS |
4900077388 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 33 Y BULDOZER 118, CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE - MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 1689, 1839 | $784.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077389 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE ACEITES BULDOZER 127 Y SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 125 Y 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/0DQ049110, 0DQ049429, 0DQ049453) | $1.619.773 | 860.002.576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA G | 15 | DÍAS |
4900077391 | 2019/04/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/62) | $60.000 | 5.842.770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 15 | DÍAS |
4900077392 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 33 Y BULDOZER 118,CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE. MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- COTIZACIONES 1685, 1758, 1841 | $1.705.865 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077393 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL MULTIUSOS VOLQUETA 36, 37, 47, RETROEXCAVADOREA 57, MOTOIVELADORA 130, BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/43) | $260.253 | 830.077.151 | QUIMICA JAIVER E U | 15 | DÍAS |
4900077394 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1681, 1772, 1786) | $1.729.546 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077395 | 2019/04/17 | MANTEMINIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 33, CIRCUNSCRIPCION LIBANO- PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE,MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1716) | $339.150 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077396 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS RETROEXCAVADORA 57, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2019244) | $300.000 | 809.009.677 | CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. | 15 | DÍAS |
4900077397 | 2019/04/17 | MANTEMINIENTO DE EQUIPO VOLQUETA 41, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/77) | $22.000 | 5.842.770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 15 | DÍAS |
4900077398 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 47, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1898) | $430.001 | 93.295.907 | RODRIGUEZ CAÑON ARNULFO | 15 | DÍAS |
4900077401 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1740) | $3.177.300 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077402 | 2019/04/17 | REVISION TECNOMECANICA Y GASES VOLQUETAS 41, 46 CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | $600.001 | 900.149.510 | INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A | 15 | DÍAS |
4900077403 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1865) | $1.214.395 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077405 | 2019/04/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAMIONETA 304, CAMPERO 306, DOBLETROQUE 11, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1806, 1810, 1845) | $1.523.200 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077406 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL -PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1720) | $2.499.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077407 | 2019/04/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOBLETROQUE 11, DOBLETROQUE 09, CAMIONETA 304, EQUIPOS DE APOYO - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/65,66,69,83,80) | $162.000 | 5.842.770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 15 | DÍAS |
4900077408 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, 129, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1782, 1814, 1824, 1828) | $1.799.042 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900077409 | 2019/04/17 | DE APOYO - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1677, 1714, 1726, 1802) | $1.455.370 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077410 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 133, 129, VOLQUETA 45, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/2019242, 2019247, 2019243, 2019257, 2019259) | $2.396.599 | 809.009.677 | CORREAS MANGUERAS Y ACOPLES S.A. | 15 | DÍAS |
4900077411 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 09, 11, EQUIPO DE APOYO PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. COTIZACIONES 001, 002 | $2.336.000 | 93.354.772 | JARAMILLO HUERTAS CARLOS JAVIER | 15 | DÍAS |
4900077412 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 40, 45, MOTONIVELADORA 129, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1683, 1700, 1718, 1774, 1780) | $2.656.556 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077413 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL MULTIUSOS VOLQUETA 40, 42, 45, RETROEXCAVADORA 55, MOTONIVELADORA 129, BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/42) | $260.253 | 830.077.151 | QUIMICA JAIVER E U | 15 | DÍAS |
4900077414 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE ACEITES VOLQUETA 45, 42, BULDOZER 62, MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1702, 1746, 1768, 1770) | $1.241.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077415 | 2019/04/17 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/29) | $350.000 | 93.390.311 | VARON DUARTE NELSON WILLIAM | 15 | DÍAS |
4900077416 | 2019/04/17 | REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES VOLQUETA 45, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/ ) | $300.001 | 900.149.510 | INVERSIONES FUTURO SEGURO S.A | 15 | DÍAS |
4900077417 | 2019/04/17 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCIONCHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/76) | $22.000 | 5.842.770 | MARTINEZ TRIANA HERNAN | 15 | DÍAS |
4900077432 | 2019/04/17 | PLANEADOR DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA CAFETERA, A ENTREGAR A CAFICULTORES VINCULADOS AL PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL | $1.000.000 | 65.766.133 | MARTINEZ ESPITIA DIANA LUCIA | 15 | DÍAS |
4900077543 | 2019/04/22 | POLIZA No. 0141692-1 TRANSPORTE DE MAQUINARIA DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019, CIRCUNSCRIPCION DE CHAPARRAL Y PLANADAS, EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MABTEIMIENTO DE EQUIPOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $4.349.734 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 15 | DÍAS |
4900077666 | 2019/04/23 | INSUMOS AGRICOLAS PARA ENTREGAR EN LA NUEVA SEDE IBAGUE DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA. COORDINAR CON LA ING. NIDIA MORENO | $5.096.000 | 890.700.756 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL TOL | 15 | DÍAS |
4900077769 | 2019/04/23 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 118 DE LA CIRCUNSCRIPCION LIBANO, PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE - MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1883) | $3.759.210 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077772 | 2019/04/23 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DOBLETROQUE 09 EQUIPO DE APOYO PROYECTO FoNC DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1926) | $31.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900077773 | 2019/04/23 | MANTEMINIENTO DE EQUIPO RETROEXCAVADORA 56, CIRCUNSCRIPCION LIBANO - PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE, MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/126) | $80.000 | 93.115.949 | ARAGON VILLARREAL OLIVERIO | 15 | DÍAS |
4900078160 | 2019/04/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 127, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1881) | $547.400 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900078162 | 2019/04/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS BULDOZER 62, VOLQUETA 45, 40, MOTONIVELADORA 133, RETROEXCAVADORA 55, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1887, 1936, 1891, 1893, 1910, 1895, 1897) | $758.476 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900078163 | 2019/04/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS MOTONIVELADORA 129, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1899) | $219.924 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900078164 | 2019/04/25 | SUMINISTRO DE ACEITES MOTONIVELADORA 133, VOLQUETA 40 Y SUMINISTRO DE GRASAS BULDOZER 62, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1885, 1889, 1930) | $878.000 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900078166 | 2019/04/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VOLQUETA 42, CIRCUNSCRIPCIONCHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1922) | $4.676.700 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900078176 | 2019/04/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MOTONIVELADORA 133, CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1918) | $1.844.500 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900078179 | 2019/04/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BULDOZER 62, VOLQUETA 40 CIRCUNSCRIPCION CHAPARRAL - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (COT/1916, 1920) | $1.291.150 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900078180 | 2019/04/25 | SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQUETA 36, 37, BULDOZER 125, CIRCUNSCRIPCION PLANADAS - PROYECTO FoNC. EQUIPOS QUE PRESTAN EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/1944, 1946, 1948) | $199.266 | 901.036.466 | INVERSIONES J.A.H.R. ▇.▇▇. | 15 | DÍAS |
4900078192 | 2019/04/25 | POLIZA No. 0015384-9 Y 0001458-4 TODO RIESGO DE MAQUINARIA PESADA, EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS | $66.908.463 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 15 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900078196 | 2019/04/25 | POLIZA TODO RIESGO No. 040005501330 DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL COMITE DE CAFETERO DEL TOLIMA | $42.228.718 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 15 | DÍAS |
4900078197 | 2019/04/25 | POLIZAS DE SEGUROS DE AÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), VOLQUETA IBO- 131 (33), IBO-133 (35), IBO-212 (41), IBO-132 (34), IBO-222 (46), EQUIPOS DEL COMITE DE CAFETEROS DEL TOLIMA | $4.559.750 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 15 | DÍAS |
4900078201 | 2019/04/25 | POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) VOLQUETA IBO-221 (48), IBO-217 (36), I BO-218-(42), IBO-238 (45), IBO-237 (40), IBO-213 (37), IBO-219 (47), IBO-129 (31), CAMPERO IBT-826 (306), VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL COMITRE DE CAFETEROS DEL TOLIMA | $7.973.100 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 15 | DÍAS |
4900078240 | 2019/04/25 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DOBLETROQUE 09 EQUIPO DE APOYO - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (COT/001) | $856.800 | 65.742.846 | JARAMILLO HUERTAS MARIBEL | 4 | DÍAS |
4900078280 | 2019/04/25 | GRAMERAS ELECTRONICAS MARCA SF-400 10 KG | $950.000 | 14.479.702 | MAÑUNGA LARGACHA JOSE OMAR | 5 | DÍAS |
4900078448 | 2019/04/25 | SERVICIO DE TRANSPORTE EN MICROBUS PARA LOS 4 CAFICULTORES FINALISTAS AL CUARTO CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD, A CELEBRARSE EN SANTA MARTA EL DIA 04 DE ABRIL EN LA RUTA IBAGUÉ-BOGOTÁ. | $600.000 | 900.318.379 | SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA | 1 | DÍA |
4900078632 | 2019/04/26 | COMPRA DE BULTOS DE MICORRIZAS X 50 GR. | $1.360.000 | 813.002.871 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y FERTI | 19 | DÍAS |
CN-2019-0236 | 2019/04/12 | CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO "DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES DEL I+D+i EN OCHO CADENAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" A TRAVES DEL SUB - PROYECTO "APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA COSECHA ASISTIDA DE CAFE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" | $496.977.441 | 890.700.640 | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 365 | DÍAS |
CN-2019-0501 | 2019/04/17 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL LÍBANO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FNC, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y SECADO PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DEL LÍBANO | $104.902.516 | 800.100.061 | MUNICIPIO LIBANO | 288 | DÍAS |
CN-2019-0524 | 2019/04/12 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL LÍBANO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA FNC, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO Y SECADO PARA LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DEL LÍBANO | $150.000.000 | 800.100.061 | MUNICIPIO LIBANO | 180 | DÍAS |
CN-2019-0466 | 2019/04/10 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - TOLIMA Y LA FNC, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE SECADORES SOLARES - TIPO MARQUESINA | $39.603.337 | 800.100.141 | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 266 | DÍAS |
CN-2019-0460 | 2019/04/09 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA Y LA FNC PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, POR MEDIO DE SECADEROS DE CAFÉ TIPO MARQUESINA | $25.000.000 | 890.700.859 | MUNICIPIO DE CAJAMARCA | 267 | DÍAS |
CN-2019-0459 | 2019/04/09 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO - TOLIMA Y LA FNC, PARA LA CONSTRUCCION DE BENEFICIADEROS ECOLOGICOS EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO | $90.000.000 | 890.702.040 | MUNICIPIO DE RIOBLANCO | 267 | DÍAS |
CN-2019-0357 | 2019/04/01 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN Y LA FNC PARA LA CONSTRUCCION DE CINTAS HUELLAS EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA | $30.000.000 | 800.100.143 | MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN | 120 | DÍAS |
CN-2019-0527 | 2019/04/12 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y COMPAÑAMIENTO PARA CONTROVERTIR PERITAZGO DENTRO DEL PROCESO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO DE INMUEBLE DE CASABIANCA TOLIMA | $2.000.000 | 93.084.798 | VASQUEZ GUZMAN RICHARD ANTONIO | INDEFI NIDA | |
CN-2018-1414-01 | 2018/10/29 | SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE MATERIAL DE APOYO PARA EL PROYECTO DE ESCUELA Y CAFÉ: COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA – ETAPA 1 | $40.933.000 | 860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA | 43 | DÍAS |
CN-2019-0036-02 | 2019/01/24 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA Y LA FNC - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL TOLIMA –COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $60.000.000 | 800.100.145 | MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA | 45 | DÍAS |
CN-2019-0267 | 2019/03/20 | ACTA DE INICIO 29/04/2019 -28/04/2020- MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | $34.781.691 | 800.021.150 | MUNICIPIO DE BUCARASICA | 365 | DÍAS |
CN-2019-0213 | 2019/03/30 | ACTA DE INICIO 12/04/2019- 11/04/2019-MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LOURDES, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | $34.318.897 | 890.502.611 | MUNICIPIO DE LOURDES | 365 | DÍAS |
CN-2019-0217 | 2019/04/01 | MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE HACARI, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | $22.493.776 | 800.099.241 | MUNICIPIO DE HACARI | 270 | DÍAS |
CN-2019-0269 | 2019/04/30 | MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | $12.365.022 | 800.044.113 | MUNICIPIO DE LOS PATIOS | 240 | DÍAS |
CN-2019-0497 | 2019/04/26 | MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE HERRAN, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS. | $15.120.131 | 800.005.292 | MUNICIPIO DE HERRAN | 365 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
CN-2018-0757 | 2018/09/24 | ACTA DE LIQUIDACION 01/04/2019- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA BENEFICIO Y/O SECADO DE CAFÉ, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE " INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGÍA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER" QUE TIENE EL COMITÉ PARA EL 2018- CONFORMACIÓN DE LISTA DE PROVEEDORES ELEGIBLES. | $48.147.432 | 900.124.035 | INVERSIONES JOTAGALLO S.A. | 99 | DÍAS |
CN-2018-0758 | 2018/09/17 | ACTA DE LIQUIDACION 01/04/2019- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA BENEFICIO Y/O SECADO DE CAFÉ, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE " INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGÍA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER" QUE TIENE EL COMITÉ PARA EL 2018- CONFORMACIÓN DE LISTA DE PROVEEDORES ELEGIBLES. | $55.824.480 | 901.160.474 | AGROSOLUCIONES A&E SAS | 99 | DÍAS |
CN-2018-0760 | 2018/09/20 | ACTA DE LIQUIDACION 01/04/2019- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA BENEFICIO Y/O SECADO DE CAFÉ, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE " INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGÍA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER" QUE TIENE EL COMITÉ PARA EL 2018- CONFORMACIÓN DE LISTA DE PROVEEDORES ELEGIBLES. | $63.637.268 | 890.503.586 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO LIMITADA | 103 | DÍAS |
CN-2018-0762 | 2018/09/21 | ACTA DE LIQUIDACION 01/04/2019- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA BENEFICIO Y/O SECADO DE CAFÉ, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE " INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGÍA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ EN NORTE DE SANTANDER" QUE TIENE EL COMITÉ PARA EL 2018- CONFORMACIÓN DE LISTA DE PROVEEDORES ELEGIBLES. | $32.377.289 | 890.200.686 | PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S | 102 | DÍAS |
CN-2018-1426 | 2018/11/15 | OTROSI No. 01 - 25/04/2019 ADICION $5,209,421 Y ACTA DE INICIO- 12/12/2018- 11/12/2019- CONTRIBUIR A LA RENTABILIDAD DE LOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE LABATECA A TRAVÉS DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS ÓPTIMOS ECONÓMICOS COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LOS CAFETEROS Y SUS FAMILIAS | $37.713.428 | 890.503.680 | MUNICIPIO DE LABATECA | 365 | DÍAS |
CN-2017-1778-02 | 2019/04/08 | AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES, SAN JOSÉ, TAPARTÓ Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE ANDES | $1.406.000.000 | 890.980.342 | MUNICIPIO DE ANDES | 360 | DÍAS |
CN-2019-0183 | 2019/04/08 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE URRAO | $47.365.145 | 890.907.515 | MUNICIPIO DE URRAO | 240 | DÍAS |
CN-2017-1779-02 | 2019/04/08 | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA INÉS EN EL MUNICIPIO DE ANDES | $672.000.000 | 890.980.342 | MUNICIPIO DE ANDES | 360 | DÍAS |
CN-2019-0190 | 2019/04/03 | PROGRAMA DE PROTECCIÓN FORESTAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VARIAS VEREDAS, EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ | $136.573.730 | 890.984.030 | MUNICIPIO DE YOLOMBO | 360 | DÍAS |
CN-2019-0252 | 2019/04/03 | MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS A TRAVES DEL PROYECTO CAMINEROS EN VARIAS VERDAS DEL MUNICIPIO DE DABEIBA | $18.066.669 | 901.020.535 | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA | 180 | DÍAS |
CN-2019-0250 | 2019/04/23 | PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | $163.524.020 | 890.982.147 | MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | 360 | DÍAS |
CN-2019-0248 | 2019/04/04 | PROGRAMA DE RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA | $147.205.224 | 890.981.786 | MUNICIPIO DE ARGELIA | 540 | DÍAS |
CN-2019-0259 | 2019/04/09 | SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | $1.902.560.000 | 890.907.323 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SALGAR | 300 | DÍAS |
CN-2019-0258 | 2019/04/08 | PROGRAMA RENOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA ASOCIADO A SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAFÉ, DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO | $428.081.026 | 890.983.674 | MUNICIPIO DE EL RETIRO | 540 | DÍAS |
CN-2019-0268 | 2019/04/23 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL | $67.642.010 | 890.980.096 | MUNICIPIO DE YARUMAL | 360 | DÍAS |
CN-2019-0309 | 2019/04/12 | SUMINISTRO DE HIERRO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | $876.679.402 | 890.932.389 | TERNIUM COLOMBIA S.A.S | 90 | DÍAS |
CN-2019-0304 | 2019/04/11 | MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS VEREDALES | $18.000.000 | 890.982.278 | MUNICIPIO DE ITUANGO | 180 | DÍAS |
CN-2019-0317 | 2019/04/10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS DIFERENTES SEDES DE PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | $36.994.214 | 800.089.039 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMINO REAL - CORREGIMIENTO SAN PABLO | 60 | DÍAS |
CN-2018-1459-01 | 2018/04/04 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LAS VÍAS QUE CONDUCEN A LAS VEREDAS PALMICHAL Y EL VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE VENECIA | $81.000.000 | 890.980.764 | MUNICIPIO DE VENECIA | 360 | DÍAS |
CN-2019-0334 | 2019/04/22 | PROGRAMA RENOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD DE LA CAFICULTURA Y ANÁLISIS DE SUELOS, EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL | $149.747.420 | 890.981.195 | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | 360 | DÍAS |
CN-2018-1100-01 | 2019/04/16 | MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETANIA | $118.901.978 | 900.691.486 | CONSTRUCCIÓN DUBAN MEJIA SAS | 210 | DÍAS |
CN-2019-0414 | 2019/04/24 | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y HUERTOS LEÑEROS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO, DE ANGOSTURA | $143.741.500 | 890.982.141 | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 360 | DÍAS |
CN-2019-0421 | 2019/04/24 | ADECUACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA VEREDA CASCABEL, EN EL MUNICIPIO DE TARSO | $9.000.000 | 890.982.583 | MUNICIPIO DE TARSO | 180 | DÍAS |
CN-2018-1088-01 | 2019/04/25 | MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN VARIAS VEREDAS, DEL MUNICIPIO DE TAMESIS | $224.376.720 | 890.981.238 | MUNICIPIO DE TÁMESIS | 240 | DÍAS |
CN-2019-0458 | 2019/04/29 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN LA VÍA COMUNA SAN JOSÉ DE VEREDA POTRERILLO, EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO | $202.021.843 | 890.984.186 | MUNICIPIO DE VALPARAÍSO | 360 | DÍAS |
CN-2019-0545 | 2019/04/30 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL SERVCIO DE EXTENSION Y ARCHIVO EN EL EDIFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA-ANTIOQUIA. | $77.211.928 | 900.412.085 | CONSTRUTODO GJJ SAS | 90 | DÍAS |
4900075028 | 2019/04/01 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE TAPARTO, BUENOS AIRES, SAN JOSE Y VEREDA MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE ANDES | $6.722.398 | 830.023.458 | METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S.A | 1 | DÍA |
4900075118 | 2019/04/01 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE 2 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | $467.400 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 4 | DÍAS |
4900075121 | 2019/04/01 | COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE 2 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | $1.170.240 | 900.484.580 | MANUFACTURAS DE PINO S.A.S | 14 | DÍAS |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900075264 | 2019/04/02 | COMPRA DE POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE 2 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | $171.428 | 811.022.796 | INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S. | 3 | DÍAS |
4900075337 | 2019/04/03 | ANALISIS DE SUELOS TIPO III PARA LOS MUNICIPIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, BURITICÁ, GIRALDO, CAÑASGORDAS Y FRONTINO | $12.400.000 | 899.999.063 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 88 | DÍAS |
4900075371 | 2019/04/03 | COMPRA DE PLASTICO Y TELA NEGRA PARA LA CONSTRUCCION DE 2 MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | $288.214 | 900.447.278 | INVERSIONES HENAO GUTIERREZ SAS | 2 | DÍAS |
4900075373 | 2019/04/03 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE 2 MARQUESINAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | $96.712 | 900.299.432 | VISION 7 | 2 | DÍAS |
4900075400 | 2019/04/03 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | $1.950.410 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 12 | DÍAS |
4900075414 | 2019/04/03 | COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LAS JORNADAS DEL PROGRAMA DE SEMILLAS DEL FUTURO EN 36 MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA | $20.898.000 | 8.466.525 | SANCHEZ ANGEL EDWIN DE LA CRUZ | 241 | DÍAS |
4900075417 | 2019/04/03 | COMPRA DE 2 VALLAS IMFORMATIVAS PARA EL PROGRAMA DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TARSO SEGUN DISEÑO | $3.100.000 | 8.313.304 | LOPEZ GILDARDO DE JESUS | 12 | DÍAS |
4900075598 | 2019/04/04 | COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE | $3.300.000 | 70.810.657 | GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO | 26 | DÍAS |
4900075599 | 2019/04/04 | COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA | $1.980.000 | 70.810.657 | GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO | 26 | DÍAS |
4900075603 | 2019/04/04 | COMPRA DE CHAPOLAS DE CAFE PARA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA | $1.650.000 | 70.810.657 | GIRALDO VELÁSQUEZ NABOR ORLANDO | 26 | DÍAS |
4900075608 | 2019/04/04 | COMPRA DE BOLSAS PARA LA RENOVACION DE CAFETALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE | $815.130 | 3.523.717 | MARIN URREGO AURENTINO | 26 | DÍAS |
4900075610 | 2019/04/04 | COMPRA DE BOLSAS PARA LA RENOVACION DE CAFETALES EN LOS MUNICIPIOS DE GOMEZ PLATA | $489.078 | 3.523.717 | MARIN URREGO AURENTINO | 26 | DÍAS |
4900075617 | 2019/04/04 | COMPRA DE BOLSAS PARA LA RENOVACION DE CAFETALESE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA | $407.565 | 3.523.717 | MARIN URREGO AURENTINO | 26 | DÍAS |
4900075706 | 2019/04/05 | COMPRA DE VALVULAS FLOTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE TAPARTO, BUENOS AIRES, SAN JOSE Y VEREDA MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE ANDES | $8.440.000 | 3.324.959 | VERGARA JIMENEZ JAIME DE JESUS | 10 | DÍAS |
4900075738 | 2019/04/05 | COMPRA DE TAPAS PLASTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA SAN VICENTE KIOSCO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE | $2.310.000 | 811.021.533 | INGENIERIA DE POLIMEROS S.A. | 10 | DÍAS |
4900075741 | 2019/04/05 | COMPRA DE CAJAS PARA CONTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE TAPARTO, BUENOS AIRES, SAN JOSE Y VEREDA MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE ANDES | $7.507.500 | 811.021.533 | INGENIERIA DE POLIMEROS S.A. | 10 | DÍAS |
4900075794 | 2019/04/05 | COMPRA DE SEMILLA VARIEDAD CENICAFE 1 PARA RENOVACION DE CAFETALES | $330.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 1 | DÍA |
4900075924 | 2019/04/08 | COMPRA DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE TAPARTO, BUENOS AIRES, SAN JOSE Y VEREDA MONTEVERDE | $17.683.725 | 860.005.050 | MEXICHEM COLOMBIA S.A.S. | 5 | DÍAS |
4900075931 | 2019/04/08 | COMPRA DE TANQUES EN FIBRA DE VIDRIO PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE TAPARTO, BUENOS AIRES, SAN JOSE Y VEREDA MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE ANDES | $5.684.644 | 900.113.274 | FIBERGLASING S.A.S. | 25 | DÍAS |
4900075969 | 2019/04/08 | COMPRA DE VALVULAS Y MEDIDORES PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE TAPARTO, BUENOS AIRES, SAN JOSE Y VEREDA MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE ANDES | $10.453.875 | 1.036.393.371 | OSORNO MORENO JENNY ANDREA | 5 | DÍAS |
4900076248 | 2019/04/09 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE TAPARTO, BUENOS AIRES, SAN JOSE Y VEREDA MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE ANDES | $4.670.000 | 3.376.055 | ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS | 16 | DÍAS |
4900076272 | 2019/04/09 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE ANDES | $3.610.000 | 3.376.055 | ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS | 16 | DÍAS |
4900076292 | 2019/04/09 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA SAMARIA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR | $4.250.000 | 3.376.055 | ESCOBAR ROLDAN FABIO DE JESUS | 16 | DÍAS |
4900076363 | 2019/04/10 | COMPRA DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LLENO DE CARCAVAS EN CUNETAS DE VÍA ATEZAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA | $2.500.000 | 900.362.238 | CONSTRUCCIONES ALBERTO PATIÑO E.U. | 15 | DÍAS |
4900076389 | 2019/04/10 | SERVICIO DE DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP PARA EL ACUEDUCTO EL GAVILAN EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO | $2.800.072 | 890.900.082 | EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES | 20 | DÍAS |
4900076466 | 2019/04/10 | COMPRA DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO | $611.429 | 3.324.959 | INMUNIZADORA RIONEGRO S.A.S. | 5 | DÍAS |
4900078097 | 2019/04/10 | COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO PARA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, ANTIOQUIA. | $14.221.714 | 890.900.174 | J.M. ESTRADA S.A | 35 | DÍAS |
4900076563 | 2019/04/11 | COMPRA DE AFIRMADO DE CANTERA PARA VÍA CENTRO COMUNITARIO LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE ANTIOQUIA | $1.500.000 | 900.355.893 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A. | 19 | DÍAS |
4900076641 | 2019/04/11 | COMPRA DE ENMIENDA TRIPLE 30 PARA LA SIEMBRA DE CAFÉ Y LA RENOVACIÓN DE LA CAFICULTURA EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO | $9.840.000 | 811.025.861 | COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA | 19 | DÍAS |
4900076808 | 2019/04/12 | TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO | $2.600.000 | 800.094.934 | TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARG | 14 | DÍAS |
4900076825 | 2019/04/12 | COMPRA DE TABLAS Y LISTONES EN MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA | $2.580.000 | 70.002.357 | CARDONA OCAMPO JOSE AUGUSTO | 7 | DÍAS |
4900078023 | 2019/04/12 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO | $1.270.000 | 800.094.934 | TRANSPORTADORA SURAMERICANA DE CARG | 1 | DÍA |
4900078114 | 2019/04/22 | COMPRA DE EQUIPOS DE BENEFICIO PARA PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS POR SIEMBRA Y/O ZOCA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA DE BENEFICIO DEL CAFE EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI. | $10.789.200 | 890.900.174 | J.M. ESTRADA S.A | 21 | DÍAS |
4900077667 | 2019/04/23 | COMPRA DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDO. | $2.189.320 | 70.471.391 | CASTRO LUIS ALBERTO | 7 | DÍAS |
4900077670 | 2019/04/23 | SERVICIO TEMPORAL DE TRABAJADORES SOCIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO | $4.034.776 | 830.035.650 | REDES HUMANAS S.A | 1 | DÍA |
4900077723 | 2019/04/23 | COMPRA DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD TABI PARA LA VENTA A TRAVES DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES | $165.000 | 860.007.538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 1 | DÍA |
4900077755 | 2019/04/23 | REINTEGRO DE GASTOS CENTRO COMERCIAL MONTERREY POR CONCEPTO DE ASEO, SEGURIDAD E INSUMOS DE ASEO. | $36.612.029 | 800.021.620 | MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL P.H | 1 | DÍA |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ||||||
NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | NÚMERO DE CÉDULA O RUT | PLAZO DEL CONTRATO | |||
NOMBRE COMPLETO | |||||||
4900077781 | 2019/04/23 | COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | $4.200.000 | 71.491.322 | VASQUEZ FLOREZ GABRIEL JAIME | 7 | DÍAS |
4900077924 | 2019/04/24 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSGTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE ANDES | $3.909.690 | 800.033.159 | DURMAN COLOMBIA S.A.S. | 6 | DÍAS |
4900077932 | 2019/04/24 | COMPRA DE VERTEDERO PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN LA VEREDA MONTE VERDE EN EL MUNICIPIO DE ANDES | $151.261 | 70.086.414 | LARA RODRIGUEZ OLIVER | 6 | DÍAS |
4900077948 | 2019/04/24 | COMPRA DE MATERIAL Y TRANSPORTE DEL MISMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DESARROLLO EN EL CORREGIMIENTO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | $4.051.200 | 901.060.157 | EL BODEGON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS | 6 | DÍAS |
4900078072 | 2019/04/24 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE URAMITA Y ABRIAQUI | $533.500 | 900.091.072 | IMPODISNAL LTDA | 11 | DÍAS |
4900078081 | 2019/04/24 | SERVICIO TEMPORAL DE TRABAJADORES SOCIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SEMILLAS DEL FUTURO | $5.680.575 | 830.035.650 | REDES HUMANAS S.A | 1 | DÍA |
4900078200 | 2019/04/25 | COMPRA DE FUNDAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE URAMITA-ABRIAQUI | $241.780 | 900.299.432 | VISION 7 | 11 | DÍAS |
4900078227 | 2019/04/25 | COMPRA DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE URAMITA-ABRIAQUI | $3.280.600 | 800.121.199 | HIERROS HB S.A | 11 | DÍAS |
4900078253 | 2019/04/25 | COMPRA DE LARGUEROS Y TABLAS PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE MARINILLA | $4.095.840 | 900.484.580 | MANUFACTURAS DE PINO S.A.S | 11 | DÍAS |
4900078389 | 2019/04/25 | COMPRA DE DOTACION PARA CAMINEROS PARA EL MUNICIPIO DE DABEIBA | $535.400 | 811.044.712 | PASCO S.A.S. | 11 | DÍAS |
4900078815 | 2019/04/29 | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL PROGRAMA DE SEMILLAS DE FUTURO | $1.415.006 | 800.049.074 | PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S. | 4 | DÍAS |
4900079041 | 2019/04/30 | MANTENIMIENTO DE VIA VEREDA SANTA ANA - POTRERILLO EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO | $10.690.240 | 900.425.134 | TRANSCONSTRUGIL S.A.S | 30 | DÍAS |
19006558 | 2019/04/24 | 254 UNIDADES DE MICORRIZA/PROYECTO MATERIAL VEGETAL | $13.373.100 | 811.031.456 | SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S | 5 | DÍAS |
19005645 | 2019/04/22 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION SECADORES SOLARES LA TEBAIDA (PINTURA ESMALTE BLANCO, ARANDELA, TORNIL) | $283.625 | 900.686.470 | ALMACEN TORNITUERCAS SAS | 5 | DÍAS |
19005647 | 2019/04/22 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION SECADORES SOLARES PIJAO (PINTURA ESMALTE BLANCO, ARANDELA, TORNIL) | $784.374 | 900.686.470 | ALMACEN TORNITUERCAS SAS | 5 | DÍAS |
19005649 | 2019/04/22 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION SECADORES SOLARES GENOVA (216 VARILLAS ROSCADAS GALV 5/16", TUERCA) | $1.434.630 | 900.686.470 | ALMACEN TORNITUERCAS SAS | 5 | DÍAS |
19006205 | 2019/04/22 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 MAQUINAS DESPULPADORAS EN MUNICIPIO DE GENOVA | $1.654.400 | 4.407.641 | VARGAS GUEVARA NEIL OCTAVIO | 5 | DÍAS |
19007078 | 2019/04/25 | CONSTRUCCION DE SECADORES SOLARES GENOVA | $4.038.240 | 10.005.503 | HERNANDEZ MESA ALEJANDRO | 5 | DÍAS |
CN-2019-0391 | 2019/04/01 | AUNAR ESFUERZO TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS DEL VALLE DEL CAUCA, A TRÁVES DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VÍAL PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO. | $1.076.666.667 | 890.399.029 | EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 266 | DÍAS |
CN-2019-0305 | 2019/04/08 | REALIZAR EL SUMINISTRO DE UN ESTIMADO DE HASTA CUATRO MILLONES DE CHAPOLAS DE CAFÉ LAS CUALES SERÁN SUMINISTRADAS CONFORME A LAS SOLICITUDES QUE LE REALICE EL SUPERVISOR DE LA FEDERACIÓN, EN LAS CABECERAS MUNICIPALES Y VEREDAS DEL DEPARTAMENTO. | $140.000.000 | 890.312.279 | FUNDACION PARA LA EDUCACION COOPERATIVA FECOOP | 266 | DÍAS |
CN-2019-0294 | 2018/04/08 | REALIZAR EL SUMINISTRO DE UN ESTIMADO DE SEIS MILLONES DE CHAPOLAS DE CAFÉ LAS CUALES SERÁN SUMINISTRADAS CONFORME A LAS SOLICITUDES QUE LE REALICE EL SUPERVISOR DE LA FEDERACIÓN, EN LAS CABECERAS MUNICIPALES Y VEREDAS DEL DEPARTAMENTO. | $258.000.000 | 810.001.305 | FUNDACION ECOLÓGICA CAFETERA- FEC- | 266 | DÍAS |
4900075455 | 2019/04/03 | PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD "DESDE EL PRINCIPIO 2019" SUMINISTRO DE SEMILLA PARA ENTREGAR A CAFICULTORES POR FOMENTO. RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | $4.950.000 | 8.600.075.382 | CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFÉ | 7 | DÍAS |
4900078056 | 2019/04/24 | PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD "DESDE EL PRINCIPIO 2019".TRANSPORTE PARA TRASLADAR COLINO.RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. | $3.000.000 | 8.919.029.498 | SOCIEDAD PROMOTORA AGROINDUSTRIAL CAFETERA S.A.S | 6 | DÍAS |
CN-2018-1229 | 2018/10/25 | LA FEDERACIÓN ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO, EL INMUEBLE UBICADO EN LA EN LA CRA. 15 NO. 23 ¿ 56 DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, CUYOS LINDEROS Y CARACTERÍSTICAS ESTÁN DESCRITOS EN LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 545 | $99.703.988 | 860.034.313 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 1440 | DÍAS |
CN-2019-0135 | 2019/03/22 | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO DE LA BODEGA CHINCHINA PROPIEDAD DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE COTIZACION DE ENERO 22/2019 | $299.399.198 | 810.002.827 | CONACERO INGENIERIA S. A. S | 120 | DÍAS |
CN-2019-0155 | 2019/02/27 | ACUERDO COMERCIAL CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ ORGÁNICO SIERRA NEVADA - ASOPROCAFÉ ENCARGADA DE LA PRODUCCIÓN DE COMERCIO JUSTO FLO | $0 | 900.426.561 | ASOCIACION DE PRODUCTORES | INDEFI NIDA | |
CN-2019-0180 | 2019/03/06 | COMPRA DE BOLSAS GRAINPRO COCOON INDOOR, PARA CONSERVACIÓN CAFÉ LETRAS Y SOACHA. SOLICITUD DE LA GERENCIA COMERCIAL. | $192.780.000 | 830.502.670 | FIBTEX SAS | 90 | DÍAS |
CN-2019-0226 | 2019/03/22 | SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL CUARTO CONCURSO DE CALIDAD "COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD" 2019 | $113.050.000 | 860.010.973 | ALMACENES GENERALES DE DE | 10 | DÍAS |
CN-2019-0359 | 2019/04/16 | AUDITORIA PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES VIGENCIA 2018 La Federación Nacional de Cafeteros en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café desea constatar la conformidad con la normatividad del Programa de Apoyo a la Renovació | $204.528.870 | 890.807.738 | CENTRO DE ESTUDIOS REGION | 90 | DÍAS |
CN-2019-0412 | 2019/04/05 | SERIE DE VIDEOS PROMOCIONALES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE DIFERENTES CANALES, PROMOCIONAR EL ORIGEN DE CAFÉ COLOMBIANO EN EL MUNDO. EL PROYECTO CONTEMPLA ENTRE OTROS, LA REALIZACIÓN DE UNOS VIDEOS ENFOCADOS EN LAS MARCAS EMERALD MOUNTAIN (EM) Y CAFÉ JAZMÍN D | $130.773.915 | 900.934.403 | GOOD SOUP S. A. S | 60 | DÍAS |
CN-2019-0508 | 2019/04/17 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROGRAMA IGEC 2019 | $84.288.000 | 900.340.119 | IMPACT LATIN AMERICA S.A. | 300 | DÍAS |
CN-2019-0509 | 2019/04/17 | SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS IGEC 2019 | $6.155.172.414 | 830.062.651 | TECNOFILE S.A.S. | 300 | DÍAS |
CN-2014-0996 | 2014/08/13 | ACUERDO COMERCIAL CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ ORGÁNICO SIERRA NEVADA - ASOPROCAFÉ ENCARGADA DE LA PRODUCCIÓN DE COMERCIO JUSTO FLO | $8.588.640 | 900.197.988 | COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA LTDA CAFICOSTA | 360 | DÍAS |
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR | CONTRATISTA | PLAZO DEL CONTRATO | ||
NÚMERO DE CÉDULA O RUT | NOMBRE COMPLETO | ||||||
CN-2016-0035 | 2016/04/05 | COMPRA DE BOLSAS GRAINPRO COCOON INDOOR, PARA CONSERVACIÓN CAFÉ LETRAS Y SOACHA. SOLICITUD DE LA GERENCIA COMERCIAL. | $4.872.000 | 70.661.330 | EDILBERTO ANTONIO SOTO URIBE | 360 | DÍAS |
CN-2017-0024 | 2017/03/16 | SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL CUARTO CONCURSO DE CALIDAD "COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD" 2019 | $7.919.366 | 3.078.682 | MURCIA BERNAL HERNAN | 360 | DÍAS |
CN-2018-0216 | 2018/03/01 | AUDITORIA PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES VIGENCIA 2018 LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS EN SU CONDICIÓN DE ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ DESEA CONSTATAR LA CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACIÓ | $1.033.872 | 79.696.808 | SIACHOQUE ROMERO JUAN SEBASTIAN | 360 | DÍAS |
CN-2016-0869 | 2016/06/14 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 9677-PPAL001-408-2016 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A. Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | $200.000.000 | 860.525.148 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | 330 | DÍAS |
