PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : Xx. X. XXXXXXX XXXXXX B, MM
Jabatan : Kepala Bappeda Kota Parepare selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : XX. X. XXXXXX XXXX, SH, MH
Jabatan : Walikota Parepare
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA, WALIKOTA PAREPARE
XX. X. XXXXXX XXXX, SH, MH
Parepare, 29 Februari 2016
PIHAK PERTAMA, KEPALA BAPPEDA
Xx. X. XXXXXXX XXXXXX B, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P 19580425 198801 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PAREPARE
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
1. | Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Perencana | 1. Persentase Pegawai yang telah memiliki sertifikat Perencana | 35% |
2. | Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan | 1. Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan administrasi umum dan kepegawaian | 70% |
2. Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan pengelolaan administrasi keuangan | 70% | ||
3. Ketepatan waktu dalam penyampaian LAKIP / Perjanjian Kinerja SKPD | Tepat Waktu | ||
3. | Meningkatnya pelayanan di bidang pelayanan modal daerah | 1. Persentase layanan fasilitasi penanam modal daerah | 100% |
4. | Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kaantor | 1. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik | 80% |
5. | Meningkatnya pengelolaan website Bappeda | 1. Persentase produk dokumen perencanaan yang terpublikasi | 100% |
2. Persentase Laporan evaluasi yang terpublikasi | 100% | ||
3. Jumlah pengunjung Website Bappeda | 3.300 orang | ||
6. | Meningkatnya kualitas penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran daerah | 1. Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah | Ada |
2. Ketepatan waktu dalam Penyelesaian RKPD | Tepat Waktu | ||
3. Tersedianya Dokumen Revisi RPJMD yang ditetapkan dengan Perda | Ada | ||
4. Ketepatan waktu dalam Penyusunan KUA/PPAS | Tepat Waktu | ||
5. Tersedianya dokumen/ perencanaan ekonomi | Ada | ||
6. Tersedianya dokumen/perencanaan sosial budaya | Ada | ||
7. Tersedianya dokumen/perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | Ada | ||
8. Tersedianya dokumen inovasi daerah | Ada | ||
7. | Meningkatnya Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan penganggaran | 1. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (aspek perencanaan) | 100% |
2. Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (aspek perencanaan) | 100% | ||
3. Penjabaran Program RPMJD ke dalam RKPD (aspek penganggaran) | 77% | ||
4. Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (aspek penganggaran) | 77% | ||
5 Penjabaran Program/ kegiatan Renstra Bappeda ke dalam Renja Bappeda | 100% | ||
8. | Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan | 1. Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan | Ada |
2. Pencapaian penilaian LAKIP Daerah Kota Parepare | Nilai CC |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
9. | Meningkatnya ketersediaan data/ informasi dan statistik daerah | 1. Buku Data Pokok Kota Parepare | Ada |
2. Buku Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare | Ada | ||
3. Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat | Ada | ||
4. Buku Kondisi Ekonomi Daerah | Ada | ||
5. Buku Informasi Pembangunan Daerah | Ada | ||
10. | Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan | 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan perencanaan | 85% |
2. Tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti kegiatan perencanaan | 45% | ||
11. | Meningkatnya usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD | 1. Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam APBD | 2,00% |
NO PROGRAM
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | 318.805.100 | 9,09% dari Belanja Langsung |
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | 45.000.000 | 1,28% dari Belanja Langsung |
aparatur | ||
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem | 29.000.000 | 0,83% dari Belanja Langsung |
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | ||
5 Program Pengembangan Data / Informasi | 45.000.000 | 1,28% dari Belanja Langsung |
6 Program Pengembangan Kerjasama | 25.000.000 | 0,71 %dari Belanja Langsung |
7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | 106.000.000 | 3,02 % dari Belanja Langsung |
Perencana 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.203.334.050 | 34,30 % dari Belanja Langsung |
9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 147.100.000 | 4,19 % dari Belanja Langsung |
10 Program Perencanaan Pembangunan Sosial | 118.113.900 | 3,37% dari Belanja Langsung |
11 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan | 180.000.000 | 5,13% dari Belanja Langsung |
Sumber Daya Alam | ||
12 Program Perencanaan Tata Ruang | 452.500.000 | 12,90 % dari Belanja Langsung |
13 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 150.000.000 | 4,28% dari Belanja Langsung |
14 Program Pengembangan Data / Informasi / | 95.000.000 | 2,71 % dari Belanja Langsung |
Statistik Daerah | ||
JUMLAH TOTAL | 3.508.756.700 | |
Parepare, 29 FEBRUARI 2016 | ||
WALIKOTA PAREPARE, | KEPALA BAPPEDA, |
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
ANGGARAN (Rp)
593.903.650
KETERANGAN
16,93% dari jumlah anggaran Belanja Langsung
XX. X. XXXXXX XXXX, SH, MH Xx. X. XXXXXXX XXXXXX B, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda N I P 19580421 198801 1 001